Форма по кнд 1152017 новый год

Форма по кнд 1152017 новый год

Форма по кнд 1152017 новый год

Форма по кнд 1152017 новый год

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГЛАВНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ» В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Директор Филиала ФГУП ГНИВЦ

ФНС России в ЧР

_____________С. В. Сергеев

«___»______________2014 г.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «НАЛОГ»

ПК “Налогоплательщик ЮЛ”

Руководство пользователя

227463.22312.014.ИЗ.01.2-1.М

Заместитель директора

Филиала ФГУП ГНИВЦ

ФНС России в ЧР

_____________ Е. В. Коробцова

«___»______________2014 г.

Начальник отдела

Филиала ФГУП ГНИВЦ

ФНС России в ЧР

____________ Ю.А.Перепелкин

«___»______________2014 г.

2014

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ 5

2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 6

2.1. Назначение 6

2.2. Ресурсы, требуемые для работы программы 7

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 8

3.1. Состав и содержание дистрибутивного носителя данных 8

3.2. Установка программы 8

3.3. Установка программы в локальной сети. 8

3.4. Запуск программы. 9

4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 11

4.1. Основные элементы интерфейса 11

4.2. Настройка 12

4.2.1. Настройки программы 12

4.2.2. Справочники 15

4.2.3. Комплектности 15

4.2.4. Отчетные формы 16

4.2.5. Доступ 16

4.2.5.1. Пользователи 17

4.2.5.2. Группы пользователей 18

4.2.5.3. Журнал изменений прав доступа 19

4.2.5.4. Журнал входа-выхода. 20

4.2.5.5. Журнал доступа к меню 20

4.2.5.6. Журнал доступа к документам. 20

4.2.5.7. Журнал доступа к налогоплательщикам 21

4.2.6. Добавление налогоплательщиков 21

4.2.6.1. Групповые операции 26

4.3. Налогоплательщик 27

4.3.1. Отделы/структурные подразделения 27

4.3.2. Сотрудники 27

4.3.3. Контрагенты 28

4.3.3.1. Групповые операции 28

4.3.4. Cписки 29

4.3.4.1. Банковские счета 29

4.3.4.2. Списки КПП, ОКАТО, ОКВЭД 29

4.3.4.3. Обособленные подразделения 29

4.3.4.4. Транспортные средства 29

4.3.4.5. Налоговые ставки 30

4.3.4.6. Игорные заведения и игровые автоматы 30

4.3.5. Дополнительные ИФНС- получатели 31

4.4. Ввод и обработка документов 32

4.4.1. Налоговая отчетность 32

4.4.1.1. Выбор плательщика 32

4.4.1.2. Установка отчётного периода 32

4.4.1.3. Ввод, добавление, удаление, выгрузка документов 32

4.4.1.4. Добавление нового документа 34

4.4.1.5. Критерии множественности документов 35

4.4.1.6. Ввод документов 36

4.4.1.7. Контроль обязательных реквизитов 40

4.4.1.8. Печать документа 40

4.4.1.9. Печать документов с двумерным штрих-кодом PDF417 41

4.4.1.10. Выгрузка на магнитный носитель 41

4.4.1.10.1. Выбор копируемых на магнитный носитель документов 41

4.4.1.10.2. Служебная часть передаваемого файла 41

4.4.1.10.3. Привязка документов 42

4.4.2. Сведения для декларации по НДС 43

4.4.2.1. Счета-фактуры 43

4.4.2.2. Книги покупок и продаж 44

4.4.2.3. Журнал учета счетов-фактур 44

4.4.3. Расчет суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) 45

4.4.3.1. Ввод документа 45

4.4.3.2. Критерии множественности документа 45

4.4.3.3. Редактирование, контроль, выгрузка, печать введенного документа 45

4.4.4. Документы по НДФЛ 46

4.4.4.1. Налоговые декларации по налогу на доходы ФЛ (формы 3-НДФЛ и 4-НДФЛ) 46

4.4.4.2. Справки о доходах (форма 2-НДФЛ) 46

4.4.5. Иные документы для налоговых органов 50

4.4.5.1. Документы по учету налогоплательщика 50

4.4.5.2. Документы по регистрации ККТ 50

4.4.5.3. Документы для применения ЕСХН, УСН и патентной системы 51

4.4.5.4. Документы по регистрации объектов игорного бизнеса 51

4.4.5.5. Документы по учету иностранной организации 51

4.4.5.6. Запросы на получение информационной услуги 52

4.4.6. Информационные сообщения о доверенности 53

4.4.7. Ввод с помощью мастера документов 54

4.4.8. Передача отчетности через Интернет-сайт ФНС России 56

4.5. Сервис 57

4.5.1. Переиндексация 57

4.5.2. Поиск обновлений в Интернет 58

4.5.3. Прием описаний отчетных форм 58

4.5.4. Прием отчетности с магнитного носителя 59

4.5.5. Прием справочников 63

4.5.6. Прием классификатора адресов 64

4.5.7. Реестр выгруженных файлов 65

4.5.8. Журналы 65

4.5.8.1. Журнал работы с документами 65

4.5.8.2. Журнал обновлений по Интернет 66

4.5.8.3. Журнал групповых операций 66

4.5.9. Поиск папок с программой 66

4.5.10. Изменение типа налогоплательщика 66

4.5.11. Создание архива с протоколами работы программы 67

4.5.12. Сохранение информации (резервное копирование) 67

4.5.13. Восстановление информации 68

4.5.14. Журнал резервных копий 69

4.5.15. Деление уведомления о контролируемых сделках 69

4.6. Вид программы 70

4.6.1. Вид 70

4.7. Помощь 70

4.7.1. Содержание 70

4.7.2. О программе 70

4.7.3. Сайт разработчика 70

4.7.4. Ответы на часто задаваемые вопросы 71

4.7.5. Календарь бухгалтера 71

4.7.6. Рассылка новостей 71

Приложение 1. Перечень нормативных документов для создания программы 72

Приложение 2. Пример заполнения документа налоговой отчетности 103

5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 113

Данный документ содержит описание основных возможностей и порядка работы с программой “Налогоплательщик ЮЛ”.

Руководство пользователя предназначено для налогоплательщиков, формирующих документы, используемые при учете налогоплательщика, для работников бухгалтерии, финансовых отделов налогоплательщиков, физических лиц, ответственных за составление налоговой отчетности, специализированных фирм, оказывающих комплексные услуги по ведению бухгалтерского учета, подготовке бухгалтерской и налоговой отчетности и передаче отчетности в налоговые органы в электронном виде на магнитных носителях, а также на бумажных носителях с двумерным штрих-кодом символики PDF417.

В программе реализованы документы, используемые при учете налогоплательщика, все формы налоговой и бухгалтерской отчётности в соответствии с утвержденными формами и утвержденными ФНС России форматами для представления их в налоговые органы в электронном виде, а также на бумажных носителях с двумерным штрих-кодом символики PDF417. Список нормативных документов приведен в Приложении №1.

Для работы с программой пользователь должен обладать начальными навыками эксплуатации ПЭВМ:

— уметь включать и выключать ПЭВМ;

— подготовить принтер к работе;

— производить замену дискет;

— уметь работать на клавиатуре.

Условные обозначения и сокращения

В тексте применяются следующие условные обозначения.

В том случае, когда надо указать, какую из клавиш клавиатуры надо нажать, приводится ее наименование так, как оно обычно указано на самой клавише. Это обозначение выделяется квадратными скобками, например: “Нажмите [Esc]”. Иногда требуется нажать комбинацию клавиш, например: [Ctrl]\[F1]. Это означает, что следует нажать первую клавишу [Ctrl], а затем, не отпуская ее, нажать вторую клавишу [F1].

Для выбора пункта меню приводится путь к данному пункту. Например: Документы→Печать. Это означает, что в главном меню следует выбрать пункт “Документы”, а в нем – подпункт меню “Печать”.

Для указания функциональных кнопок диалоговых окон используются угловые скобки, например, < Отмена >.

2.1.Назначение

Программа “Налогоплательщик ЮЛ” предназначена для автоматизации процесса подготовки налогоплательщиками документов налоговой и бухгалтерской отчётности, справок о доходах физических лиц (форма №2-НДФЛ), документов, используемых при учете налогоплательщика, документов по регистрации ККТ для представления в налоговые органы.

В программе “Налогоплательщик ЮЛ” реализованы следующие задачи:

  1. Налоговая отчетность;

  2. Документы по НДФЛ:

    • 3-НДФЛ и 4-НДФЛ;

    • Справки о доходах (2-НДФЛ).

  3. Иные документы для налоговых органов, включающая в себя задачи:

  • Документы по учету налогоплательщика;

  • Документы по регистрации ККТ;

  • Документы для применения ЕСХН, УСН и патентной системы налогообложения;

  • Документы по регистрации объектов игорного бизнеса;

  • Документы по учету иностранной организации;

  • Запросы на получение информационной услуги.

  1. Информационные сообщения о доверенности.

Задача «Налоговая отчетность» предоставляет следующие возможности:

  • создание и модификация электронных образов документов налоговой отчётности для автоматизации процесса ввода данных в соответствии с бланками документов на бумажных носителях;

  • ввод документов налоговой отчётности для последующего представления в налоговые органы на магнитных носителях;

  • расчет документов налоговой отчётности;

  • контроль введенных налогоплательщиком документов и формирование результатов контроля на экран АРМ и печатающее устройство;

  • печать документов налоговой отчётности на бумажных носителях;

  • формирование введенной информации на магнитных носителях;

  • учет выгруженных на магнитный носитель файлов в виде реестра выгруженных файлов;

  • приём файлов налоговой (бухгалтерской) отчётности с магнитных носителей.

Задача «Документы по НДФЛ» предоставляет следующие возможности:

  • ввод документов по налогу на доходы ФЛ (формы 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, 4-НДФЛ) для последующего представления в налоговые органы в электронном виде;

  • расчет документов по НДФЛ;

  • контроль введенных документов и формирование результатов контроля;

  • печать документов по НДФЛ на бумажных носителях;

  • формирование введенной информации на магнитных носителях;

  • приём документов по НДФЛ из файлов с магнитных носителей.

Задача «Документы по учету налогоплательщика» предоставляет следующие возможности:

  • ввод и корректировка реквизитов налогоплательщика;

  • ввод и корректировка документов, используемых при учете налогоплательщиков;

  • автоматизированное заполнение данных документов, используемых при учете налогоплательщиков;

  • контроль введенных данных документов, используемых при учете налогоплательщиков, и формирование результатов контроля на экран автоматизированного рабочего места и печатающее устройство (принтер);

  • печать документов, используемых при учете налогоплательщиков, на бумажных носителях с двумерным штрих-кодом символики PDF417.

Задача «Иные документы для налоговых органов» предоставляет следующие возможности:

  • формирование документов по учету налогоплательщиков;

  • формирование документов по регистрации ККТ;

  • формирование документов для применения УСН и патентной системы налогообложения;

  • формирование документов по регистрации объектов игорного бизнеса;

  • формирование документов по учету иностранной организации;

  • формирование Запроса на получение информационной услуги для направления его в налоговый орган в электронном виде.

Задача «Информационные сообщения о доверенности» предоставляет возможность для ввода всех информационных сообщений о доверенности за весь период финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика для представления по ТКС в электронном виде во все налоговые органы.

2.2.Ресурсы, требуемые для работы программы

Минимальные требования к аппаратным средствам ПЭВМ: Pentium-166, 256 Мбайта оперативной памяти, 800 Мбайт свободного дискового пространства.

Минимальные требования к программным средствам на ПЭВМ: Windows 98, Internet Explorer 6.0

Для корректной работы с программой минимальным требованием к разрешению области экрана является 800 на 600 точек.

3.1.Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Дистрибутивный носитель данных содержит следующие файлы:

idw4. — архивные файлы установки

install.doc – руководство по установке

readme.doc – список функций, реализованных в текущей версии

3.2.Установка программы

Подробно установка описана в файле install.doc.

Чтобы установить программу «Налогоплательщик ЮЛ» необходимо выполнить следующие действия:

  1. Создать папку на жестком диске

  2. Переписать в созданную папку на жестком диске файлы:

idw4.

install.doc

readme.doc

  1. Запустить файл idw4.exe.

  2. После распаковки запустится программа установки, если она не запустилась, необходимо перейти в появившуюся после распаковки папку «Install4» и запустить файл «npul.msi«

  3. В программе установки можно выбрать вид установки – рекомендуется «Полная». Опытные пользователи могут выбрать вид установки «Выборочная» для выбора только необходимых задач для установки.

  4. Изменить список выбранных задач можно и потом, запустив опять файл npul.msi и выбрав опцию «Изменить».

  5. После нажатия кнопки «Далее», в следующем окне, можно поменять путь, по которому будет устанавливаться программа.

  6. После нажатия на кнопку «Далее» и «Установить» в следующем окне, будет произведена установка программы.

После успешной установки на рабочем столе появится ярлык “Налогоплательщик ЮЛ” и в системном меню WINDOWS Пуск→Программы появится подпункт “Налогоплательщик ЮЛ”, содержащий ссылки на исполняемую программу и руководство пользователя. Если программа устанавливается на предыдущую версию, то все настройки ячеек, выполненные пользователем в предыдущей версии, сбрасываются.

3.3.Установка программы в локальной сети.

Для установки программы «Налогоплательщик ЮЛ» в локальной сети необходимо:

  1. Выбрать компьютер, который будет выступать в качестве сервера, и выполнить на нем полную установку программы.

  2. После установки запустить программу – принять описания форм и добавить налогоплательщиков.

  3. Папку с установленной программой сделать общедоступной. Если она была в общем доступе до этого, еще раз переопределите общий доступ.

  4. На каждой клиентской машине выполнить следующие действия:

4.1. Подключить сетевой диск (правая кнопка мыши на сетевом окружении), указать папку общего доступа с установленной программой.

4.2. Создать на рабочем столе ярлык к программе:

сетевой_диск\INPUTDOC\inputdoc.exe.

4.3. На клиентской машине необходимо запустить программу установки. При установке надо выбрать вид установки «Клиентская часть» и задать путь к сетевому диску.

3.4.Запуск программы.

Запустить установленную программу «Налогоплательщик ЮЛ» можно 3 способами:

  1. Выполнить “двойной клик” на ярлыке рабочего стола с именем “Налогоплательщик ЮЛ”;

  2. Выполнить команду системного меню WINDOWS Пуск→Программы→Налогоплательщик ЮЛ→Налогоплательщик ЮЛ.

  3. Перейти в папку, куда была установлена программа, и запустить файл inputdoc.exe.

При первом сеансе работы с программой будут выполнены сервисные функции: переиндексация, проверка целостности данных по зарегистрированным в программе налогоплательщикам (при необходимости, их конвертация) и прием описаний отчетных форм. После завершения сервисных функций, при отсутствии в программе зарегистрированных плательщиков, выдается следующее сообщение (см. Рис.1), для продолжения нажмите кнопку < ОК > .

Рис.1 Сообщение о необходимости добавления налогоплательщика

Выбрать тип добавляемого налогоплательщика и нажать на кнопку < ОК >.

Рис.2 Выбор типа налогоплательщика

После выбора типа налогоплательщика появится окно для заполнения его реквизитов (см. Рис.3). Заполнить реквизиты налогоплательщика. Обязательные для заполнения реквизиты выделены жирным шрифтом.

Рис.3 Реквизиты налогоплательщика юридического лица

Кнопка < ОК > для сохранения внесенных изменений в реквизиты налогоплательщика.

До начала работы с документами в программе «Налогоплательщик ЮЛ», необходимо выполнить следующие операции:

Настроить программу «Налогоплательщик ЮЛ». Все необходимые настройки выполняются в режиме «Настройки».

С помощью пункта меню Настройки→Налогоплательщики добавить плательщика.

  1. Установить отчетный период, за который необходимо ввести документ.

  2. Ввести документ, следуя рекомендациям, приведенным в описаниях по вводу и обработке документов.

4.1. Основные элементы интерфейса

Основные элементами интерфейса программы «Налогоплательщик ЮЛ» являются:

  • система меню:

  • кнопка смены налогоплательщика:

предназначена для смены налогоплательщика, по которому происходит ввод отчетных форм

  • кнопка смены ИФНС, в которую представляется отчетность:

предназначена для смены/добавления/удаления ИФНС, в которую представляется отчетность, в случае, если НП подает отчетность в несколько ИФНС

  • кнопка выбора отчетного периода:

предназначена для смены типа периодичности вводимых отчетных форм и года за которые вводятся эти формы

  • панель окон:

предназначена для просмотра и быстрого доступа к открытым окнам (спискам, справочникам, журналам) программы. Отключается в пункте меню Вид — Панель окон

  • -панели инструментов:

,

это наборы кнопок, предназначенных для выполнения различных действий со списками документов, плательщиков, справочников, контрагентов и т.д.

Чаще всего в работе будут использоваться кнопки:

— кнопка вызова Помощи

— добавление элемента в список (ввод документа, добавление нового плательщика, сотрудника и т.д.)

— редактирование текущего элемента (исправление введенного документа, реквизитов плательщика и т.д.)

— удаление текущего или отмеченных элементов списка

4.2.Настройка

4.2.1.Настройки программы

Для запуска режима необходимо выбрать пункт меню Настройки→Настройки программы.

Данный режим предназначен для настроек некоторых режимов работы программы.

Назначение функциональных кнопок :

< ОК > – сохранить изменения и выйти из режима;

< Отмена > – отмена изменений настроек и выход из режима.

Имеется несколько групп настроек программы :

  • Общие

    • Вести протоколы работы программы

Если включена данная настройка, то в папке LOG, по месту установки программы создаются протоколы работы программы

  • Подтверждение о выходе из программы

Будет запрашиваться подтверждение на выход из программы при выборе пункта меню Выход

  • Максимальный размер папки с протоколами работы (Мб)

Если включена настройка «Вести протоколы работы программы», то при выходе из программы происходит проверка объема папки LOG, и если объем превышает заданное в настройке значение, то она будет очищена

  • Количество дней, выводимых на рабочий стол

Установка количества дней выводимых на рабочий стол в календаре бухгалтера, начиная с текущей даты на компьютере

  • Срок хранения сведений о работе с документами (месяцев)

Установка количества месяцев, в течении которых хранятся данные о работе пользователя с документами – Сервис – Журнал работы с документами

  • Папка с временными файлами

Путь к папке, в которой будут храниться временные файлы, создаваемые при работе программы.

  • Отображать дополнительные параметры при выгрузке документов

В окне ввода служебной информации при выгрузке отчетности на магнитный носитель, если настройка включена, будет отображаться список ИФНС для которых можно одновременно выгрузить файл.

  • Проверять контрагентов через онлайн-сервис ФНС

При включенной настройке, при добавлении и редактировании контрагентов происходит их проверка на актуальность в едином госреестре налогоплательщиков(ЕГРН). Для проверки нужен интернет.

  • Ввод документов

    • Использовать формулы расчета

Если отключена данная настройка, то все показатели документа будут вводимыми, а функция расчета документа будет недоступной

  • Ввод документа по разделам

Если данная настройка включена, то в режиме ввода документ будет открываться не целиком, а по разделам. Инструкция по использованию данной настройки изложена в разделе “Ввод документов”

  • Разбивать цифры чисел на группы

Если данная настройка включена, то в режиме ввода числа будут разбиваться на группы по 3 цифры (например, число 18372512 будет отображаться как 18 372 512).

  • Обновления по Интернет

    • Тип подключения (прямое или прокси)

При использовании в локальной сети прокси-сервера необходимо указать тип соединения — «прокси», иначе — «прямое»

  • Прокси

Параметры прокси-сервера для протокола HTTP в формате: «адрес:порт». При необходимости авторизации параметры пользователя запрашиваются непосредственно в режиме выполнения приема отчетных форм

  • Периодичность проверки выхода новых версий программы, форм, справочников ….

Если установить «ежедневно;еженедельно;ежемесячно», то с такой регулярностью программа будет проверять при запуске в Интернет наличие :

  1. более новой версии программы «Налогоплательщик ЮЛ»,

  2. более новой версии программы Tester,

  3. более нового классификатора адресов,

  4. обновлений форм отчетности,

  5. обновлений справочников,

  6. обновлений программных модулей для текущей версии

если у вас нет доступа к Интернет или же вы не хотите узнавать о новых версиях, то установите значение «никогда».

  • Налогоплательщики

    • Проверять целостность реквизитов плательщика

Настройка влияет на выполнение режима редактирования реквизитов плательщика. Если она включена, то, до появления диалоговой формы работы с реквизитами, произойдет проверка наличия/корректности всех необходимых данных, переиндексация таблиц списочных реквизитов (редактируемого плательщика), при отсутствии — их создание. Наличие проверки повышает стабильность работы программы, ее отсутствие — быстродействие режима редактирования

  • Единая папка выгрузки на МН (магнитный носитель) для всех налогоплательщиков

Данный признак необходим для возможности выгрузки документов на МН по нескольким плательщикам в одну и ту же папку. Для того, чтобы не перенастраивать значение папки в сеансе выгрузки по каждому налогоплательщику, достаточно установить этот признак и произвести необходимую настройку значения «Папка выгрузки на МН»

  • Папка выгрузки на МН

При установке признака необходимости использования единой папки выгрузки на МН, путь где будут создаваться выходные файлы будет браться из данной настройки

  • Показывать в списке «краткое наименование»

В реестре зарегистрированных в программе налогоплательщиков, в зависимости от данной настройки, будет или не будет отображаться колонка краткого наименования налогоплательщика

  • Вести раздельные списки для дополнительных ИФНС-получателей (не рекомендуется)

До версии 4.08 все списки (списочные реквизиты) по каждому дополнительному ИФНС-получателю велись раздельно, что приводило к ситуации, когда одно и то же значение необходимо было ввести несколько раз (в список каждого ИФНС-получателя). Начиная с версии 4.08 все списки (кроме транспортных средств, земельных участков и правообладателей земельных участков) стали общими, т.е. не зависят от выбранного ИФНС-получателя, а в качестве «исходных» выбраны списки, естественно, по «головному» ИФНС. Данная настройка предоставляет вам возможность доступа к спискам остальных ИФНС-получателей для случая, когда в них осталась информация отсутствующая в списке «головной» ИФНС, для возможности ее переноса (при помощи действий «Копировать»/»Вставить»).

Примечание: для того, чтобы данная настройка начала действовать необходимо произвести смену текущего налогоплательщика или ИФНС-получателя.

  • Показывать в списке “краткое наименование”

В реестре зарегистрированных в программе налогоплательщиков, в зависимости от данной настройки, будет или не будет отображаться колонка краткого наименования налогоплательщика

  • Сохранение информации

    • Периодичность

Если вам не требуется автосохранение информации при выходе из программы, то установите значение «никогда». При необходимости процесса автосохранения, выберите его периодичность («ежедневно, еженедельно, ежемесячно»)

  • Папка для сохранения

По указанному вами пути будет произведено создание резервной копии данных. Для каждого автосохранения в папке будет создан архивный файл с именем в формате npul[ГГ][ММ][ДД].zip (где [ДД] – день, [ММ] – номер месяца, [ГГ] – два последних символа года от даты сохранения информации)

  • Выключить компьютер после завершения сохранения информации

Данная возможность необходима пользователям, у которых процесс сохранения информации занимает достаточно значительное время (из-за очень большого объема введенных данных/зарегистрированных налогоплательщиков). По данной настройке после успешного создания резервной копии будет инициирован процесс операционной системы “завершение работы”.

  • Заполнение по умолчанию

Для каждого нового налогоплательщика вводимого в программе, сведения для представления в ИФНС , будут заполняться данными, введенными в этой ветке.

  • Представитель

Для каждого нового налогоплательщика вводимого в программе, сведения о представителе , будут заполняться данными, введенными в этой ветке.

4.2.2.Справочники

Для запуска режима необходимо выбрать пункт меню Настройки→ Справочники.

В данном режиме происходит просмотр и редактирование (если выбранный справочник является “пользовательским”) утвержденных в соответствии с приказами ФНС России (либо иных органов власти) справочников (классификаторов), используемых в процессе заполнения реквизитов плательщиков (Настройки→ Налогоплательщики), ввода налоговой отчетности и документов других задач.

4.2.3. Комплектности

Данный режим предназначен для создания, редактирования и удаления комплектов отчетных форм. Комплект — это набор отчетных документов, представляемых некоторой группой налогоплательщиков. В программе данный набор выполняет роль фильтра в пунктах меню Документы. Данный режим полезен для случая, когда в программе зарегистрированы более десятка плательщиков и большой объем отчетных форм. В этом ситуации уже разделение отчетных форм по типу лица (представляется ЮЛ и/или ФЛ) недостаточно, поиск необходимого документа в полном наборе существующих отчетных форм занимает некоторое время. Для устранения таких временных потерь необходимо создать комплект, куда включить только необходимые для ввода документы по плательщику (группе плательщиков) и затем произвести настройку этого плательщика (группы плательщиков) на созданный комплект (в режиме редактирования плательщика — вкладка «Дополнительные сведения»). После этого, в пунктах меню Документы изначально будут доступны только отчетные формы, входящие в комплект, к которому «привязан» плательщик (для показа всех отчетных форм, доступных для ввода, нужно при помощи кнопки <Установить фильтр> в режиме добавления нового документа выбрать пункт «Все документы за отчетный период»).

В списке комплектов изначально присутствует запись (с нулевым порядковым номером) “Все отчетные формы” — это набор из всех отчетных форм, существующих в программе. Данный комплект недоступен для редактирования, и он по умолчанию прикрепляется за плательщиками.

< Добавить > — добавление нового комплекта

< Редактировать > — редактирование комплекта

< Удалить > — удаление комплекта (при наличии «привязки» плательщиков к удаляемому комплекту выдается предупреждающее сообщение, при подтверждение операции удаления, этим плательщикам будет назначен комплект по умолчанию – “Все отчетные формы”).

4.2.4.Отчетные формы

Для запуска режима необходимо выбрать пункт меню Настройки→Отчетные формы.

Данный список содержит отчетные формы, установленные в программе, с указанием КНД, кода формы, периодичности представления. Более подробную информацию описания данной формы можно узнать, по кнопке . Посмотреть за какие отчетные периоды представляется конкретная форма, можно по кнопке . Если какой-то формы нет в списке, то вы можете его принять, воспользовавшись кнопкой . Если вы считаете, что какая-то из форм не нужна, то можете удалить данную форму кнопкой . В последующем, при необходимости, вы всегда можете восстановить данную форму, загрузив форму с помощью соответствующей кнопки. При удалении формы удаляется только его описание, если по удаляемой форме были введены данные, то они останутся. Отфильтровать список по конкретной задаче, можно по кнопке .

В данном режиме предоставляются стандартные возможности работы со списком. Сортировка по графам (необходимо щелкнуть «мышкой» в титуле сортируемой графы). Изменение порядка расположения граф или их скрытия-показа (для этого воспользуйтесь кнопкой ). Поиск контекста в списке (можно в отдельной графе). Для поиска контекста в списке вы должны воспользоваться кнопкой (комбинацией клавиш [Ctrl]\[F]). Получение помощи по работе с данным окном (кнопка , клавиша [F1]). Количество документов в списке показывается в нижней строке.

4.2.5.Доступ

Задача «Доступ» предназначена для ограничения доступа пользователям программы к пунктам меню, документам, налогоплательщикам и к программе в целом, а также фиксации в журналах действий пользователей в программе. Для этого необходимо ввести список пользователей/групп пользователей программы и задать права на доступ к пунктам меню программы, документам, налогоплательщикам. Пользователям, не знающим имя и пароль для входа в программу вход в программу будет запрещен.

Задача ограничения доступа пользователей к пунктам меню, документам, налогоплательщикам начинает работать, если в списке пользователей присутствует более 1 пользователя.

Есть 2 варианта работы с пользователями:

  1. простой, слабозащищенный

  • Сменить пароль пользователя admin c admin на известный только администратору

  • Добавить требуемое количество пользователей и ограничить им доступ по своему усмотрению

  • Следить за работой в журналах входа-выхода, доступа к меню, доступа к документам.

  1. более сложный, более стойкий

  • в Windows установить полный доступ к папкам VOC, ACCESS только пользователю-администратору, остальным пользователям установить доступ к этим папкам «только для чтения». В этом случае управление списком пользователей и их доступом будет возможно только под учетной записью пользователя-администратора, Для чего все подпункты в пунктах меню Сервис и Доступ запретить всем, кроме администратора.

  • Устанавливать новые версии, обновления программы и описаний отчетных форм, а также проводить переиндексацию и восстановление данных можно будет только под учетной записью пользователя-администратора.

  • Сменить пароль пользователя admin c admin на известный только администратору

  • Добавить требуемое количество пользователей и ограничить им доступ по своему усмотрению

  • Следить за работой в журналах входа-выхода, доступа к меню, доступа к документам.

4.2.5.1.Пользователи

С программой поставляется 1 пользователь : имя — admin, пароль — admin. Пользователь аdmin не может быть удален из списка пользователей и имеет самый полный доступ. Если вы собираетесь использовать задачу «Доступ», рекомендуется сменить пользователю admin пароль.

Чтобы добавить пользователя нужно войти в меню Настройки — Доступ – Пользователи. Для добавления нового пользователя нажмите кнопку . Далее в появившемся окне введите имя и пароль пользователя под которыми он будет входить в программу. Поле «Примечание» облегчает идентификацию и поиск пользователя в списке пользователей. Рекомендуется ввести в него ФИО и должность пользователя.

Галочка «запрет работы» устанавливается, если необходимо временно запретить вход в программу пользователю, без удаления его из списка.

Галочка «запрет добавления налогоплательщиков» означает что этот пользователь не сможет добавлять налогоплательщиков в список налогоплательщиков программы.

На закладке Группы задается список групп, правами которых будет обладать пользователь.

На закладке Документы задается список документов, к которым пользователь будет иметь ограниченный доступ. Ко всем, документам, не перечисленным в списке на этой закладке, пользователь имеет полный доступ. Для ограничения доступа пользователя к документу необходимо добавить его в список (кнопка Добавить) и задать галочками (есть галочка = есть доступ) уровень доступа :

— право на создание документа
— право на корректировку документа
— право на удаление документа
— право на просмотр документа, без возможности сохранения

По правому клику мыши на колонке с отметками можно давать/убирать/инвертировать права на весь список документов.

На закладке Меню галочками отмечаются пункты меню, к которым пользователь будет иметь доступ. Отсутствие галочки говорит о том, что пользователь не сможет войти этот пункт меню.

На закладке Налогоплательщики задается список налогоплательщиков, к которым пользователь будет иметь ограниченный доступ. Ко всем, налогоплательщикам, не перечисленным в списке на этой закладке, пользователь имеет полный доступ. Для ограничения доступа пользователя к документу необходимо добавить его в список (кнопка Добавить) и задать галочками (есть галочка = есть доступ) уровень доступа :

— право на выбор(смену) этого налогоплательщика, т.е. без этого права не будут доступны ни введенные документы, ни списки (транспортные средства, контрагенты, …) этого налогоплательщика
— право на корректировку реквизитов налогоплательщика
— право на удаление налогоплательщика
— право на просмотр реквизитов налогоплательщика, без возможности сохранения

По правому клику мыши на колонке с отметками можно давать/убирать/инвертировать права на весь список налогоплательщиков.

На закладке Запреты галочками отмечаются дейтсвия, запрещенные для данного пользователя, например запрет удаления налогоплательщиков, запрет редактирования формул.

Все изменения, произведенные в этом окне фиксируются в Журнале изменений прав доступа. Просмотреть его можно в режиме Настройки — Доступ — Журналы — Журнал изменений прав доступа

Для изменения реквизитов пользователя или прав доступа, в списке пользователей нажмите кнопку .

Для удаления пользователя, в списке пользователей нажмите кнопку .

После того, как в списке пользователей будет более одной записи, при входе в программу будут запрашиваться имя и пароль пользователя. При некорректном вводе дается еще две попытки, в случае повторных неудач программа завершается.

4.2.5.2.Группы пользователей

Для того, чтобы задать или изменить права доступа сразу нескольким пользователям, введено понятие группы пользователей. Смысл групп такой: сначала заводится группа пользователей, ей задаются необходимые права доступа к документам, пунктам меню и т.д., а затем в группу добавляются пользователи, которые будут иметь эти права доступа. Если пользователю, входящему в группу уже были заданы какие-то права, то они остаются в силе.

Создать группу можно в меню Настройки — Доступ – Группы пользователей. Для добавления новой группы нажмите кнопку . Далее в появившемся окне введите имя группы и примечание. Примечание облегчает идентификацию и поиск группы в списке групп. Обычно это функциональное назначение группы.

Галочка «запрет добавления налогоплательщиков» означает что пользователи этой группы не смогут добавлять налогоплательщиков в список налогоплательщиков программы.

На закладке Пользователи задается список пользователей, входящих в группу.

На закладке Документы задается список документов, к которым группа будет иметь ограниченный доступ. Ко всем, документам, не перечисленным в списке на этой закладке, имеется полный доступ. Для ограничения доступа к документу необходимо добавить его в список (кнопка Добавить) и задать галочками (есть галочка = есть доступ) уровень доступа :

— право на создание документа
— право на корректировку документа
— право на удаление документа
— право на просмотр документа, без возможности сохранения

По правому клику мыши на колонке с отметками можно давать/убирать/инвертировать права на весь список документов.

На закладке Меню галочками отмечаются пункты меню, которые будут доступны пользователям группы.

На закладке Налогоплательщики задается список налогоплательщиков, к которым пользователи группы будут иметь ограниченный доступ. Ко всем, налогоплательщикам, не перечисленным в списке на этой закладке, имеется полный доступ. Для ограничения доступа к документу необходимо добавить его в список (кнопка Добавить) и задать галочками (есть галочка = есть доступ) уровень доступа :

— право на выбор(смену) этого налогоплательщика, т.е. без этого права не будут доступны ни введенные документы, ни списки (транспортные средства, контрагенты, …) этого налогоплательщика
— право на корректировку реквизитов налогоплательщика
— право на удаление налогоплательщика
— право на просмотр реквизитов налогоплательщика, без возможности сохранения

По правому клику мыши на колонке с отметками можно давать/убирать/инвертировать права на весь список налогоплательщиков.

На закладке Запреты галочками отмечаются дейтсвия, запрещенные для данного пользователя, например запрет удаления налогоплательщиков, запрет редактирования формул

Все изменения, произведенные в этом окне фиксируются в Журнале изменений прав доступа. Просмотреть его можно в режиме Настройки — Доступ — Журналы — Журнал изменений прав доступа

Для изменения реквизитов группы или прав доступа, в списке групп нажмите кнопку .

Для удаления группы, нажмите кнопку .

4.2.5.3.Журнал изменений прав доступа

Сведения об изменении списка пользователей, реквизитов пользователя, прав доступа заносятся в Журнал изменений прав доступа.

В этом журнале фиксируются факты:

  • создания пользователя;

  • удаления пользователя;

  • изменения пароля пользователя;

  • изменения имени пользователя;

  • изменения прав доступа пользователя к меню, документам.

Фиксируется дата, время, место и имя пользователя, произведшего изменения.

Просмотреть журнал можно в меню Настройки — Доступ — Журналы — Журнал изменений прав доступа.

Для очистки журнала нажмите кнопку .

Журнал ведется при наличии в программе более одного пользователя.

4.2.5.4.Журнал входа-выхода.

В журнале входа-выхода фиксируются факты:

  • входа пользователя в программу (поле Что делал = «вход»);

  • выхода пользователя из программы (поле Что делал = «выход»);

  • неправильного ввода пользователем имени (поле Что делал = «нев.имя»);

  • неправильного ввода пользователем пароля (поле Что делал = «нев.пароль»);

  • попытки входа в программу пользователя, которому запрещена работа в программе (поле Что делал = «запр.раб.»);

В журнале фиксируется дата, время, место и имя пользователя.

Просмотреть журнал можно в меню Настройки — Доступ — Журналы — Журнал входа-выхода.

Для очистки журнала нажмите кнопку .

Журнал ведется при наличии в программе более одного пользователя.

4.2.5.5.Журнал доступа к меню

В этом журнале доступа к меню фиксируются факты:

  • входа в пункт меню;

  • отказа во входе в пункт меню;

В журнале фиксируется время, место, имя пользователя и наименование пункта меню.

Просмотреть журнал можно в меню Настройки — Доступ — Журналы — Журнал доступа к меню.

Для очистки журнала нажмите кнопку .

Журнал ведется при наличии в программе более одного пользователя.

4.2.5.6.Журнал доступа к документам.

В этом журнале фиксируются факты:

  • создания документа;

  • отказа в создании документа;

  • корректировки документа;

  • отказа в корректировке документа;

  • просмотра документа;

  • отказа в просмотре документа;

  • удаления документа;

  • отказа в удалении документа;

В журнале фиксируется время, место, имя пользователя, текущий налогоплательщик и отчетный период.

Просмотреть журнал можно в меню Доступ — Журналы — Журнал доступа к документам.

Для очистки журнала нажмите кнопку .

Журнал ведется при наличии в программе более одного пользователя.

4.2.5.7.Журнал доступа к налогоплательщикам

В этом журнале фиксируются факты:

  • добавления нового налогоплательщика;

  • отказа в добавлении;

  • корректировки реквизитов налогоплательщика;

  • отказа в корректировке;

  • просмотра реквизитов налогоплательщика;

  • отказа в просмотре;

  • удаления налогоплательщика;

  • отказа в удалении;

В журнале фиксируется время, место, имя пользователя, ИНН. КПП, наименование налогоплательщика.

Просмотреть журнал можно в меню Доступ Журналы Журнал доступа к налогоплательщикам.

Для очистки журнала нажмите кнопку .

Журнал ведется при наличии в программе более одного пользователя.

4.2.6.Добавление налогоплательщиков

Для запуска режима необходимо выбрать пункт меню Настройки→Налогоплательщики. Данный режим используется для добавления, удаления плательщиков, а также для редактирования реквизитов уже зарегистрированных плательщиков.

Назначение функциональных кнопок:

< Добавить > – добавление налогоплательщика;

Для добавления обособленного подразделения необходимо чтобы в программе уже был зарегистрирован налогоплательщик-юридическое лицо, который будет являться головной организацией для добавляемого подразделения.

При выборе способа добавления из файла налоговой/бухгалтерской отчетности версии 5.xx (XML-файлы), форма ввода реквизитов налогоплательщика будет предоставлена пользователю уже с предварительным заполнением общих реквизитов теми значениями, которые были найдены в выбранном файле.

< Удалить > – удаление налогоплательщика;

< Редактировать > – редактирование реквизитов налогоплательщика;

< Сортировка > – сортировка налогоплательщиков по следующим признакам: ИНН, КПП, Тип и наименование.

< Поиск > – выполнение поиска по вышеназванным признакам или по его фрагменту.

В данном режиме находятся реквизиты (“константы”) налогоплательщика, которые необходимо заполнить для корректного ввода налоговой и бухгалтерской отчётности и представления ее в электронном виде. Все сведения о плательщике разбиты на группы и размещены по отдельным веткам.

Общие” (для налогоплательщика – юридическое лицо):

  • Полное наименование российской организации;

  • Краткое наименование;

  • ИНН;

  • КПП;

  • Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), указанный регистрирующим органом в «Свидетельстве о государственной регистрации ЮЛ»;

  • Дата получения ОГРН;

  • Адрес, указанный в учредительных документах (для вставки адресов в поля используйте кнопки <…>, <X> – очистка реквизита);

  • Адрес постоянно действующего исполнительного органа (в случае совпадения с предыдущим реквизитом установите признак совпадения адресов);

  • Категория налогоплательщика (выбор одного из двух доступных вариантов).

Примечание: при редактировании реквизитов обособленного подразделения некоторые из них не доступны (например “ИНН”). Это является признаком принадлежности к реквизитам головной организации. Модификация их значений возможна в режиме редактирования головной организации, при этом будет произведено синхронное изменение значений и в реквизитах всех обособленных подразделений данной организации.

Общие” (для налогоплательщика – физическое лицо):

  • Фамилия, Имя, Отчество;

  • Наименование индивидуального предпринимателя (ИП) (в некоторых документах, где налогоплательщик выступает в качестве работодателя, дополнительно требуется указание наименование категории налогоплательщика, например “Индивидуальный предприниматель Иванов И.И.”, “ПБОЮЛ Петров Петр Петрович”; необходимое вам наименование нужно указать в данном реквизите налогоплательщика);

  • ИНН (при отсутствии ИНН, для формирования документов в электронном виде, обязательными для заполнения реквизитами являются: телефон служебный и домашний, все реквизиты документа удостоверяющего личность и адрес места жительства в РФ);

  • Пол (выпадающий список);

  • Телефон служебный;

  • Телефон домашний;

  • Дата рождения;

  • Гражданство (для выбора из классификатора стран используйте <…>, <X> – очистка реквизита);

  • Место рождения;

  • Категория налогоплательщика (для выбора из списка используйте <…>, <X> – очистка реквизита);

  • Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП) (для категории — «физические лица» не заполняется);

  • Дата получения ОГРНИП;

  • Вид документа удостоверяющего личность (выпадающий список);

  • Серия и номер, дата выдачи, кем выдан документ, удостоверяющий личность;

  • Адрес места жительства в РФ (для вставки адресов в поля используйте кнопки <…>, <X> – очистка реквизита);

  • Адрес места пребывания в РФ (для вставки адресов в поля используйте кнопки <…>, <X> – очистка реквизита; для случая, когда значение совпадает с адресом места жительства — установите признак «Адреса, места жительства и пребывания в Российской Федерации, совпадают»).

Общие” (для налогоплательщика – отделение иностранной организации):

  • Полное наименование отделения иностранной организации;

  • Краткое наименование;

  • ИНН;

  • КПП;

  • КИО (код иностранной организации);

  • Статус (выпадающий список);

  • КПП по месту нахождения имущества;

  • Адрес, указанный в учредительных документах иностранной организации;

  • Адрес отделения иностранной организации в РФ (для вставки адресов в поля используйте кнопки <…>, <X> – очистка реквизита);

  • Категория налогоплательщика (выбор одного из двух доступных вариантов).

ФНС. Сведения о регистрации и постановке на учет”:

  • Серия и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

  • Дата выдачи свидетельства;

  • Код и наименование ИФНС, выдавшей свидетельство (для выбора из справочника кодов налоговых органов используйте <…>, <X> – очистка реквизитов);

  • Серия и номер свидетельства о государственной регистрации (используется при оформлении документов задач “Иные документы для налоговых органов”);

  • Дата выдачи свидетельства о регистрации;

  • Код и наименование регистрирующего органа (<…> – выбор значения из классификатора “Сведения об органах, осуществляющих государственную регистрацию”, <X> – очистка реквизитов);

  • Регистрационный номер в ПФР.

Руководитель и Главный бухгалтер”:

Все реквизиты (кроме адреса места жительства в стране, резидентом которой является (для нерезидента)) заполняются при помощи выбора нужной записи из списка сотрудников. Вызов списка для выбора производится по соответствующей кнопке. “Адрес места жительства в стране, резидентом которой является” заполняется для нерезидента. Кнопка <Очистить все> предназначена для очистки значений всех реквизитов представленных во вкладке.

“Главный бухгалтер” заполняется для индивидуальных предпринимателей, имеющих бухгалтера в своем штате сотрудников.

Примечание: значение из реквизита “Телефон служебный” во вкладке руководителя используется для заполнения ячейки “Телефон (организации)” на титульных листах документов налоговой отчетности.

Представитель”:

  • Реквизиты организации — представителя налогоплательщика (заполняются в случае когда функции представителя предоставлены сторонней организации (“уполномоченная бухгалтерия”);

Все реквизиты физического лица (кроме перечисленных ниже) заполняются при помощи выбора нужной записи из списка контрагентов налогоплательщика (вызов списка для выбора производится по соответствующей кнопке). Кнопка <Очистить все> предназначена для очистки значений всех реквизитов представленных в ветке.

  • Телефон служебный;

  • Телефон домашний;

  • Должность (выбор значения из справочника происходит по кнопке <…>, <X> – очистка реквизита);

  • Наименование документа, подтверждающего полномочия (обязателен для заполнения, если установлен признак подтверждения достоверности);

  • Признак «подтверждает достоверность и полноту сведений, указанных в декларациях»; при установленном признаке на титульный лист документов налоговой отчетности будут перенесены реквизиты из данной ветки, если не установлен, то заполнение произойдет реквизитами налогоплательщика.

Примечание: в режиме Настройки→Настройки программы в ветке “Представитель” существует возможность заполнения значений по умолчанию (эти настройки переносятся в реквизиты представителя при создании нового налогоплательщика).

Дополнительные сведения”:

  • БИК (для кредитных организаций, используется при оформлении документов бухгалтерской отчетности и документов задачи «Иные документы для налоговых органов»);

  • Регистрационный номер /порядковый номер (для кредитных организаций, используется при оформлении документов бухгалтерской отчетности);

  • Комплект отчетных форм (для смены комплекта и для настройки комплектов используйте кнопку <…>);

Реквизиты налогоплательщика нерезидента (для налогоплательщика — физическое лицо) :

  • Статус (выпадающий список: резидент/нерезидент);

  • Количество дней пребывания в РФ (для нерезидента);

  • Адрес места жительства в стране, резидентом которой является (для нерезидента).

Признаки для налоговой отчетности”:

  • Признак для декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН (объект налогообложения; используется для корректного ввода, контроля и выгрузки документа с КНД 1152017; не доступен для налогоплательщика — обособленное подразделение);

  • Признак для декларации о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами РФ (наличие постоянного представительства в иностранном государстве; только для налогоплательщика — юридическое лицо; признак используется для внутреннего контроля в документе с КНД 1151024);

  • Тип налогоплательщика для декларации по налогу на прибыль организации. Заполняется путем выбора из справочника (кнопка <…>) нужной записи, предусмотренной порядком по заполнению данного документа; <X> — для очистки значения (данный реквизит присутствует для юридических лиц и отделений иностранных организаций);

  • Реквизиты для декларации по налогу на прибыль иностранной организации (для юридических и физических лиц, через которых ведет свою деятельность иностранная организация);

  • Признак по месту осуществления деятельности иностранной организации.

ОКАТО, ОКВЭД, …”:

В данной ветке представлены коды налогоплательщика по общероссийским классификаторам:

  • Код муниципального образования на территории которого мобилизируются средства (ОКАТО);

  • Код территории муниципального образования (ОКТМО);

  • Вид экономической деятельности (ОКВЭД) (выбор из классификатора по кнопке <…>, <X> – очистка реквизитов);

  • Организационно-правовая форма (ОКОПФ) (выбор из классификатора по кнопке <…>, <X> – очистка реквизитов);

  • Форма собственности (ОКФС) (выбор из классификатора по кнопке <…>, <X> – очистка реквизитов);

  • Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО);

  • Отраслевой код органа государственного управления (ОКОГУ) (для налогоплательщика — юридическое лицо);

  • Основной вид деятельности (ОКПД) (для налогоплательщика — юридическое лицо).

Сведения для представления в ИФНС ”:

  • Код и наименование ИФНС-получателя, в которую представляется отчетность (для выбора из справочника кодов налоговых органов используйте <…>, <X> – очистка реквизитов);

  • Код и наименование ИФНС-получателя, в которую отправляется отчетность (для выбора из справочника кодов налоговых органов используйте <…>, <X> – очистка реквизитов);

  • Наименование организации-отправителя (заполняется только в случае, если плательщик пользуется услугами сторонней организации по формированию документов и их представления в электронном виде; заносится наименование этой организации);

  • Фамилия, Имя, Отчество отправителя/оператора, формирующего отчетность (в большинстве случаев, Ф.И.О. самого плательщика — физическое лицо или сотрудника организации ответственного за передачу данных в ИФНС);

  • ИНН отправителя – ФЛ;

  • Телефон отправителя;

  • Должность отправителя (выбор из справочника по кнопке <…>, <X> – очистка реквизита; для случая, когда отправителем является сам плательщик можно не заполнять);

  • Адрес электронной почты (E-mail) (если имеется).

Страна регистрации и постоянного местонахождения”:

  • Полное наименование иностранной организации в стране регистрации (инкорпорации);

  • Сокращенное наименование иностранной организации в стране регистрации (инкорпорации);

  • Код платежа в стране регистрации;

  • Код и наименование страны регистрации (инкорпорации) (<…> – выбор из справочника, <X> – очистка реквизитов);

  • Код и наименование страны постоянного местонахождения (<…> – выбор из справочника, <X> – очистка реквизитов);

  • Регистрационный номер (в стране регистрации (инкорпорации));

  • Регистрирующий орган в стране регистрации (инкорпорации);

  • Адрес регистрирующего органа в стране регистрации (инкорпорации);

  • Код налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации);

  • Наименование кода налогоплательщика в стране регистрации (инкорпорации);

  • ОПФ в стране регистрации (инкорпорации) (выпадающий список);

  • Другая ОПФ в стране регистрации (инкорпорации) (поле доступно для заполнения, если значение предыдущего реквизита выбрано как «другое (указать)»);

  • Особенность режима регистрации (выпадающий список);

  • Другая особенность режима регистрации (поле доступно для заполнения, если значение предыдущего реквизита выбрано как «другое (указать)»).

Все эти сведения об организации необходимы для заполнения документов задачи “Документы по учету иностранной организации”. Код и наименование страны постоянного местонахождения и страны регистрации (инкорпорации) также используются в декларациях налоговой отчетности.

Кнопки, расположенные в правом нижнем углу списка плательщиков, имеют следующие предназначение:

< Выбрать > — для установки текущего плательщика.

< Отмена > — для выхода из режима.

Примечание:

– атрибут списка Дата последнего действия” был добавлен в версии программы 4.38 и только начиная с этой версии, происходит его заполнение (т.е. никакой конвертации по первичному заполнению этого атрибута в программе нет). Значение атрибута содержит дату последнего действия с документами налогоплательщика. Дата последнего действия актуализируется при каждой записи в журнал работы с документами (Сервис→Журналы→Журнал работы с документами) и предназначена для пользователей с большим списком зарегистрированных в программе налогоплательщиков;

– в версии 4.39, в дополнение к дате последнего действия, в список был добавлен атрибут “Пользователь” (пользователь, совершивший последнее действие с документами налогоплательщика).

4.2.6.1.Групповые операции

Для работы с групповыми операциями в списке налогоплательщиков предусмотрена кнопка “Групповые операции”.

Данная кнопка позволяет выполнять следующие функции :

  • перенос данных об отправителе в реквизиты НП из настроек программы; необходима тем организациям/ИП, которые оказывают услуги налогоплательщикам по передаче документов по ТКС (т.е. в качестве отправителя по всем налогоплательщикам зарегистрированным в программе должна участвовать данная организация/ИП); исходные данные указываются в режиме Настройки→Настройки программы в ветке “Заполнение по умолчанию”;

  • перенос данных о представителе в реквизиты НП из настроек программы; необходима тем организациям/ИП, которые выступают в роли уполномоченного представителя для налогоплательщиков зарегистрированных в программе (т.е. произойдет заполнение реквизитов представителя или их очистка (если не заполнены настройки); после выполнения групповой операции в реквизитах налогоплательщиков необходимо заполнить обязательный реквизит “Наименование документа, подтверждающего полномочия”); исходные данные указываются в режиме Настройки→Настройки программы в ветке “Представитель”;

  • заполнение ОКТМО; первичное групповое заполнение в реквизитах налогоплательщиков кода ОКТМО, введенного в документы налоговой отчетности в 2014 году.

Перечисленные операции будут выполнятся над всеми налогоплательщиками представленными в списке (с учетом фильтра) и их дополнительными ИФНС-получателями. По окончанию переноса пользователю будет предоставлен протокол работы, информация о выполнении будет внесена в Сервис→Журналы→Журнал групповых операций.

4.3.Налогоплательщик

4.3.1.Отделы/структурные подразделения

Данный режим предназначен для редактирования списка отделов по выбранному налогоплательщику.

Для того чтобы добавить новый отдел необходимо нажать кнопку или клавишу [Insert] .

Чтобы отредактировать данные по отделу необходимо выбрать его в списке и нажать кнопку или клавишу [Enter].

Чтобы удалить отдел из списка необходимо выбрать его в списке и нажать кнопку или клавишу [Del].

4.3.2.Сотрудники

Данный режим предназначен для создания и редактирования списка сотрудников по выбранному налогоплательщику. Данные по сотрудникам используются при формировании налоговой и бухгалтерской отчетности.

Данный список используется в налоговой и бухгалтерской отчетности при подтверждении достоверности их заполнения налогоплательщиком (руководитель, главный бухгалтер).

В режиме Настройки→Сотрудники доступны следующие возможности:

< Добавить > — добавление сведений по сотруднику;

< Редактировать > — изменение внесённых ранее данных по сотрудникам;

< Удалить > — удаление данных по сотрудникам;

< Сортировка > — сортировка имеющихся записей;

< Поиск > — поиск записи по сотруднику.

После нажатия кнопки <Добавить> открывается окно «Реквизиты сотрудника», предназначенное для ввода Анкетных данных работников налогоплательщика.

Во вкладке “Анкетные данные” необходимо ввести анкетные данные сотрудника, используемые при формировании таких документов, в которых присутствуют строки, заполняемые анкетными.

Анкетные данные по сотруднику должны вводиться на основании любого документа, удостоверяющего его личность.

Все предусмотренные для ввода строки являются обязательными для формирования тех или иных документов, хотя вы можете выполнить частичный ввод и выйти из этого окна с сохранением введенной информации, но только при наличии Фамилии и Имени сотрудника, иначе — введенные данные сохранены не будут. В связи с тем, формирование приведенных выше документов и файлов на МН по данным документам, не будет выполнено без какого-либо реквизита, предусмотренного для ввода в данном диалоговом окне, и чтобы Вам не пришлось возвращаться к заполнению данного диалогового окна, предлагаем сразу заполнить все предусмотренные для ввода строки.

Реквизиты, обязательные для ввода:

  • Фамилия

  • Имя.

При отсутствии в справочнике необходимой записи Вы можете добавить новую запись в режиме выбора из справочника, если разрешена корректировка справочника пользователем.

4.3.3.Контрагенты

Данный режим предназначен для ввода реквизитов контрагентов налогоплательщика (контрагент — одна из сторон договора). Информация по контрагентам используется при заполнении документов различных задач.

Для запуска режима необходимо выбрать пункт меню Налогоплательщик→Контрагенты. Пользователю предоставляется список ранее зарегистрированных контрагентов текущего налогоплательщика, со следующими доступными действиями:

< Добавить > – добавление контрагента;

< Редактировать > – изменение внесённых ранее данных по контрагенту;

< Удалить > – удаление контрагента;

< Копировать из списка другого НП > – последовательно выбирается нужный налогоплательщик, затем из его списка контрагентов производится выбор нужных записей и выбранные записи копируются в список контрагентов текущего налогоплательщика;

< Сортировка > – сортировка имеющихся записей;

< Поиск > – поиск записи по контрагенту.

После нажатия кнопки <Добавить> предоставляется запрос на выбор типа добавляемого контрагента – юридическое (ЮЛ) или физическое лицо (ФЛ). Третий вариант “копировать контрагентов из списка другого налогоплательщика” предоставляет пользователю соответствующую возможность (необходимо произвести выбор нужного налогоплательщика и контрагентов для копирования).

Диалоговое окно для добавления/редактирования реквизитов контрагента–ЮЛ содержит следующие данные: наименование организации, ИНН, КПП (обязательные выделены жирным цветом), ОГРН, код ОКАТО, адрес, признак получателя по налоговым обязательствам.

Набор реквизитов для контрагента–ФЛ значительно больше: фамилия, имя (оба обязательные), отчество, ИНН, пол, дата рождения, ОГРНИП, код ОКАТО, страховой № (СНИЛС), гражданство, место рождения, документ, удостоверяющий личность (код, серия и номер, дата и кем выдан), адрес места жительства в РФ и адрес места жительства за пределами РФ (для нерезидентов).

4.3.3.1.Групповые операции

Данная кнопка в списке контрагентов позволяет выполнять следующие функции:

Проверка контрагентов через онлайн-сервис ФНС (необходим доступ к Интернету); на сайте Федеральной налоговой службы, в рамках мероприятий по подготовке к расширенному декларированию операций по НДС с 2015 года, реализован электронный сервис “Проверка контрагента” (http://npchk.nalog.ru/). В данном сервисе, по идентификационным данным (ИНН+КПП) контрагента и введенной дате сделки, налогоплательщику предоставляется информация о статусе контрагента в базе ЕГРН. В программе производится вызов данного онлайн-сервиса по выбранным в списке записям (в качестве даты сделки передается текущая дата) и предоставляется выходной протокол с полученными результатами.

4.3.4.Cписки

Для запуска режима необходимо выбрать пункт меню Налогоплательщик→ Списки.

В данном режиме происходит просмотр и редактирование списочных реквизитов/объектов налогоплательщика, используемых в процессе ввода документов.

4.3.4.1. Банковские счета

Данный режим предназначен для ввода реквизитов банковских счетов налогоплательщика (список используется при заполнении сообщений об открытии (закрытии) счета (лицевого счета)) и содержит следующие функциональные кнопки:

< Добавить > — добавление банковского счета;

< Редактировать > — изменение внесённых ранее данных по банковскому счету;

< Удалить > — удаление банковского счета;

< Сортировка > — сортировка имеющихся записей;

< Поиск > — поиск записи по банковскому счету.

4.3.4.2. Списки КПП, ОКАТО, ОКВЭД

Информация из данных списков используется при вводе документов различных задач (список КПП в действующих отчетных формах уже не задействован, настройка на него осталась в архивных описаниях некоторых отчетных форм). Если у плательщика данные реквизиты являются списочными (более одного значения), то необходимо заполнение соответствующего справочника (для последующего выбора нужного значения из списка при вводе документа). Основные значения реквизитов (которые вы заполняете при редактировании налогоплательщика) заносятся в список автоматически при сохранении реквизитов налогоплательщика.

4.3.4.3. Обособленные подразделения

Данный список только для просмотра. Здесь, для организации (налогоплательщик–юридическое лицо), вы можете ознакомиться со списком филиалов, головной организацией которых она является. Чтобы добавить в список зарегистрированных в программе налогоплательщиков новое обособленное подразделения необходимо, чтобы в программе уже был зарегистрирован хотя бы один налогоплательщик–ЮЛ. Если это условие выполняется, то при добавлении нового налогоплательщика (кнопка “Добавить”), вам будет предоставлен список для выбора типа добавляемого налогоплательщика из 4 вариантов (ЮЛ, ФЛ, иностранная организация, обособленное подразделение). За выбором варианта “обособленное подразделение” последует интерфейс для выбора головной организации для добавляемого подразделения и за тем уже экранная форма заполнения реквизитов обособленного подразделения (идентична форме ввода для налогоплательщика-ЮЛ, за исключением того, что некоторые реквизиты не будут доступны для редактирования; такие реквизиты редактируются только на уровне головной организации и после этого обновляются у всех обособленных подразделений этой организации).

4.3.4.4. Транспортные средства

Данный список задействован при вводе документов по транспортному налогу.

Для добавления нового транспортного средства вам необходимо заполнить следующие реквизиты:

  • идентификационный номер

  • наименование (вид транспортного средства, выбор из соответствующего справочника)

  • марка

  • регистрационный знак

  • единица измерения (выбор из предлагаемых вариантов)

  • дата регистрации

  • дата снятия с учета

Все реквизиты, кроме даты снятия с учета и идентификационного номера, являются обязательными.

В процессе ввода перечисленных выше документов, вам достаточно будет сделать выбор нужного объекта из списка. Все ранее вами введенные реквизиты будут перенесены в нужные ячейки документа.

4.3.4.5. Налоговые ставки

Справочник содержит ставки для налогообложения (например, ставки налога на доходы ФЛ) и используется в документах по НДФЛ. Справочник имеет размер и наименование ставок 6,9,13,30,35, поле ОКАТО заполнено значением основного ОКАТО налогового агента. Данные записи (записи введенные разработчиками и изначально присутствующие в списке) не подлежат редактированию.

В соответствии с пунктом 1.3 Рекомендаций по заполнению справки 2-НДФЛ “Код ОКАТО” указывается код административно-территориального образования, на территории которого находится организация или обособленное подразделение организации, где оборудовано стационарное рабочее место того работника, на которого заполняется Справка. Если в течение календарного года физическое лицо, по доходам которого заполняется Справка, получало доходы от работы в нескольких обособленных подразделениях, расположенных на территории разных административно-территориальных образований, то о его доходах заполняется несколько Справок (по количеству административно-территориальных образований, на территории которых находятся обособленные подразделения и в которых физическое лицо получало доходы).

Для исполнения данной возможности, т.е. ввода справки по одному ФЛ по одной ставке и нескольким ОКАТО, нужно добавить в справочник необходимое количество одной и той же ставки для разных ОКАТО.

Данный справочник доступен для просмотра/редактирования в Налогоплательщики → Списки и Документы→ Документы по НДФЛ→ Справки о доходах (форма 2-НДФЛ) при редактировании справки.

Для добавления новой ставки вам необходимо заполнить следующие реквизиты:

  • код группы (на данный момент первая группа «НДФЛ» единственная);

  • описание;

  • значение;

  • ОКАТО (выбор из списка ОКАТО текущего налогоплательщика, при отсутствии нужного значение присутствует возможность редактирования данного списка);

  • признак справки (выбор одного из двух возможных значений — «1: сведение о доходах » или «2: сообщение о невозможности удержать налог»).

Все реквизиты являются обязательными для заполнения.

4.3.4.6. Игорные заведения и игровые автоматы

Данные списки предназначены для хранения информации необходимой для заполнения документов по задаче “Документы по регистрации объектов игорного бизнеса” (Документы→ Иные документы для налоговых органов→ Документы по регистрации объектов игорного бизнеса).

4.3.5.Дополнительные ИФНС- получатели

Этот список необходим для возможности представления нескольких деклараций/отчетов по одной и той же форме в несколько ИФНС.

Самый распространенный пример – это налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (КНД 1152016), которая представляется в ИФНС по месту осуществления предпринимательской деятельности. Как следствие, при наличие нескольких мест деятельности, вероятна необходимость представить отчетность в разные ИФНС. Для этого, вам и нужно воспользоваться этим списком ИФНС- получателей. Возможно, список будет полезен и для сдачи отчетности с необходимостью указания разных кодов КПП организации.

Для возможности работы со списком вам нужно на заглавной панели инструментов воспользоваться ссылкой “ИФНС” (для этого необходимо, чтобы у налогоплательщика в реквизитах уже была заполнена информация об основном ИФНС-получателе, а иначе эта ссылка не будет вам доступна).

Возможные действия с записями списка:

<Добавить> – добавление ИФНС-получателя. Диалог ввода реквизитов полностью дублирует вкладку «Сведения для представления в ИФНС» режима редактирования реквизитов плательщика. Для организаций дополнительно доступен для ввода реквизит КПП в данной ИФНС. Уникальность в данном списке обеспечивают код ИФНС и КПП налогоплательщика (для организаций), т.е., если при попытке добавления вам сообщается, что такая запись уже существует, то проверьте правильность ввода этих реквизитов.

<Редактировать> – редактирование реквизитов уже введенной записи об ИФНС-получателе;

<Удалить> – удаление ИФНС-получателя (и всех документов введенных для представления в данную ИФНС);

<Выбрать> – выбор текущего ИФНС-получателя (если вы производите смену ИФНС-получателя; необходимо установить курсор в списке на нужную запись и нажать кнопку для выбора).

При использование возможности формирования отчетности для представления в разные ИФНС, пожалуйста, учитывайте что следующие данные, реестр введенных/выгруженных документов, списки транспортных средств, земельных участков и правообладателей земельных участков, являются разделенной информацией (введя документ для первой ИФНС, не пытайтесь его найти как уже введенный, выбрав вторую ИФНС в качестве получателя).

Все другие регистрационные реквизиты, а также списочные данные (Налогоплательщик→Списки), едины для заполнения деклараций по разным ИФНС. Их модификация происходит в режиме редактирования реквизитов плательщика и в режиме Налогоплательщик →Списки.

Папка для выгрузки добавлена для возможности выгрузки налоговой отчетности по крупнейшим налогоплательщикам в ИФНС по месту регистрации с одновременным формированием файла в электронном виде для передачи в МРИ по крупнейшим налогоплательщикам. Если вам необходима данная возможность, то обязательно необходимо заполнить данный реквизит и в режиме выгрузки введенного документа у вас появится возможность одновременного формирования нескольких выходных файлов для отправки их в разные инспекции.

4.4.Ввод и обработка документов

4.4.1.Налоговая отчетность

4.4.1.1. Выбор плательщика

Для этого необходимо установить нужного налогоплательщика, выбрав его из введённых ранее, в режиме Настройки→Налогоплательщики или нажав кнопку на панели программы.

4.4.1.2. Установка отчётного периода

Данный режим предназначен для установки отчётного периода. Для этого необходимо на панели программы (в правом верхнем углу экрана) установить нужный отчётный период (месяц, квартал, полугодие, год).

Установка отчётного периода необходима для выполнения ввода, печати, удаления и выгрузки на магнитный носитель документов за нужный отчётный период.

В зависимости от установок отчётного периода (месяц, квартал, полугодие, год) будут высвечиваться только те документы, которые имеют соответствующую периодичность представления. Документы, имеющую не одну периодичность (типа НДС, прибыль) доступны во всех периодах (месяц, квартал).

4.4.1.3. Ввод, добавление, удаление, выгрузка документов

Для ввода документа необходимо выбрать пункт меню Документы→Налоговая отчетность. В появившемся окне будут представлены введенные документы по выбранному плательщику за выбранный налоговый отчетный период с указанием КНД, наименования и состояния документа. Если за выбранный отчетный период не был введен ни один документ по выбранному плательщику, то будет выведен пустой список. Отчетный период, а также плательщика, вы можете менять непосредственно с этого окна. При этом будет автоматически обновлен список введенных документов.

Состояние документа носит информационный характер и отражает последнее действие пользователя с введенным документом. Например, если в режиме ввода проконтролировать документ, и при этом не будут выявлены ошибки контроля, то такой документ будет иметь состояние «проконтролирован»; успешно выгруженный документ будет иметь состояние «выгружен в файл». Документ может иметь иные состояния, связанные в основном передачей документа по Интернет. Если документ имеет уточненные расчеты, состояние будет показываться для документа имеющее наибольшее уточнение. Для документов, которые могут быть представлены одним плательщиком за один и тот же отчетный период более одного раза (критерии документа), состояние документа не показывается. Такие документы обозначены иконкой . Список критериев документа с указанием их состояния будут показаны при редактировании такого документа.

В этом режиме вы можете: перейти в режим ввода нового документа; перейти в режим редактирования введенного документа; удалить введенный документ; копировать документ в другой отчетный период; загрузить документ, выгруженный в соответствии с утвержденными форматами представления в электронном виде; выгрузить документ в утвержденном формате, передать документ по Интернет.

Для ввода нового документа вы должны воспользоваться кнопкой (клавишей [Insert]).

Для редактирования введенного документа вы должны воспользоваться кнопкой (клавишей [Enter]).

Для удаления введенного документа вы должны воспользоваться кнопкой (клавишей [Delete]). При этом если помечен документ или группа документов, то будут удалены помеченные документы. Если нет помеченных документов, то будет удален документ, на котором установлен курсор (документ, который выделен). Для удаления необходимо подтвердить ваше намерение. При этом если форма документа предусматривает ввод по критериям и документ введен по двум и более критериям, такой документ не удаляется, а выводится сообщение с указанием причины и возможностью перехода в список критериев (при удалении одного документа) или сообщение с указанием списка документов, которые были не удалены по этой причине (при удалении группы документов).

Содержимое некоторых документов может повторяться (или с небольшими изменениями) с одного отчетного периода в другой. При этом данный документ может быть объемным. Чтобы в следующем отчетном периоде не ввести вручную еще раз данный документ существует возможность копирования данных из одного отчетного периода в другой. Для этого установите отчетный период, в котором данный документ введен и нажмите на кнопку . В появившемся окне выберите отчетный период, куда вы хотите скопировать данные с текущего отчетного периода. Список отчетных периодов, доступных в появившемся окне, строится на основании справочника периодов представлений, который вы можете посмотреть в режиме Настройки→Отчетные формы. (Если документ невозможно корректно копировать в другой отчетный период из-за изменения описания отчетной формы, нужный отчетный период может отсутствовать в списке отчетных периодов доступных для копирования.) Выбираемый отчетный период должен отличаться от текущего отчетного периода. Непосредственно само копирование будет выполняться при нажатии кнопки <Выполнить>. При этом, если за выбранный для копирования отчетный период документ был уже введен, вам необходимо подтвердить намерение. Если в отчетном периоде документ имеет критерии множественности, а в выбранном для копирования отчетном периоде нет, и при этом в отчетном периоде документ был введен по нескольким критериям, то будет выполнено копирование только по первому критерию. Если в отчетном периоде были введены уточненные расчеты, то будет скопирован только последний уточненный расчет, при этом он станет основным.

Если в списке доступных отчетных периодов доступны отчетные периоды с разной периодичностью представления (например, месячные и квартальные), то вы можете изменить периодичность представления документа. Допустим, что у вас есть введенный документ за март месяц. Для того чтобы сделать документ представленным за 1-й квартал, необходимо выбрать из списка соответствующий отчетный период. После подтверждения у документа будет изменена периодичность представления.

Если после копирования документа вы хотите сменить отчетный период на копируемый, установите «галочку» на соответствующую опцию.

Для приема документа, выгруженного в соответствии с утвержденными форматами представления в электронном виде, воспользуйтесь кнопкой .

Для выгрузки документа вы должны воспользоваться кнопкой . При этом если помечен документ или группа документов, то будут выгружены помеченные документы. Если нет помеченных документов, то будет выгружен документ, на котором установлен курсор (документ, который выделен).

Для передачи документа по Интернет вы должны воспользоваться кнопкой .

В данном режиме предоставляются стандартные возможности работы со списком. Сортировка по графам «КНД» и «Наименование» (необходимо щелкнуть «мышкой» в титуле сортируемой графы). Изменение порядка расположения граф или их скрытия-показа (для этого воспользуйтесь кнопкой ). Поиск контекста в списке (можно в отдельной графе). Для поиска контекста в списке вы должны воспользоваться кнопкой (комбинацией клавиш [Ctrl]\[F]). Получение помощи по работе с данным окном (кнопка, клавиша [F1]). Количество документов в списке показывается в нижней строке.

4.4.1.4. Добавление нового документа

Если в списке документов за выбранный отчетный период нет документа, то его необходимо добавить. В появившемся окне будут представлены документы по выбранному плательщику за выбранный отчетный период с указанием КНД и наименования документа, и которые еще не были введены. Список документов, содержащихся в данном окне, строятся на основании справочника периодов представлений, который вы можете посмотреть в режиме Настройки→Отчетные формы. В данном справочнике описаны возможные отчетные периоды, за которые будет показан документ при его добавлении.

Если нет документов для ввода в выбранном отчетном периоде, то будет выдано соответствующее сообщение.

Если за выбранный отчетный период введены все документы по плательщику, то будет выдано соответствующее сообщение.

В этом режиме вы можете: перейти в режим ввода нового документа, установить фильтр на список документов.

Для ввода нового документа вы должны воспользоваться кнопкой <Выбрать> (клавишей [Enter]).

В реквизитах плательщика во вкладке «Дополнительные сведения» указывается комплект отчетных форм. По умолчанию для всех плательщиков указывается комплект «Все отчетные формы». Вы можете закрепить за плательщиком другой комплект, содержащий только те формы, которые представляются плательщиком. Если за плательщиком закреплен такой комплект, то в списке окна будут представлены только те документы, которые входят в данный комплект. О том, что в данном окне список документов отфильтрован по указанной комплектности будет выведено сообщение в нижней строке окна. От установленного комплекта можно всегда перейти к комплекту «Все отчетные формы». Для этого необходимо нажать на кнопку с выпадающим списком (нажимать на стрелку «вниз» правее рисунка). Из выпадающего списка выберите пункт «Все документы за отчетный период». Для перехода от комплекта «Все отчетные формы» к комплекту отчетных форм плательщика выберите пункт «Комплект отчетных форм плательщика». Если же за плательщиком закреплен комплект «Все отчетные формы», то пункт «Комплект отчетных форм плательщика» недоступен.

В данном режиме предоставляются стандартные возможности работы со списком. Сортировка по графам «КНД» и «Наименование» (необходимо щелкнуть «мышкой» в титуле сортируемой графы). Изменение порядка расположения граф или их скрытия-показа (для этого воспользуйтесь кнопкой ). Поиск контекста в списке (можно в отдельной графе). Для поиска контекста в списке вы должны воспользоваться кнопкой (комбинацией клавиш [Ctrl]\[F]). Получение помощи по работе с данным окном (кнопка, клавиша [F1]). Количество документов в списке показывается в нижней строке.

Если в появившемся списке нет нужного документа:

1. Посмотрите в режиме Настройки→Отчетные формы наличие документа.

2. Если в режиме Настройки→Отчетные формы нет документа, то его необходимо принять через режим Сервис→Прием описаний отчетных форм.

3. Если в режиме Настройки→Отчетные формы есть нужный документ (появился после выполнения предыдущего пункта), то посмотрите, за какие отчетные периоды данный документ может представляться. Для этого нажмите кнопку . В появившемся окне отчетные периоды, за которые документ может представляться, отмечены галочкой.

4. В соответствии с указанным в предыдущем пункте отчетным периодом установите соответствующий отчетный период в правом верхнем углу главного окна программы.

5. Если предыдущие пункты не помогли, то посмотрите в режиме Настройки→Отчетные формы (кнопка ), к какой задаче относится документ и с каким типом лица работает, и проверьте, соответственно, какой подпункт меню был выбран в пункте меню Документы и тип лица выбранного плательщика.

4.4.1.5. Критерии множественности документов

Если документ может представляться одним плательщиком за один и тот же отчетный период более одного раза, то при вводе такого документа необходимо указать критерий. В качестве примера можно взять Расчет налога на операции с ценными бумагами, где таким критерием является конкретный выпуск ценных бумаг. (Согласно Порядка заполнения расчет подается в отношении суммы каждого выпуска ценных бумаг, заявленного эмитентом — плательщиком налога и подлежащего обложению налогом.)

Если документ имеет более одной причины для множественной регистрации (создания документа), то при добавлении документа появится окно «Критерий листы налоговых деклараций и отчетов». Если данный список критериев окажется пустым, то первоначально будет выдано сообщение о необходимости указания причины представления с последующим его вводом. Вам необходимо добавить критерий. Для этого в окне «Добавление критерия» введите его наименование, например: «Критерий 1», и нажмите кнопку «ОК», после чего появится окно «Критерий листы налоговых деклараций и отчетов» с уже имеющимся критерием. В этом окне вы можете, добавить еще один критерий, воспользуясь кнопкой (клавишей [Insert]). Отредактировать наименование критерия, воспользуясь кнопкой (клавишей [Ctrl]\[Enter]). Существующий критерий вы также можете удалить после подтверждения кнопкой (клавишей [Delete]). После того как в списке появится хоть один критерий, можно перейти в режим ввода документа, воспользовавшись кнопкой <Выбрать> (клавишей [Enter]). При этом нельзя вводить два раза документ по одному и тому же критерию. В этом случае будет выдано сообщение, что документ с данным кодом уже зарегистрирован.

Наряду со справочником «Критерий листы налоговых деклараций и отчетов» могут быть использованы любые другие справочники или списки. Таковым может быть список ОКАТО или список сотрудников налогоплательщика и другие списки. В качестве справочника могут быть использованы классификаторы, системы АСВК. В отличие от списков в справочниках критерии нельзя добавлять, редактировать, удалять. В этом случае наименование окна критериев может отличаться от вышеприведенного примера.

В этом режиме представляются стандартные возможности работы со списком. Сортировка по графам (необходимо щелкнуть «мышкой» в титуле сортируемой графы). Изменение порядка расположения граф или их скрытия-показа (для этого воспользуйтесь кнопкой ). Поиск контекста в списке (можно в отдельной графе). Для поиска контекста в списке вы должны воспользоваться кнопкой (комбинацией клавиш [Ctrl]\[F]). Получение помощи по работе с данным окном (кнопка , клавиша [F1]). Количество документов в списке показывается в нижней строке.

4.4.1.6. Ввод документов

Окно режима состоит из следующих элементов: заголовок, панель инструментов, область отображения документа, ярлычки листов, строка состояния. Заголовок окна используется для отображения наименования документа. Панель инструментов включает набор кнопок. С каждой кнопкой связана подсказка. Чтобы получить подсказку, необходимо навести фокус мыши на кнопку и подождать некоторое время. Нажатие на одну из кнопок панели инструментов активизирует определенное действие над документом либо его частью. Заполнение документа осуществляется в области отображение документа.

В любой момент времени на экране может присутствовать только один лист документа. Ярлычки листов используются для перемещения по листам документа. Чтобы выполнить переход на заданный лист документа, необходимо выполнить одиночный щелчок левой кнопкой мыши на соответствующем ярлычке. Используйте сочетание клавиш [Ctrl]\[PgUp] для перехода на предыдущий лист либо сочетание клавиш [Ctrl]\[PgDown] для перехода на следующий лист.

В строке состояния отображается информация о документе: номер текущей закладки, наименование раздела, признак работы в режиме отдельного ввода разделов, параметры печати текущего листа, номер загруженного уточнения.

Для обозначения текущей ячейки листа используется прямоугольник , который называется фокусом. Перемещение по листу осуществляется с помощью клавиш [стрелка вниз], [стрелка вверх], [стрелка вправо], [стрелка влево], [PgUp], [PgDown].

Листы документа заполняются посредством записи текста в ячейки. По способу заполнения ячейки разделены на следующие группы: вводимые, выбираемые из справочника, заполняемые с помощью диалога, рассчитываемые, зачеркиваемые либо подчеркиваемые, отметки в виде галочек и крестиков.

Вводимые ячейки заполняются посредством набора значения на клавиатуре. Ячейки такого типа имеют бледно-зеленый цвет фона. Чтобы заполнить ячейку, необходимо установить фокус на ячейку, набрать на клавиатуре значение и нажать клавишу [Enter]. Изменить ранее введенное значение можно одним из следующих способов:

  • установите фокус на ячейку, нажмите клавишу [F2], внесите изменения и нажмите клавишу [Enter];

  • выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на ячейке, внесите изменения и нажмите клавишу [Enter].

Если ввод целой и дробной частей числа осуществляется в разных ячейках, то при вводе всего числа в одну из ячеек данные переносятся в соседнюю ячейку автоматически. Например, в документе есть две ячейки (рис. 1), с помощью которых осуществляется ввод рублей и копеек. Если в одну из этих ячеек записать число 72.80 (рис. 2), то при нажатии клавиш [Enter] или [Tab] в ячейку для рублей запишется число 72 (рис. 3), а в ячейку для копеек — число 80.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

 

При вводе ячейки после нажатия клавиш [Enter] или [Tab] фокус перемещается на следующую вводимую ячейку. При этом если установлена кнопка , то переход осуществляется на следующую вводимую ячейку по вертикали, если установлена кнопка , то переход осуществляется на следующую вводимую ячейку по горизонтали.

Для заполнения ячеек документа могут использоваться справочники. В документе такие ячейки обозначены бледно-розовым цветом фона. Выбор значения из справочника осуществляется одним из следующих способов:

  • установите фокус на ячейку и нажмите клавишу [Enter] или [F2] или кнопку ;

  • выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на ячейке;

  • выполните щелчок правой кнопкой мыши на ячейке, выберите пункт меню <Выбрать из справочника>.

Ячейку, выбираемую из справочника, можно сделать вводимой. Для этого необходимо установить фокус на ячейку, нажать на кнопку , в появившемся окне установить флажок <Временно отключить для данного документа> либо <Временно отключить для данного и для вновь создаваемых документов>, нажать кнопку <ОК>.

Для заполнения ячеек документа могут использоваться диалоги. В документе такие ячейки обозначены бледно-розовым цветом фона. Применение диалогов обеспечивает правильный ввод данных, имеющих сложную структуру. Заполнение ячейки с помощью диалога выполняется одним из следующих способов:

  • установите фокус на ячейку и нажмите клавишу [Enter] или [F2] или кнопку ;

  • выполните двойной щелчок левой кнопкой мыши на ячейке;

  • выполните щелчок правой кнопкой мыши на ячейке, выберите пункт меню <Выбрать из справочника>.

Вызов диалога для заполнения ячейки можно отключить. Для этого необходимо установить фокус на ячейку, нажать на кнопку , в появившемся окне установить флажок <Временно отключить для данного документа> либо <Временно отключить для данного и для вновь создаваемых документов>, нажать кнопку <ОК>. Не рекомендуется отключать диалоги.

Значения рассчитываемых ячеек формируются на основе расчетных формул. Заполнение таких ячеек осуществляется с помощью процедуры расчета. Расчет документа выполняется нажатием клавиши [F5] либо нажатием кнопки . Рассчитываемые ячейки обозначаются красным цветом текста на белом фоне. Рассчитываемую ячейку можно сделать вводимой. Для этого необходимо установить фокус на ячейку, нажать любую цифру или букву, в появившемся окне нажать кнопку <Да>.

Чтобы зачеркнуть либо подчеркнуть слово либо выражение достаточно выполнить одиночный щелчок левой кнопки мыши на слове. Такие слова обозначены темно-зеленым цветом фона.

Чтобы установить отметку в ячейку, достаточно выполнить одиночный щелчок левой кнопкой мыши на ячейке. Ячейки данного типа обозначены темно-зеленым цветом фона.

Не зависимо от того, каким образом заполняется ячейка, ее значение можно удалить. Удаление можно выполнить одним из следующих способов:

  • установите фокус на ячейку и нажмите клавишу [Del];

  • выполните щелчок правой кнопкой мыши на ячейке, выберите пункт меню <Очистить содержимое>.

При вводе документа можно использовать буфер обмена. Буфер обмена — это специальный инструмент, позволяющий выполнять перенос данных из одной ячейки документа в другую. Также с помощью буфера обмена можно переносить данные из одной программы в другую. Процедура переноса данных с помощью буфера обмена состоит из двух шагов: копирование данных в буфер обмена и вставка данных из буфера обмена. Копирование данных в буфер обмена выполняется одним из следующих способов:

  • установите фокус на ячейку и нажмите сочетание клавиш [Ctrl]\[C];

  • выполните щелчок правой кнопкой мыши на ячейке, из которой необходимо скопировать данные, выберите пункт меню <Вырезать> или <Копировать> (если будет выбран пункт меню <Вырезать>, то после копирования в буфер обмена ячейка будет очищена).

Вставка данных из буфера обмена выполняется одним из следующих способов:

  • установите фокус на ячейку и нажмите сочетание клавиш [Ctrl]\[V];

  • выполните щелчок правой кнопкой мыши на ячейке, в которую необходимо вставить данные, выберите пункт меню <Вставить>.

При вводе документа может возникнуть ситуация, когда количества строк на одном листе не достаточно для ввода всех данных документа. В этом случае необходимо добавить раздел, строку или лист.

Добавление раздела выполняется одним из следующих способов:

  • нажмите кнопку ;

  • выполните щелчок правой кнопкой мыши на ярлычке листа, входящего в состав добавляемого раздела, выберите пункт меню <Добавить раздел>.

В ряде случаев при добавлении раздела программа запрашивает наименование раздела. После добавления производится автоматический расчет нового раздела, активным становится первый лист нового раздела. В программе имеется возможность создавать копию раздела. Копирование раздела выполняется одним из следующих способов:

  • сделайте активным любой лист раздела, копию которого необходимо создать, затем нажмите кнопку или сочетание клавиш [Ctrl]\[Shift]\[C];

  • выполните щелчок правой кнопкой мыши на ярлычке любого листа раздела, копию которого необходимо создать, и выберите пункт меню <Копировать раздел>.

Удаление раздела выполняется одним из следующих способов:

  • нажмите кнопку ;

  • выполните щелчок правой кнопкой мыши на ярлычке листа, входящего в состав удаляемого раздела, выберите пункт меню <Удалить раздел>.

Добавление строк выполняется одним из следующих способов:

  • установите фокус на любую ячейку строки, нажмите кнопку , задайте параметры добавления и нажмите кнопку <OK> (данный способ позволяет добавить несколько строк);

  • установите фокус на любую ячейку строки и нажмите сочетание клавиш [Ctrl]\[Enter] (данный способ позволяет добавить 1 строку);

  • если редактирование ячейки завершить сочетанием клавиш [Ctrl]\[Enter] вместо [Enter], то программа сохранит значение ячейки и автоматически добавит новую строку;

  • выполните щелчок правой кнопкой мыши на любой ячейке строки, которую необходимо добавить, выберите пункт меню <Добавить строки>, задайте параметры добавления и нажмите кнопку <OK>.

Удаление строк выполняется одним из следующих способов:

  • установите фокус на любую ячейку удаляемой строки, нажмите на кнопку ;

  • выполните щелчок правой кнопкой мыши на любой ячейке удаляемой строки, выберите пункт меню <Удалить строку>.

Добавление листа выполняется одним из следующих способов:

  • нажмите на кнопку ;

  • нажмите сочетание клавиш [Ctrl]\[Shift]\[Ins];

  • выполните щелчок правой кнопкой мыши на ярлычке листа, экземпляр которого необходимо добавить, выберите пункт меню <Добавить лист>.

Копирование листа выполняется одним из следующих способов:

  • сделайте активным копируемый лист, затем нажмите кнопку ;

  • выполните щелчок правой кнопкой мыши на ярлычке копируемого листа и выберите пункт меню <Копировать лист>.

Удаление листа выполняется одним из следующих способов:

  • нажмите на кнопку ;

  • нажмите сочетание клавиш [Ctrl]\[Shift]\[Del];

  • выполните щелчок правой кнопкой мыши на ярлычке удаляемого листа, выберите пункт меню <Удалить лист>.

Печать документа осуществляется с помощью кнопки или комбинации клавиш [Ctrl]\[P].

Чтобы распечатать документ с двумерным штрих-кодом PDF417, в окне настроек печати необходимо установить флажок <Двумерный штрих-код PDF417> и после нажатия на кнопку <ОК> выбрать принтер.

После ввода документа рекомендуется выполнять контроль. Процедура контроля позволяет выявить ошибки, допущенные при вводе данных. Запуск процедуры контроля выполняется с помощью клавиши [F6] либо кнопки . Выполнение процедуры контроля имеет рекомендательный характер, т. е. документ, не прошедший контроль, можно выгрузить на магнитный носитель и распечатать.

В программе имеется возможность изменять масштаб отображения страницы на экране. Изменение масштаба производится путем записи нужного значения в поле с масштабом. Если необходимо установить одинаковый масштаб на все страницы документа, то:

  • раскройте выпадающий список масштабов, нажав кнопку со стрелкой вниз, справа от значения масштаба;

  • в списке выберите <Дополнительно…>;

  • в появившемся окне укажите нужный масштаб, установите флажок <Применить ко всем страницам>, нажмите кнопку <ОК>.

В режиме ввода документа можно добавлять и удалять уточненные расчеты, а также переходить от одного уточненного расчета к другому. Все операции с уточненными расчетами осуществляются с помощью пунктов меню кнопки . Добавление уточненного расчета выполняется с помощью пункта меню <Добавить уточненный расчет>. Новый уточненный расчет создается в виде копии уточненного расчета с максимальным номером. После добавления активным становится вновь созданное уточнение. Изменение номера максимального уточнения выполняется с помощью пункта меню <Изменить номер n-ого уточненного расчета>. Удаление уточненного расчета выполняется с помощью пункта меню <Удалить n-й уточненный расчет>. После удаления активным становится уточненный расчет с максимальным номером. Нельзя удалить основной расчет. При выгрузке документа на магнитный носитель выгружается уточненный расчет с максимальным номером.

Настройка ячеек осуществляется с помощью кнопки , при нажатии на которую запускается режим настройки ячейки. С помощью данного режима можно изменить параметры ячейки: способ заполнения, расчетную формулу, описание вызова справочника и построителя, размерность.

Ячейки документа, с помощь которых можно сформировать другой документ, содержат темно-зеленый треугольник в левом верхнем углу. Чтобы сформировать документ, необходимо навести указатель мыши на ячейку, нажать правую кнопку мыши, в появившемся меню выбрать документ.

При выходе из режима программа выдает запрос «Сохранить изменения в документе?». Нажмите на кнопку <Да>, если необходимо выйти из режима с сохранением изменений. Нажмите на кнопку <Нет>, если необходимо выйти из режима без сохранения изменений. Нажмите на кнопку <Отмена>, если необходимо продолжить редактирование документа.

Используйте кнопку или сочетание клавиш [Ctrl]\[S] для сохранения изменений во время редактирования документа.

Используйте кнопку для вызова калькулятора. Калькулятор можно вызвать только для числовых ячеек.

Используйте кнопку для вызова календаря. Календарь можно вызвать только для ячеек с типом «Дата».

Используйте кнопку или сочетание клавиш [Ctrl]\[G] для быстрого перехода между листами документа.

Иногда необходимо уменьшить время ввода больших документов. Одним из методов решения данной проблемы является использование возможности ввода документа по разделам. Суть метода заключается в следующем: документ распределяется между персоналом таким образом, чтобы за каждым работником был закреплен определенный раздел документа. После чего работники, включив у себя на машине режим ввода документа по разделам, приступают к вводу своих разделов. По окончанию ввода документ целиком открывается одним из работников, который при необходимости выполняет завершающие действия: расчет, контроль, печать и т.д.

Чтобы включить режим ввода документов по разделам, необходимо выполнить следующие действия:

  • выполните пункт меню <Настройки\Настройки программы>;

  • в списке выберите <Ввод документов>;

  • установите флажок <Ввод документа по разделам>.

Следует отметить, что раздел, открытый на редактирование отдельно, нельзя рассчитать, проконтролировать, распечатать либо выгрузить в Excel. Также нельзя добавить либо удалить уточнение. Для выполнения данных действий необходимо отключить режим ввода документа по разделам.

4.4.1.7. Контроль обязательных реквизитов

Документ может содержать реквизиты, присутствие которых обязательно в выгружаемом файле налоговой отчетности. Наличие таких реквизитов проверяется при попытке выхода из режима ввода документа после его редактирования. Если пользователем не были заполнены значения этих реквизитов, будет выдано предупреждающее сообщение о некорректном заполнении документа. В этом же окне можно посмотреть список замечаний по заполнению документа, воспользовавшись соответствующей кнопкой. Пользователь может вернуться к документу и исправить указанное замечание или игнорировать данное предупреждающее сообщение.

Список обязательных реквизитов определяется при описании документа.

4.4.1.8.Печать документа

Печать листов документа осуществляется с помощью кнопки или комбинации клавиш [Ctrl]\[P]. Перед печатью запрашивается диапазон листов и принтер.

Если перед печатью необходимо внести изменения в документ, то можно воспользоваться функцией выгрузки документа в Excel. Выгрузка в Excel осуществляется кнопкой . Следует иметь в виду, что изменения, внесенные в выгруженный в Excel документ, в программе “Налогоплательщик ЮЛ” не сохраняются. В этом случае бумажный носитель будет отличен от текстового файла.

4.4.1.9.Печать документов с двумерным штрих-кодом PDF417

Чтобы выполнить печать документа c двумерным штрих-кодом PDF417 необходимо:

1) в режиме ввода документа нажать на кнопку или комбинацию клавиш [Ctrl]\[P];

2) в появившемся окне параметров печати установить флажок <Двумерный штрих-код PDF417>, нажать на кнопку <OK>, выбрать принтер.

Если необходимо распечатать только часть документа, то в окне параметров печати можно указать диапазон печатаемых страниц.

Чтобы распечатать документ с предварительным просмотром, в окне параметров печати необходимо установить флажок <Предварительный просмотр>.

4.4.1.10.Выгрузка на магнитный носитель

Данный режим предназначен для выгрузки введенных документов на магнитный носитель.

Реализована возможность выгрузки (формирования) одновременно в более чем один налоговый орган. Данная возможность реализована для представления в электронном виде одного документа одним налогоплательщиком в разные налоговые органы одновременно. Например, крупнейшие налогоплательщики в соответствии с Приказ Минфина РФ от 11.07.2005 № 85н, поставлены на учет в межрегиональной (Межрайонной) ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам. Крупнейшие налогоплательщики представляют отчетность в данную ИФНС, одновременно могут представить в ИФНС по месту нахождения, или наоборот.

4.4.1.10.1. Выбор копируемых на магнитный носитель документов

Для выгрузки данных на магнитный носитель предназначена кнопка <Выгрузить> панели инструментов.

В списке введенных документов отображаются: КНД документа, наименование документа.

Для выбора или отмены выбора документа(ов) для копирования на магнитный носитель, необходимо отметить документ(ы) левой кнопкой мыши. При нажатии на кнопку выгрузки, появляется окно «Выгружаемые документы», в котором, кроме перечня выгружаемых на МН документов, высвечиваются данные налогоплательщика и инспекции (страховой организации, отделения пенсионного фонда), куда будет направлен этот файл.

4.4.1.10.2.Служебная часть передаваемого файла

Окно «служебная информация», содержит информацию об отправителе и получателе. В данном режиме необходимо указать информацию, которая будет включена в выгружаемый файл.

При отсутствии обязательных в соответствии с утвержденными приказами ФНС России форматов представления отчётности в электронном виде, реквизитов при копировании на магнитный носитель будет дано сообщение в диалоговом окне.

Например, «не указан телефон отправителя». Без заполнения всех обязательных реквизитов отчётность не будет выгружена на МН.

Здесь же необходимо задать путь выгрузки деклараций (по умолчанию выгрузка происходит на диск А).

Если необходимо изменить номер выгружаемого файла либо номер документа, то необходимо воспользоваться кнопкой <Нумерация>.

Нажатием кнопки <ОК> производится выгрузка деклараций в электронном виде. В завершение формируется реестр выгруженных файлов, содержащий следующую информацию:

— дата выгрузки;

— наименование файла;

— КНД декларации (отчёта);

— Описание (тип отчётности).

Содержит функциональные кнопки:

< Просмотр > — позволяет открыть в отдельном окне сформированный документ;

< Печать > — печать реестра переданных файлов;

< Удаление > — удаление сформированного файла (кнопка доступна только через режим Сервис→Реестр выгруженных файлов);

< Поиск > — поиск в реестре.

Для выгрузки (формирования файла) документа одновременно в разные ИФНС, предусмотренное в п..4.5.1.5.1, необходимо установить галочку для признака «Выгрузить для представления в другие ИФНС — получатели». После чего, в предоставленном списке ранее веденных налогоплательщиком иных ИФНС – получателей необходимо пометить ИФНС, в которые будет выгружен документ. Данная настройка сохраняется до следующего редактирования. Документ выгрузится в соответствующие папки, определенные каждому ИФНС (информацию о папке см. п.4.2.6.6) . Документ выгрузится в основной ИФНС и в другие ИФНС одновременно.

4.4.1.10.3.Привязка документов

При выгрузке некоторых документов после окна “Служебная информация” может появится окно “Связанные документы”.

Данный режим предназначен для привязки к выгружаемым документам файлов с дополнительными документами.

Окно режима состоит из двух списков. Верхний список содержит документы, к которым выполняется привязка. Нижний список содержит документы, связанные с текущим документом в верхнем списке. С нижним списком связаны кнопки, которые позволяют выполнять различные действия со списком.

<Добавить> — добавляет документ;

<Редактировать> — позволяет изменить параметры документа, а также отредактировать загруженный ранее файл с документом;

<Удалить> — удаляет документ из списка;

<Документ> — открывает файл с документом. Открытый файл можно отредактировать и сохранить. При сохранении внесенные изменения сохраняются в списке связанных документов.

4.4.2.Сведения для декларации по НДС

4.4.2.1. Счета-фактуры

Ввод и регистрация выставленных/полученных счетов-фактур осуществляется в режиме Документы-Сведения для декларации по НДС-Выставленные счета-фактуры и Полученные счета-фактуры.

Режим предназначен для ввода и формирования бумажного носителя выставленных/полученных счетов-фактур в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.11.2011 №1137.

Режим позволяет:

  • создать/редактировать/удалить счет-фактуру;

  • создать дубликат счета-фактуры — необходимо использовать при внесении исправлений в первоначальный счет-фактуру;

  • создать корректировочный счет-фактуру;

  • загрузить счета-фактуры из файла;

  • печатать счета-фактуры. Предусмотрена возможность групповой печати — необходимо отметить галочками нужные счета-фактуры.

  • искать и фильтровать записи в списке.

Нажав на кнопку <Добавить счёт-фактуру >, у пользователя появляется возможность ввода данных по счёту- фактуре во вновь открывшемся окне информации о покупателе или продавце, грузополучателе и грузоотправителе.

В режиме «Продажа» предоставляются варианты создания счета-фактуры:

— на основании товарной накладной;

— на основании акта приема-сдачи работ, услуг;

— создание вручную.

При выборе первых двух вариантов будет предоставлен список выписанных товарных накладных /выставленных актов приема-сдачи работ.

После выбора товарной накладной/ акта будет открыто окно ввода счета-фактуры, в котором будут заполнены следующие показатели:

— покупатель;

— грузополучатель/грузоотправитель (при создании счета-фактуры на основании товарной накладной);

— сведения о товарах, работах, услугах.

В случае совпадения данных покупателя, грузоотправителя и грузополучателя возможно формирования одного счета-фактуры на основе нескольких товарных накладных/актов.

Ввод сведений о контрагенте осуществляется в закладках «Продавец», «Покупатель». Если контрагентом является ИП для корректного формирования бумажного носителя необходимо в реквизитах контрагента в ветке «Данные по регистрирующим органам» заполнить реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП.

Для ввода сведений о товаре (выполненной работе, оказанной услуге) служит кнопка <Добавить>. После её нажатия открывается окно, в котором вводится информация о товаре: наименование, единицу измерения, количество, цену (тариф) за единицу измерения, стоимость товаров (работ, услуг) без налога, в том числе сумму акциза, налоговую ставку по НДС и сумму налога, стоимость товаров (работ, услуг) с учетом налогов, страну происхождения и номер таможенной декларации.

Нажатие кнопки <ОК> возвращает вас на страницу редактирования шапки счета-фактуры. Внесенную информацию в счет- фактуре можно отредактировать или удалить нажатием кнопок <Редактировать> и <Удалить>.

Нажав на кнопку <Создать корректирующий счёт-фактуру> — будет предоставлен выбор. При выборе «создать пустой корректировочный счет-фактуру» — будет открыто окно ввода нового корректировочного счета-фактуры — все поля будут незаполненные. При вводе счета-фактуры необходимо заполнить информацию по товарам (работам, услугам) как до изменения, так и после. При выборе «создать корректировочный счет-фактуру для счета-фактуры №…» — будет открыто окно ввода нового корректировочного счета-фактуры на основании счета-фактуры, на котором находится курсор- отдельные поля будут заполнены сведениями, содержащимися в первоначальном счете-фактуре №:. При вводе счета-фактуры необходимо заполнить информацию по товарам (работам, услугам) только после изменения.

При вводе Сведений о товарах (закладка 4) будут доступны все позиции товаров, работ, услуг, содержащиеся в первоначальном счете-фактуре. Позиции, по которым не произошло изменение цены/ количества, в целях корректного формирования счета-фактуры необходимо удалить по кнопке «удалить».

Ввод корректировочного счета-фактуры на основании корректировочного счета-фактуры не допускается. Необходимо выбрать первоначальный счет-фактуру.

4.4.2.2.Книги покупок и продаж

Данный режим предназначен для формирования и печати Книг покупок, Книг продаж, а также дополнительных листов к ним и представления их в соответствующие органы на бумажном носителе.

Режим вызывается из меню Документы→Сведения для декларации по НДС→Книги покупок и продаж.

Книга покупок предназначена для регистрации счетов-фактур, выставленных продавцами, в целях определения суммы налога на добавленную стоимость, предъявляемой к вычету (возмещению) в установленном порядке. Книга продаж предназначена для регистрации счетов-фактур (контрольных лент контрольно-кассовой техники, бланков строгой отчетности при реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг) населению). При необходимости внесения изменений в книгу продаж, книгу покупок регистрация счета-фактуры производится в дополнительном листе книги за налоговый период, в котором был зарегистрирован счет-фактура до внесения в него исправлений.

Для ввода нового документа вы должны воспользоваться кнопкой (клавишей [Insert]).

Для редактирования введенного документа вы должны воспользоваться кнопкой (клавишей [Enter]).

Для удаления введенного документа вы должны воспользоваться кнопкой (клавишей [Delete]).

В данном режиме предоставляются стандартные возможности работы со списком. Сортировка по графам (необходимо щелкнуть «мышкой» в титуле сортируемой графы). Изменение порядка расположения граф или их скрытия-показа (для этого воспользуйтесь кнопкой ). Для поиска контекста в списке вы должны воспользоваться кнопкой (комбинацией клавиш [Ctrl]\[F]). Получение помощи по работе с данным окном (кнопка , клавиша [F1]). Количество документов в списке показывается в нижней строке.

4.4.2.3.Журнал учета счетов-фактур

Режим предназначен для формирования журнала учета счетов-фактур. Режим вызывается из меню Документы→Сведения для декларации по НДС→Журнал учета счетов-фактур.

Для формирования журнала счетов-фактур необходимо выбрать период, за который формируется журнал, и для ЮЛ, ИО — выбрать/заполнить ФИО лица, подписывающего журнал (по умолчанию проставляется ФИО руководителя). При формировании журнала ИП поля “Индивидуальный предприниматель” и “Реквизиты свидетельства о государственной регистрации ИП” заполняются значениями, сохраненными в реквизитах ИП.

4.4.3.Расчет суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси)

4.4.3.1.Ввод документа

Для ввода Расчета суммы утилизационного сбора в отношении колесных транспортных средств (шасси) необходимо выбрать подпункт пункта меню Документы→Налоговая отчетность. Данный режим предназначен для работы налогоплатетельщиками, в т.ч. плательщиками утилизационного сбора. В появившемся окне будут представлены введенные документы по выбранному плательщику за выбранный налоговый отчетный период с указанием КНД, наименования и состояния документа. Для ввода документа необходимо установить отчетный период «месяц». Если за выбранный отчетный период не был введен ни один документ по выбранному плательщику, то будет выведен пустой список. Отчетный период, а также плательщика, вы можете менять непосредственно с этого окна. При этом будет автоматически обновлен список введенных документов.

Данный режим представляет аналогичные возможности, описанные для документов налоговой отчетности.

4.4.3.2.Критерии множественности документа

Документ плательщиком утилизационного сбора формируется на определенную дату составления, т.е. на любую дату выбранного месяца.

При добавлении документа появится окно «Дата расчета». Данное окно позволяет формировать документ на разные даты, носит исключительно информационный характер для идентификации сформированного документа. Если данный список критериев окажется пустым, то первоначально будет выдано сообщение о необходимости указания причины представления с последующим его вводом. Вам необходимо добавить критерий. Для этого в окне «Дата расчета» введите его наименование, например: «01.01.2014», и нажмите кнопку «ОК», после чего появится окно «Дата расчета» с уже имеющимся критерием. В этом окне вы можете, добавить еще один критерий, воспользуясь кнопкой (клавишей [Insert]). Отредактировать наименование критерия, воспользуясь кнопкой (клавишей [Ctrl]\[Enter]). Существующий критерий вы также можете удалить после подтверждения кнопкой (клавишей [Delete]). После того как в списке появится хоть один критерий, можно перейти в режим ввода документа, воспользовавшись кнопкой <Выбрать> (клавишей [Enter]). При этом нельзя вводить два раза документ по одному и тому же критерию. В этом случае будет выдано сообщение, что документ с данным кодом уже зарегистрирован.

4.4.3.3.Редактирование, контроль, выгрузка, печать введенного документа

Режимы редактирования, контроля, удаления, выгрузки, загрузки и печати документа аналогичны описанным для документов налоговой отчетности.

4.4.4.Документы по НДФЛ

4.4.4.1. Налоговые декларации по налогу на доходы ФЛ (формы 3-НДФЛ и 4-НДФЛ)

Для ввода налоговых деклараций по налогу на доходы ФЛ (формы 3-НДФЛ и 4-НДФЛ) необходимо выбрать соответствующий подпункт пункта меню Документы→Документы по НДФЛ→3-НДФЛ и 4-НДФЛ. Данный режим предназначен для работы налогоплательщами-физическими лицами. Если выбранным плательщиком окажется не физическое лицо, будет выдано соответствующее предупреждающее сообщение с возможностью перехода в список налогоплательщиков для выбора необходимого физического лица. При этом автоматически будет установлен отчетный период «Год». В появившемся окне будут представлены введенные документы по выбранному плательщику за выбранный налоговый отчетный период с указанием КНД, наименования и состояния документа. Если за выбранный отчетный период не был введен ни один документ по выбранному плательщику, то будет выведен пустой список. Отчетный период, а также плательщика, вы можете менять непосредственно с этого окна. При этом будет автоматически обновлен список введенных документов.

Данный режим представляет аналогичные возможности, описанные для документов налоговой отчетности.

4.4.4.2. Справки о доходах (форма 2-НДФЛ)

Для ввода справки о доходах физического лица (форме 2-НДФЛ) необходимо выбрать соответствующий подпункт пункта меню Документы→Документы по НДФЛ→Справки о доходах (2-НДФЛ). В данном режиме предусмотрен ввод справки о доходах физических лиц для представления ее в налоговые органы, либо по запросу иных органов (лиц).

Для добавления нового сообщения вы должны воспользоваться кнопкой (клавишей [Insert]), после чего появиться окно выбора.

Ввод справки предусмотрен в двух вариантах: по сотрудникам и по контрагентам. Ввод по сотрудникам предусматривает изначально ввод всех необходимых реквизитов для автоматизированного заполнения справки (например, ФИО, адрес и т.д.) по сотруднику в пункте меню Налогоплательщик→Сотрудники. Аналогично по контрагентам в пункте меню Налогоплательщик→Контрагенты. После выбора варианта ввода открывается список сотрудников (контрагентов), пользуясь кнопкой <Выбрать> необходимо определить физическое лицо. После выбора физического лица будет предоставлен для выбора Справочник «Налоговые ставки» с признаком справки (1-сведение о доходах в соответствии с п.2 ст.230 НК РФ или 2: сообщение о невозможности удержать налог в соответствии с п.5 ст.226 НК РФ), размером ставки, ОКАТО. Выбор необходимого из списка обеспечит формирование справки с выбраннымм признаком,ставкой и ОКАТО для дальнейшего ввода сведений о доходах,вычетах и т.д.

Для редактирования справки вы должны воспользоваться кнопкой (клавишей [Enter]).

Для удаления справки вы должны воспользоваться кнопкой (клавишей [Delete]). Для удаления необходимо подтвердить ваше намерение.

Для выгрузки документа на магнитный носитель вы должны воспользоваться кнопкой . После выгрузки информация о выгруженном файле сохраняется в реестре выгруженных файлов. Реестр можно посмотреть в режиме Сервис→Реестр выгруженных файлов.

Предусмотрена функция копирования справки по шаблону . Данная функция позволяет создавать справки на основе введенной справки.

Предусмотрена функция перенумерации справок. Необходимость в данной функции может возникнуть при представлении справок в ИФНС. Для этого необходимо выбрать нужные справки (пометить галочкой) и воспользоваться кнопкой . В появившемся окне необходимо задать номер первой справки.

Для выполнения расчета и контроля над группой справок необходимо воспользоваться кнопками и соответственно.

При представлении справки в ИФНС необходимо формировать реестр, пользуясь кнопкой .

Есть возможность приема справки, выгруженной в другом ПК в соответствии с утвержденным форматом. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой . Обеспечивается прием как справки, так и физического лица с учетом анкетных данных в пределах данных справки 2-НДФЛ в список сотрудников или контрагентов (например, ранее вы работали на другой программе и при переходе на ПО “Налогоплательщик ЮЛ” хотите перенести списки сотрудников/контрагентов не набивая их заново). Для этого укажите путь к папке, где лежит выгруженный файл (в формате 2-НДФЛ), курсором встаньте на нужный файл, нажмите кнопку <Выбрать>. Затем, нажмите кнопку <Выполнить>.

Необходимо учесть, что прием справки и сведений по сотрудникам можно выполнить только в том случае, если налоговый агент присутствует в списке налогоплательщиков и его список сотрудников не заполнен/ в списке сотрудников отсутствует данное физическое лицо. Проверка присутствия налогового агнента в списке налогоплательщиков проверяется по ИНН и КПП. Проверка присутствия физического лица в списке сотрудников проверяется по ИНН, в случае его отсутствия по домолнительным обязательным реквизитам (дата рождения, реквизиты документа, подтверждающего личность и т.д.).

Предусмотрена возможность загрузки данных из DBF файлов. Для загрузки справок о доходах из DBF файла необходимо создать файлы doc1.dbf, doc2.dbf, doc3.dbf, doc4.dbf с структурой, приведенной ниже. Далее необходимо выбрать пункт меню Документы-Справки о доходах 2-НДФЛ — кнопка загрузить, далее выбрать файл doc1.dbf

Структура DBF таблиц для импорта справок 2-НДФЛ
кодировка Windows (1251) или DOS (866)

Стркуктура для справок от 2010 года

Таблица doc1
docid n(15) -уникальный номер записи
year n(4) -отчетный год
sn n(8) -номер справки
inn c(12) -ИНН фл
fam c(60) -фамилия фл
im c(60) -имя фл
ot c(254) -отчество фл
n1 c(10) -дата документа
n2 c(4) -ИФНС получатель
r1 c(254) -наим ист дох
r2 c(12) -ИНН ист дох
r3 c(9) -КПП ист дох
r4 c(20) -тел ист дох
n3 c(11) -ОКАТО ист дохода

n8 c(11) -ОКТМО ист дохода
n4 c(1) -признак
r5 c(1) -статус
r6 c(1) -пол
r7 c(2) -код уд личн
r8 c(25) -сер ном уд личн
r9 c(10) -дата рождения
r10 c(3) -гражданство
r11 c(254) -адрес в формате код страны,индекс,код региона,район,город,населенный пункт,улица,дом,корпус,квартира
r12 c(3) -код стр
r13 c(254) -адрес иностранный
r14 c(2) -ставка
r15 c(20) -номер уведомления, подтверждающего право на имущественный налоговый вычет
r16 c(10) -дата выдачи уведомления
r17 c(4) -код налогового органа, выдавшего уведомление
r20 c(15) -общая сумма дохода
r21 c(12) -налоговая база
r22 c(12) -сумма налога исчисленная
r23 c(12) -сумма налога удержанная
n5 c(12) -сумма налога перечисленная
r28 c(12) -сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом
r29 c(12) -сумма налога не удержанная налоговым агентом

Доходы по месяцам
Таблица doc2
docid n(15) -doc1.docid
id n(15) -уникальный номер записи

nommes c(2) -Месяц
koddox c(4) -Код дохода
sumdox c(15) -Сумма дохода

Стандартные и имущественные вычеты
Таблица doc3
docid n(15) —doc1.docid
kodvich c(4) -Код вычета
sumvich c(15) -Сумма вычета

Вычеты по месяцам
Таблица doc4
doxid n(15) —doc2.id
kodvich c(4) -Код вычета
sumvich c(15) -Сумма вычета

Стркуктура для справок от 2006 года

Таблица doc1
docid n(15) -уникальный номер записи
year n(4) -отчетный год
sn n(8) -номер справки
inn c(12) -ИНН фл
fam c(60) -фамилия фл
im c(60) -имя фл
ot c(254) -отчество фл
n1 c(10) -дата документа
n2 c(4) -ИФНС получатель
r1 c(254) -наим ист дох
r2 c(12) -ИНН ист дох
r3 c(9) -КПП ист дох
r4 c(20) -тел ист дох
n3 c(11) -ОКАТО ист дохода
r5 c(1) -статус
r6 c(1) -пол
r7 c(2) -код уд личн
r8 c(25) -сер ном уд личн
r9 c(10) -дата рождения
r10 c(3) -гражданство
r11 c(254) -адрес в формате код страны,индекс,код региона,район,город,населенный пункт,улица,дом,корпус,квартира
r12 c(3) -код стр
r13 c(254) -адрес иностранный
r14 c(2) -ставка
r15 c(20) -Номер уведомления, подтверждающего право на имущественный налоговый вычет
r16 c(10) -Дата выдачи уведомления
r17 c(4) -Код налогового органа, выдавшего уведомление
r18 c(15) -сум станд
r19 c(15) -Общая сумма предоставленных имущественных налоговых вычетов
r20 c(15) -Общая сумма дохода
r21 c(12) -Облагаемая сумма дохода
r22 c(12) -Сумма налога исчисленная
r23 c(12) -Сумма налога удержанная
r24 c(12) -Сумма возврата налога по перерасчету с доходов прошлых лет
r25 c(12) -Сумма, зачтенная при уплате налога по перерасчету с доходов прошлых лет
r26 c(12) -Сумма, удержанная при уплате налога по перерасчету с доходов прошлых лет
r27 c(12) -Задолженность по налогу за налогоплательщиком
r28 c(12) -Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом
r29 c(12) -Сумма налога, переданная на взыскание в налоговый орган

Доходы по месяцам
Таблица doc2
docid n(15) -doc1.docid
nommes c(2) -Месяц
koddox c(4) -Код дохода
sumdox c(15) -Сумма дохода
kodvich c(3) -Код вычета
sumvich c(15) -Сумма вычета

Стандартные вычеты
Таблица doc3
docid n(15) -doc1.docid
kodvich c(4) -Код вычета
sumvich c(15) -Сумма вычета

Имущественные вычеты
Таблица doc4
docid n(15) -doc1.docid
kodvich c(4) -Код вычета
sumvich c(15) -Сумма вычета

4.4.5.Иные документы для налоговых органов

4.4.5.1. Документы по учету налогоплательщика

Для ввода документов по учету налогоплательщика (заявления, сообщения) необходимо выбрать пункт меню Документы→Иные документы для налоговых органов→Документы по учету налогоплательщика. В появившемся окне будут представлены введенные документы по выбранному плательщику с указанием КНД, наименования и состояния документа. Если не был введен ни один документ по выбранному плательщику, то будет выведен пустой список. Отчетный период, а также плательщика, вы можете менять непосредственно с этого окна. При этом будет автоматически обновлен список введенных документов. Документы, не имеющие определенной периодичности представления, доступны независимо от выбранного отчетного периода.

Режимы добавления, редактирования и удаления документа аналогичны описанным для документов налоговой отчетности.

У определенных документов активна кнопка для формирования файла в формате передачи данных в электронном виде (выгрузки). Заявление по форме 2-2-Учет необходимо выгружать отдельно от всех вышеописанных, т.к. предусмотрена одновременная выгрузка Запроса КНД 1110023 (форма 3-Учет).

Только для документа КНД 1112015 (форма 2-2-Учет) активна кнопка для передачи по Интернет.

При выгрузке или передаче по Интернет документа КНД 1112015 (форма 2-2-Учет) реализована возможность автоматического формирования Запроса КНД 1110023 (форма 3-Учет). В появившемся окне нужно установить «галочку» и указать адрес электронной почты, который первоначально будет заполнен соответствующим адресом указанном в реквизитах налогоплательщика в ветке «Сведения для представления в ИФНС». Если данный документ ранее не был создан, то он будет сформирован автоматически и появится в списке введенных документов; если данный документ существовал, то он будет переформирован.

Для формирования файла Запроса КНД 1110023 (форма 3-Учет) одновременно с файлами документов КНД 1111052 (форма С-09-3-2), КНД 1111053 (форма С-09-3-1), КНД 1111054 (форма 1-6 Учет) выгрузку необходимо выполнять в списке критериев документа.

4.4.5.2. Документы по регистрации ККТ

Для ввода документов по контрольно-кассовой технике необходимо выбрать пункт меню Документы→Иные документы для налоговых органов→Документы по регистрации ККТ. В появившемся окне будут представлены введенные документы по выбранному плательщику с указанием КНД и наименования. Если не был введен ни один документ по выбранному плательщику, то будет выведен пустой список. Отчетный период, а также плательщика, вы можете менять непосредственно с этого окна. При этом будет автоматически обновлен список введенных документов. Документы, не имеющие определенной периодичности представления, доступны независимо от выбранного отчетного периода.

В данном режиме для добавления доступна одна форма «Заявление о регистрации контрольно-кассовой техники». Так как Заявление может быто представлено неограниченное количество, необходимо указать при добавлении произвольное наименование критерия, например, регистрация (перерегистрация, снятие с регистрации) определенной модели или иную причину представления Заявления. Для последующего ввода нового Заявления с другим наименованием критерия необходимо выполнить добавление в окне со списком критериев, доступное при редактировании документа.

Режимы редактирования, удаления, выгрузки и загрузки документа аналогичны описанным для документов налоговой отчетности.

4.4.5.3. Документы для применения ЕСХН, УСН и патентной системы

Для ввода документов для применения ЕСХН, УСН и патентной системы налогообложения необходимо выбрать пункт меню Документы→Иные документы для налоговых органов→Документы для применения ЕСХН, УСН и патентной системы. В появившемся окне будут представлены введенные документы по выбранному плательщику за выбранный налоговый отчетный период с указанием КНД, наименования и состояния документа. Если за выбранный отчетный период не был введен ни один документ по выбранному плательщику, то будет выведен пустой список. Отчетный период, а также плательщика, вы можете менять непосредственно с этого окна. При этом будет автоматически обновлен список введенных документов.

Режимы редактирования, удаления и выгрузки документа аналогичны описанным для документов налоговой отчетности.

4.4.5.4. Документы по регистрации объектов игорного бизнеса

Для ввода документов по регистрации объектов игорного бизнеса необходимо выбрать пункт меню Документы→Иные документы для налоговых органов→Документы по регистрации объектов игорного бизнеса. В появившемся окне будут представлены введенные документы по выбранному плательщику с указанием КНД, наименования и состояния документа. Если не был введен ни один документ по выбранному плательщику, то будет выведен пустой список. Отчетный период, а также плательщика, вы можете менять непосредственно с этого окна. При этом будет автоматически обновлен список введенных документов. Документы, не имеющие определенной периодичности представления, доступны независимо от выбранного отчетного периода.

Режимы добавления, редактирования и удаления документа аналогичны описанным для документов налоговой отчетности.

4.4.5.5. Документы по учету иностранной организации

Для ввода документов по учету иностранной организации необходимо выбрать пункт меню Документы→Иные документы для налоговых органов→Документы по учету иностранной организации. Данный режим предназначен для работы налогоплательщиками, имеющими тип «Иностранная организация». Если окажется выбранным плательщик иным типом, будет выдано соответствующее предупреждающее сообщение с возможностью перехода в список налогоплательщиков для выбора необходимой иностранной организации. В появившемся окне будут представлены введенные документы по выбранному плательщику с указанием КНД, наименования и состояния документа. Если не был введен ни один документ по выбранному плательщику, то будет выведен пустой список. Отчетный период, а также плательщика, вы можете менять непосредственно с этого окна. При этом будет автоматически обновлен список введенных документов. Документы, не имеющие определенной периодичности представления, доступны независимо от выбранного отчетного периода.

Режимы добавления, редактирования и удаления документа аналогичны описанным для документов налоговой отчетности.

4.4.5.6. Запросы на получение информационной услуги

Данный режим предназначен для формирования запросов в налоговый орган на получение информационной услуги. При входе в режим открывается журнал всех ранее созданных запросов за отчетный год, который содержит информацию: “дата создания запроса”, “вид информационной услуги”, “год, за который запрашивается услуга”, “начальная дата периода запроса”, “конечная дата периода запроса”.

Выполнение данного режима возможно только при выполнении следующих условий:

— выбран налогоплательщик, по которому введены все регистрационные данные. Установка нужного налогоплательщика, производится путем выбора его из ранее введённых в режиме Настройки→Налогоплательщики или нажав кнопку на панели программы;

— наличие справочника «КДБ Классификатор доходов по Бюджетной классификации РФ» (SPKBK). Описание подготовки справочников приведено в п. 2.1.3. <Справочники> данного документа.

Для того, чтобы добавить новый запрос необходимо нажать кнопку или клавишу [Insert]. При этом на экране появляется список видов информационный услуг, после выбора высвечивается диалоговое окно для ввода данных нового запроса.

Чтобы отредактировать запрос необходимо выбрать его в списке и нажать кнопку или клавишу [Enter].

Чтобы удалить запрос необходимо выбрать его в списке и нажать кнопку или клавишу [Delete]. Чтобы удалить несколько запросов необходимо их отметить и нажать кнопку или клавишу [Delete].

Чтобы выгрузить запрос на магнитный носитель необходимо выбрать его в списке и нажать кнопку . При этом на экране появляется диалоговое окно для ввода служебной информации, которая будет включена в выгружаемый файл. Чтобы выгрузить несколько запросов необходимо их отметить и нажать кнопку .

После выгрузки информация о выгруженном файле сохраняется в реестре переданных файлов. Реестр можно посмотреть в режиме Сервис→Реестр выгруженных файлов.

В данном режиме предоставляются стандартные возможности работы со списком. Поиск контекста в списке (можно в отдельной графе). Для поиска контекста в списке вы должны воспользоваться кнопкой (комбинацией клавиш [Ctrl]\[F]). Получение помощи по работе с данным окном (кнопка , клавиша [F1]).

Чтобы выгрузить запрос (выгрузка производится только в формате XML) на магнитный носитель необходимо выбрать его в списке и нажать кнопку . При этом на экране появляется диалоговое окно Служебная информация для ввода служебной информации, которая будет включена в выгружаемый файл. Чтобы выгрузить несколько запросов необходимо их отметить и нажать кнопку .

Полученный ответ (только в формате XML) на запрос можно загрузить по кнопке «Загрузить ответ» ( ), указав место нахождения ответа. Принятый файл с ответом в виде формы документа можно просмотреть по кнопке «Просмотр ответа» ( ).

Если ответ получен в формате RTF или XML, то полученный ответ вы увидите в виде документа.

Полученный ответ не в формате XML можно просмотреть путем открытия принятого файла, сохраненного вами на отдельном диске.

4.4.6.Информационные сообщения о доверенности

Данный режим предназначен для ввода всех информационных сообщений о доверенности за весь период финансово-хозяйственной деятельности для представления по ТКС в электронном виде во все налоговые органы.

Для каждого налогового органа со своим кодом налогового органа и КПП необходимо формировать свое информационное сообщение.

Для ввода документа необходимо выбрать пункт меню Документы→Информационные сообщения о доверенности. В появившемся окне будут представлены введенные информационные сообщения о доверенности с указанием КНД, наименования и состояния документа, номера и даты доверенности, даты конца действия доверенности, сведения о представителе (ИНН, КПП и наименование организации, реквизиты физического лица — ИНН и Фамилия, Имя, Отчество). Если по выбранному налогоплательщику не была введена ни одна доверенность, то будет выведен пустой список. Налогоплательщика вы можете менять не закрывая данное окно. При этом будет автоматически обновлен список введенных информационных сообщений о доверенности.

Состояние документа носит информационный характер и отражает последнее действие пользователя с введенным документом. Например, если в режиме ввода проконтролировать документ, и при этом не будут выявлены ошибки контроля, то такой документ будет иметь состояние «проконтролирован»; успешно выгруженный документ будет иметь состояние «выгружен в файл».

В этом режиме вы можете: перейти в режим ввода нового информационного сообщения о доверенности, перейти в режим редактирования введенного информационного сообщения о доверенности, удалить введенный информационное сообщения о доверенности, выгрузить информационное сообщение о доверенности в утвержденном формате для представления в ИФНС.

Для ввода нового информационного сообщения о доверенности вы должны воспользоваться кнопкой (клавишей [Insert]).

Для редактирования введенного информационного сообщения о доверенности вы должны воспользоваться кнопкой (клавишей [Enter]).

Для удаления введенного информационного сообщения о доверенности вы должны воспользоваться кнопкой (клавишей [Delete]). При этом если помечены одно или группа информационных сообщений о доверенности, то будут удалены помеченные информационные сообщения о доверенности. Если нет помеченных информационных сообщений о доверенности, то будет удалено то информационное сообщение о доверенности, на котором установлен курсор (который выделен). Для удаления необходимо подтвердить ваше намерение.

Для выгрузки информационного сообщения о доверенности вы должны воспользоваться кнопкой . При этом если помечены одно или группа информационных сообщений о доверенности, то будут выгружены помеченные информационные сообщения о доверенности. Если нет помеченных информационных сообщений о доверенности, то будет выгружено то информационное сообщение о доверенности, на котором установлен курсор (который выделен).

В данном режиме представляются стандартные возможности работы со списком. Сортировка по графам (необходимо щелкнуть «мышкой» в титуле сортируемой графы). Изменение порядка расположения граф или их скрытия-показа (для этого воспользуйтесь кнопкой ). Для поиска контекста в списке вы должны воспользоваться кнопкой (комбинацией клавиш [Ctrl]\[F]). Получение помощи по работе с данным окном (кнопка , клавиша [F1]). Количество документов в списке показывается в нижней строке.

4.4.7.Ввод с помощью мастера документов

Мастер ввода документов — это специальный инструмент предназначенный, прежде всего, пользователям, которые только начинают осваивать программу. Данный режим предоставляет в виде жесткой последовательности все базовые действия программы, конечным результатом которых, является получение бумажного и/или электронного носителя документа налоговой и бухгалтерской (и других форм) отчетности.

Шаг 1. Выбор налогоплательщика

Начальный этап в работе с режимом, как и со всей программой в целом, это выбор текущего налогоплательщика. По нажатию на данную кнопку пользователю предоставляется для выбора список уже зарегистрированных в программе плательщиков с возможностью выполнения всех основных действий (<Добавить>, <Редактировать>, <Удалить>). В предоставленном списке необходимо произвести выбор нужного плательщика и нажать кнопку <Выбрать> (произойдет возврат в режим мастера ввода документов).

Шаг 2. Выбор ИФНС-получателя

С информацией о том, что такое список ИФНС-получателей и зачем он нужен, пожалуйста, ознакомьтесь в соответствующем разделе данного руководства. Если вам необходимо сформировать документ не для основного ИФНС-получателя (он выбирается автоматически после первого шага налогоплательщика), а для дополнительного, то вы активируете данный список и выбираете нужный. В списке доступны все основные действия (<Добавить>, <Редактировать>, <Удалить>), т.е. вы также имеете возможность корректировки информации представленной в списке.

Шаг 3. Выбор отчетной формы

Здесь вам предоставляется полный список всех принятых описаний отчетных форм, по всем задачам (с этим списком вы также имеете возможность ознакомиться в режиме Настройки→Отчетные формы). В списке отображается информация о документе: КНД, наименование, периодичность представления и наименование задачи, которой принадлежит отчетная форма. По кнопке <Выбрать> производите выбор нужной вам формы.

После выбора отчетной формы может возникнуть одна из следующих ситуаций (из-за которой дальнейшая последовательность действий невозможна) :

  1. был выбран документ по задаче, которая требует больший объем необходимых предварительных действий, которые не представлены в мастере ввода; вам будет предоставлена соответствующая информация со ссылкой на режим программы, где вы сможете ввести нужный вам документ

  2. был выбран документ, который не может быть введен для типа выбранного вами налогоплательщика (например: документ предназначен, только для юридических лиц, а вами на первом шаге выбрано физическое лицо); выберите другого налогоплательщика, либо другой документ

Если нужного вам документа нет в списке, то возможно:

  1. вы приняли не все описания отчетных форм, поставляемые с программой. Чтобы принять формы войдите в пункт меню Сервис→Прием описаний отчетных форм, из локальной папки, и последовательно примите нужные вам формы из файлов a00000.cab

  2. у вас старая версия программы. Узнать о новых версиях можно узнать на форуме программы (адрес находится в режиме Помощь→О программе), если нет Internet-а, узнайте о новых версиях в ИФНС по месту регистрации

  3. такой документ с программой никогда не поставлялся. Чтобы уточнить это можно написать письмо разработчикам (Помощь→О программе), либо спросить об этом на форуме

Шаг 4. Выбор отчетного периода (может отсутствовать)

Данный шаг отсутствует для документов не имеющих периодичность (например для заявлений и уведомлений).

На данном этапе вам предоставляется диалоговое окно, в котором нужно выбрать отчетный период и отчетный год из списка представленных значений (этот список формируется исходя из описания формы документа, ее дат начала и конца действия, и периодичности). Информация о налоговом периоде предоставляется в случае, когда он не совпадает с периодичностью представления (например, для 1152028 “Налоговый расчет по налогу на имущество организаций” будут отображаться следующие периоды: 1 квартал, 2 квартал (Полугодие), 3 квартал (9 месяцев)).

Для отчетных форм с периодичностью месяц/квартал в программе нет возможности ввести документы одновременно, предположим, за 2 квартал и за июнь месяц. Поэтому, если после выбора отчетного периода программа вам сообщает, что такой документ уже введен с другой периодичностью, то необходимо перевыбрать отчетный период.

Шаг 5. Выбор критерия регистрации (может отсутствовать)

Для большинства отчетных форм настройка на множественную регистрацию документа не предусмотрена и этот этап будет отсутствовать. Доступен же он для случая, когда, в соответствии с порядком по представлению, документ может представляться одним плательщиком за один и тот же отчетный период в одну и ту же ИФНС более одного раза и, следовательно, требуется указание критерия/причины такого представления/регистрации. Более подробная информацией представлена в разделе “Критерии множественности документов”.

Шаг 6. Ввод и печать документа

Здесь вы активируете экранную форму документа, заполняете ее, производите все необходимые вам действия (расчет, контроль, печать) и сохраняете его.

Шаг 7. Выгрузка документа в файл (может отсутствовать)

Не для всех документов существуют утвержденные форматы представления в электронном виде — это и является причиной отсутствия данного этапа для некоторых форм отчетности. Если вы уверены в обратном (т.е. что утвержденный формат есть, а в программе его нет, то проведите действия рекомендуемые на третьем шаге: обновление описаний форм, проверка новой версии программы или обращение к разработчикам).

Мастер ввода документа запускается автоматически после загрузки всех задач. Для того, чтобы отказаться от этой возможности снимите флажок “запускать при входе в программу”.

При первом запуске мастера первый и второй этап инициализируются значениями текущего в программе налогоплательщика. При последующих запусках будут подтягиваться сохраненные значения вашего предыдущего сеанса работы с мастером.

4.4.8.Передача отчетности через Интернет-сайт ФНС России

Программа не передает отчетность через интернет. В программе формируется файл транспортного контейнера для передачи отчетности через Интернет-сайт ФНС России: http://www.nalog.ru/rn77/service/pred_elv/, https://service.nalog.ru/zpufl/

Транспортный контейнер(ТК) — это файл, сформированный в соответсвии с приказом Федеральной налоговой службы от 9 ноября 2010 г. N ММВ-7-6/535@, для передачи:

Сформированный в программе файл отчетности (xml или txt) подписывается, шифруется и помещается в файл ТК для последующей передачи в ФНС. Сформировать файл ТК можно из списка введенных документов (меню Документы – Налоговая отчетность, Документы по НДФЛ, Документы по учету налогоплательщика), нажав кнопку «Передача по интернет» . Для всех документов, кроме бухгалтерской отчетности с приложениями и заявления 2-2-Учет, ТК можно сформировать и из реестра выгруженных файлов (меню Сервис — Реестр выгруженных файлов).

В окне формирования ТК вводятся настройки:

  • Папка, в которой будет создан файл ТК – необходимо ввести или выбрать

  • Сертификат ключа для подписи — необходимо выбрать файл сертификата ключа, которым будет подписан передаваемый файл отчетности (выдается удостоверяющим центром)

  • Код абонента — это уникальный код абонента, используемый во внутренней системе доверенного удостоверяющего центра (выдается удостоверяющим центром – см. http://www.nalog.ru/files/docs/metod_rek_04102011.doc ). При формировании ТК для документа 2-2-Учет, код абонента не изменяется и равен 9965.

После ввода настроек нажмите кнопку Сформировать.

При успешном формировании выйдет сообщение, что по заданному пути создан файл ТК. При ошибке формирования выйдет сообщение об ошибке.

4.5.Сервис

4.5.1.Переиндексация

Переиндексация таблиц применяется при сбойной работе программы. Сбойная работа программы может возникнуть по различным причинам, например, при аварийном отключении питания или некорректном завершении программы (при этом могут нарушиться индексные файлы таблиц).

Для запуска режима переиндексации таблиц необходимо выбрать пункт меню Сервис→Переиндексация.

По умолчанию установлена переиндексация справочников, как общих, так и налогоплательщиков, и описаний отчетных форм. При этом переиндексацию справочников налогоплательщиков можно проводить только по текущему налогоплательщику, установив «флажок» «Только по текущему налогоплательщику». Вы также можете проводить переиндексацию накопительных баз налогоплательщиков (таблицы, где хранятся введенные данные налогоплательщиков по отчетным формам), установив «флажок» «Накопительные базы налогоплательщиков». При этом в переиндексацию можно включать накопительные базы, относящиеся только к текущему отчетному году («флажок» «Только за отчетный год») и (или), относящиеся только к текущему выбранному налогоплательщику («флажок» «Только по текущему налогоплательщику»). Использование данных «флажков» позволит сократить время на проведение переиндексации при наличии в программе множества налогоплательщиков и наличии введенных за прошлые отчетные периоды, но не актуальных на данный момент, документов.

К какому «флажку» привязать таблицу по ее расположению в каталоге программы?

«Общие справочники и формы». Любые таблицы с любого каталога и не относящиеся к последующим двум пунктам.

«Справочники налогоплательщиков». Таблицы, расположенные в каталоге FILIAL и не относящиеся к «Накопительным базам налогоплательщиков».

«Накопительные базы налогоплательщиков». Таблицы, расположенные в каталоге FILIAL с именем, заканчивающимся на цифру (например: bf07.dbf, da0608.dbf). Таблицы, расположенные в каталоге FILIAL с именем, содержащим в себе отчетный год (например: gur2007zu.dbf, gur2008zvn.dbf).

«Флажок» «Синхронизация списка налогоплательщиков» применяется, если в программе имеются налогоплательщики с обособленными подразделениями. Данный «флажок» рекомендуется устанавливать, если у налогоплательщика есть обособленное подразделение, а в списке для выбора текущего налогоплательщика его нет.

Непосредственно переиндексация запускается нажатием кнопки <Выполнить>. Процесс переиндексации отражается непосредственно в самом окне с указанием индексируемой на данный момент таблицы. Процесс переиндексации можно прервать, нажав соответствующую кнопку. Переиндексация будет прервана после переиндексации текущей таблицы, и после подтверждения ваших намерений. Если в процессе переиндексации какую-то таблицу не удалось переиндексировать, то данный факт будет отражен в протоколе. Например: «Не удалось получить монопольный доступ к данному файлу». Данное сообщение означает, что в момент переиндексации файл был открыт еще одним пользователем. После завершения индексации вы можете еще раз запустить процесс переиндексации, нажав кнопку <Выполнить> или закрыть окно, нажав — <Готово>.

4.5.2.Поиск обновлений в Интернет

В этом режиме происходит поиск новых описаний форм, справочников, программных модулей, выложенных разработчиками на Интернет-ресурсы. Параметры Интернет-соединения задаются в режиме Настройки — Настройки программы.

Режим запускается из меню Сервис — Поиск обновлений в Интернет. Можно также настроить программу на автоматическое обновление в режиме Настройки — Настройки программы.

Внимание ! Этот режим не избавляет от необходимости установки новых изменений и версий.

4.5.3.Прием описаний отчетных форм

Для запуска режима необходимо выбрать пункт меню Сервис→Прием описаний отчетных форм.

Данный режим предназначен для получения, обновления, восстановления описаний отчётных форм, созданных разработчиками программы. Результатом выполнения данного режима является обеспечение отчетными формами со всеми настройками разработчиков, например, разрядностью показателей, расчетными формулами, вызовами справочников, списков, диалоговыми окнами, шаблонами печати.

После запуска режима на экран выводится диалоговое окно, с помощью которого необходимо сначала выбрать источник приема: “из локальной папки” или “из Интернета”.

Если пользователь выбирает “из локальной папки”, открывается другое диалоговое окно. В нём указан путь (по умолчанию – папка, куда была установлена программа “Налогоплательщик ЮЛ”) к принимаемому архиву с формами отчётностей. Имена принимаемых файлов:

A0000001.cab – налоговая отчетность;

A0000011.cab – справки о доходах (форма 2-НДФЛ);
A0000013.cab – документы по регистрации объектов игорного бизнеса;
A0000014.cab – документы по учету налогоплательщика (ЕНВД, С-09 и др.);

A0000022.cab – документы по учету иностранной организации;
A0000049.cab – документы 3-НДФЛ, 4-НДФЛ;

A0000059.cab – информационные сообщения о доверенности;

A0000096.cab – документы по регистрации ККТ;

A0000097.cab – документы для применения ЕСХН, УСН и патентной системы.

С помощью кнопки <…> пользователь может выбрать другую папку. После нажатия кнопки <Продолжить> на экране появляется диалоговое окно «Выбор принимаемых отчётных форм». В этом режиме необходимо отметить отчётные формы, которые пользователь желает установить (или обновить) и нажать кнопку <Выбрать>. Назначение функциональных кнопок в этом окне:

< Пометить все > — пометить все отчётные формы;

< Исключить все> — снять метку со всех отчётных форм;

< Сортировка > — сортировка отчётных форм по колонкам “КНД” и “наименование”.

< Поиск > — поиск записи (“по вхождению”).

Этапы процесса импорта описаний отчетных форм отображаются на экране. После завершения приема при наличии ошибочных ситуаций будет предоставлена возможность ознакомления с ними (< Просмотр протокола приема >).

Для приема из Интернета последовательность действий значительно отличается от вышеописанных. Сначала определяем параметры сетевого соединения. При использовании в локальной сети прокси-сервера необходимо указать тип соединения «прокси» и его параметры, иначе “прямое”. Параметры прокси-сервера (для HTTP-протокола) в формате «адрес:порт» могут быть и пустыми. При пустых значениях будет произведен поиск в настройках операционной системы и, если уже эти параметры заполнены (в программном продукте Internet Explorer), дублирование их в данном диалоговом окне не требуется. Имя и пароль пользователя нужно заполнить при необходимости авторизации на сервере (при попытке выхода в Интернет из локальной сети).

По действию <Продолжить> при удачном подключении к удаленному ресурсу с него будет скопирован список доступных для обновления отчетных форм и предоставлен Вам для выбора. В списке отображаются поля: КНД, наименование отчетной формы, дата последнего обновления, номер версии и комментарий к проделанным изменениям. Просмотреть комментарий в отдельном окне можно по нажатию комбинации клавиш [Ctrl]\[Page Down]. После изучения имеющейся в комментарии информации, пользователь может оценить необходимость обновления описания данной отчетной формы. После проставления отметки на одной или нескольких отчетных формах, нажмите кнопку <Выбрать>. Дальнейшая работа программы состоит в последовательной закачке нужных файлов по выбранным отчетным формам, и в последующей распаковке скопированного архива и в выполнении функции приема по каждому описанию.

Режим приема описаний отчетных форм запускается автоматически после установки очередных изменений программного продукта, а также при запуске программы в случае отсутствия описаний отчетных форм по одной из установленных задач (и при попытке входа в список документов такой задачи).

4.5.4.Прием отчетности с магнитного носителя

Режим предусматривает формирование (прием) документов из файлов, сформированных в соответствии с утвержденными форматами представления в электронном виде. При этом, прием не зависит от того, в каком программном комплексе был сформирован файл с отчетным документом. Таким образом, при помощи данного режима вы имеете возможность:

1) импортировать документы созданные в других программных комплексах (если они обеспечивают выгрузку документа на магнитный носитель (МН) по установленному формату на тот отчетный период, за который заполнен документ);

2) выполнять перенос введенных документов с одной инсталляции программы на другую (путем первичной выгрузки документа на магнитный носитель и с последующим его приемом на другой рабочей станции (или в пределах одной станции));

3) при наличии нескольких налогоплательщиков зарегистрированных в программе, выполнять «копирование» (аналогичные предыдущему пункту действия: выгрузка-прием) введенных документов по одному из них, на другого налогоплательщика;

4) по документам с множественной регистрацией производить «копирование» введенных данных по одной причине представления документа на другую (т.е. если за один отчетный период вы уже заполнили документ по одному из доступных критериев множественности (причин) представления документа и вам необходимо заполнить еще один такой же документ, в котором большой объем данных идентичен уже заполненному, то уже описанная последовательность операций (выгрузка на МН и прием с МН, но с выбором другого критерия множественности) произведет копирование документа).

Для возможности приема документа необходимо, чтобы в программе выполнялось наличие:

1) нужного описания отчетной формы; для документов за прошлые периоды, необходимо архивное описание действующее на тот отчетный период, для ныне действующих документов — своевременно обновленное текущее описание отчетной формы

2) соответствующего макета выгрузки документа на магнитный носитель, по которому был сформирован файл с отчетностью

3) зарегистрированного налогоплательщика, тип которого (ЮЛ, ФЛ) соответствовал требованию описания отчетной формы документа

Выбор папки

Диалог с пользователем начинается с требования указать папку содержащую файлы с отчетными документами. Смену значения можно произвести как вручную (ввести полный путь к папке с клавиатуры), так и при помощи диалога выбора директории (кнопка <>). Нажатие кнопки <Продолжить> запустит процедуру сканирования выбранной папки на наличие файлов предназначенных для приема отчетности (“Поиск файлов для приема отчетности …”).

Здесь необходимо учитывать, что признак того, предназначен файл для приема или нет, устанавливается по анализу всего содержимого файла (производится проверка на соответствие структуре XML-файла) и, если в качестве источника вы укажите папку с очень большим количеством файлов, то процесс сканирования может продолжаться значительное время. Наличие достаточно больших файлов (размер более 1Мб) также очень увеличит продолжительность выполнения данного этапа (при работе с большими файлами рекомендуем для каждого файла создать отдельную папку; одна папка = один файл). Процесс сканирования м.б. прерван по нажатию кнопки <Отмена> в окне отображения “термометра”, тогда дальнейшая работа будет производится с тем набором файлов, которые уже успели пройти обработку.

Выбор файла

В следующем диалоге пользователю необходимо выбрать один из файлов. Все найденные файлы, предназначенные для приема, представлены в списке. Под списком находится поле для отображения информации о содержимом файла, выбранного в данный момент. Здесь содержатся сведения о налогоплательщике, отчетной форме и отчетном периоде за который сформирован документ, вся эта информация, возможно, будет полезна при определении требуемого файла.

Выбор производится путем установки указателя на нужную запись в перечне файлов (активная запись при этом выделяется цветом) и нажатии <Продолжить>. Кнопка <Вернуться> позволяет перейти на предыдущий диалог (выбор папки). <Отмена> — для завершения работы режима.

Находясь в перечне файлов, вы имеется возможность просмотреть содержимое файла — кнопка <F3>. Просмотр осуществляется в редакторе, который настроен в вашей операционной системе (по умолчанию: XML-файлы – Интернет-браузер, для текстовых файлов — «Блокнот»).

Примечание:

В связи с появлением в программе реализации такого объемного документа как “Уведомление о контролируемых сделках” (КНД 1110025), дополнительно сообщаем, что предельно допустимый объем принимаемого файла по данной форме отчетности составляет примерно 25Мб (это около 100000 листов документа). Попытка приема файла большего объема, скорее всего приведет к возникновению ошибочных ситуаций при работе с временными файлами программы (превышение максимально допустимого объема таблицы). При необходимости приема файла большего объема рекомендуем предварительно его разбить на части (через режим Сервис→Деление уведомления о контролируемых сделках), предположим по 5Мб ( 20000 листов), и произвести отдельную обработку каждой части уведомления (принять – рассчитать – проконтролировать – распечатать). Возможность принять все части (“слить”) в один документ отсутствует, прием каждой части документа будет заменять собой ранее принятую.

Выбор налогоплательщика

Очередное окно предназначено для выбора налогоплательщика, для которого будут приниматься документы из выбранного ранее файла. Верхняя кнопка <…> предназначена для активации списка зарегистрированных в программе налогоплательщиков и выбора из него нужного. Следующая кнопка <…> активна в случае, если у выбранного плательщика присутствует несколько ИФНС — получателей, и предназначена также для выбора нужной записи из этого списка. В нижней части окна присутствует информация о налогоплательщике из выбранного файла (реквизиты ИНН, КПП, ОГРН, наименование/Ф.И.О.). Функциональность кнопок <Продолжить>, <Вернуться>, <Отмена> аналогична этапу “выбора файла”.

Перед тем, как предоставить данное диалоговое окно пользователю, программа самостоятельно сопоставляет реквизиты налогоплательщика (ИНН, КПП, при необходимости наименование/Ф.И.О., код ИФНС) из выбранного файла с данными налогоплательщиков зарегистрированных в программе и, если такой поиск будет удачным, то автоматически сменит текущего налогоплательщика на найденного из выбранного файла. Если результат поиска будет нулевым, то выбранным для приема останется текущий налогоплательщик выбранный в программе.

Обработка документа

Следующий этап – это обработка показателей файла, относящихся к “содержанию формы”, т.е. это те показатели документа, которые заполняются налогоплательщиком. В окне отображается статус выполнения обработки этих данных (“термометр”). Если принимаемый документ требует установку соответствий (признаки множественности), и этот процесс программа не смогла произвести автоматически, то появятся дополнительные пользовательские диалоги для выполнения данных операций.

До начала выполнения переноса данных, проверяется существование в программе уже ранее введенного документа (с учетом номера корректировки, который в данный момент предназначен для приема, но при дополнительном условии, что он не настроен на множественную регистрацию; для таких документов проверка существования происходит после выбора критерия множественности представления). При наличии, выдается запрос на замену данных, при отказе — обработка документа не производится.

По завершению переноса данных из файла в накопительные таблицы программы, произойдет переход на следующее информационное окно, завершающее режим приема.

Дополнительные возможности :

Прием налогового расчета по авансовым платежам по налогу на имущество организации (КНД 1152028) вы можете осуществить как декларацию (КНД 1152026), в которой необходимо будет только ввести недостающие данные 4-го квартала.

При приеме декларации по налогу на прибыль организации (КНД 1151006; сформированной по формату 5.01) для налогоплательщика — обособленное подразделение предоставляется возможность выборочного приема данных. При выборе варианта приема «только данные по обособленному подразделению» будет принята информация относящаяся к «Титульный лист», «Раздел 1.1», «Раздел 1.2» и «Приложение 5 к Листу 02» при соответствии реквизита КППОП (КПП обособленного подразделения) значению КПП налогоплательщика, на которого осуществляется прием документа.

Для декларации и расчета по транспортному налогу (КНД 1152004, 1152027) сформированных по формату (ВерсФорм) 3.00, 4.00 существует возможность дополнительной загрузки информации в список транспортных средств налогоплательщика. Для этого, необходимо утвердительно ответить на соответствующий запрос. В этом случае, после окончания переноса данных из файла в накопительные таблицы произойдет проверка существования (по совокупности значений идентификационного номера и регистрационного знака) принятых транспортных средств в списке налогоплательщика и при отсутствии их добавление.

Также для декларации и расчета по земельному налогу (КНД 1153003, 1153005) сформированных по формату (ВерсФорм) 3.00, 4.01, 5.01 существует возможность загрузки информации в список земельных участков налогоплательщика. В случае утвердительно ответа на запрос загрузки информации в список земельных участков, после окончания переноса данных из файла в накопительные таблицы произойдет проверка существования (по кадастровому номеру) принятых земельных участков в списке налогоплательщика и при отсутствии их добавление.

Установка соответствий для критерия множественности представления

Если принимаемый документ может представляться налогоплательщиком в одну и ту же ИФНС более одного раза за один отчетный период, то его необходимо идентифицировать (назначить уникальный идентификатор, для возможности дальнейшего распознавания программой (и пользователем) одного документа от другого). Примеры таких деклараций/отчетов вы можете посмотреть в разделе “Критерии множественности документов”.

В диалоговом окне представлена информация о принимаемом документе и наименовании справочника на который настроен критерий множественности (т.е. в данном справочнике для данной формы представлены причины представления). По кнопке <…> вы активизируете справочник для выбора из него нужного критерия множественности (с возможностью редактирования для случая отсутствии нужной записи). Кнопка <X> предназначена для очистки поля отображения выбранного критерия, <Продолжить> — для продолжения процесса приема документа, <Отмена> — прекращение обработки документа.

После нажатия кнопки <Продолжить> производится проверка на существование в программе уже ранее введенного документа (по выбранному критерию множественности представления с учетом номера корректировки) и, если, такой документ будет найден, то выдается запрос на замену; утвердительный ответ приведет к замене имеющихся в программе данных на значения из принимаемого файла, отрицательный — к возобновлению работы с данным диалогом, для смены критерия множественности.

Установка соответствий для критерия множественности разделов

Данный пользовательский диалог состоит их двух списков: список разделов описания отчетной формы документа, которые являются множественными, и, непосредственно, разделы документа (введенные листы по активному/выбранному разделу) из принимаемого файла, с отображением данных из показателей (“Описание”), которые должны идентифицировать раздел. В первом списке присутствует маркер “Ok”, который принимает одно из двух значений: “+”— соответствия установлены и “?”— необходимость обработки данного раздела пользователем.

Пользователю необходимо выбрать множественный раздел, затем выбрать один из введенных листов по данному разделу и идентифицировать его (установить соответствие для признака множественности раздела), нажав на кнопку <Изменить> и выбрав (возможно предварительно добавив нужное) значение из справочника, на который настроен признак множественности раздела.

Кнопка <Продолжить> предназначена для продолжения процесса приема документа, <Отмена> — прекращение обработки документа.

Полезно будет знать, что:

  1. в списке множественных разделов будут присутствовать только те разделы, для которых установка соответствия не смогла пройти автоматически (например: при отсутствии нужного значения в справочнике/ списке, отсутствие, либо пустое значение в показателе принимаемого файла, ответственного за идентификацию раздела (в этом случае выводится “НЕ ОПРЕДЕЛЕН”)), т.е. вполне возможна ситуация, что принимая один и тот же документ для разных налогоплательщиков, идентификация множественных разделов может потребоваться для одного из них, в тоже время – для другого налогоплательщика она м.б. выполнена автоматически

  2. двойное нажатие левой кнопки мыши на записи введенного листа идентично нажатию кнопки <Изменить>

  3. все справочники/списки, которые могут быть задействованы на данном этапе являются редактируемыми (вы можете при отсутствии необходимой вам записи добавить ее); исключениями являются некоторые общероссийские классификаторы и список филиалов/обособленных подразделений юридического лица (обособленные подразделения необходимо зарегистрировать в списке налогоплательщиков)

Завершение приема отчетности

Это информационное окно с кратким протоколом результата обработки файла. Кнопка <Печать протокола приема> передает эту информацию во внешний текстовый редактор (по умолчанию – “Блокнот”), из которого вы имеете возможность распечатать нужные сведения. По кнопке <Готово> происходит завершение работы с режимом, при этом, если в заданной вами папке имеются другие файлы предназначенные для приема, то вам будет предложено продолжить работу в данном режиме с переходом на этап выбора файла (при этом уже обработанный файл будет удален из перечня файлов предназначенных для приема).

4.5.5.Прием справочников

Данный режим предназначен для обновления справочников (через сеть «Интернет» или из локальной папки).

Для приема из локальной папки необходимо указать файл, в котором содержатся справочники. По кнопке <Продолжить> Вам будет предоставлен для выбора список справочников, которые Вы можете обновить в программе. В списке для выбора произведите отметку необходимых справочников и нажмите кнопку <Выбрать>. Этапы процесса приема описаний справочников будут отображаться на экране.

Для приема через сеть «Интернет» последовательность действий иная. Сперва определяем параметры сетевого соединения. При использовании в локальной сети прокси-сервера необходимо указать тип соединения «прокси» и его параметры, иначе «прямое». Параметры прокси-сервера (для HTTP-протокола) в формате «адрес:порт» могут быть и пустыми. При пустых значениях будет произведен поиск в настройках операционной системы и, если уже эти параметры заполнены (в Internet Explorer), дублирование их в данном диалоговом окне не требуется. Имя и пароль пользователя нужно заполнить при необходимости авторизации на сервере (при попытке выхода в Интернет из локальной сети). Путь к описаниям справочников должен быть указан в режиме «Настройки программы» в группе «Обновления по Internet». На данном сетевом ресурсе структурировано располагаются справочники реализованных разработчиками программы. По умолчанию этот параметр соответствует: http://rvcgnivc.ru/download/idw/nsi/ и редактирования с вашей стороны не требует. По кнопке «Продолжить» при удачном подключении к удаленному ресурсу с него будет скопирован список доступных для обновления справочников и предоставлен Вам для выбора. После проставления отметки на одной или нескольких записях и нажатии на кнопку «Выбрать» выполняется прием.

Примечание:

При использовании программы в сетевом варианте работы, данный режим необходимо выполнять в монопольном режиме. Пожалуйста, убедитесь, что в момент приема справочников программа не используется на других рабочих станциях!

4.5.6.Прием классификатора адресов

Данный режим (Сервис – Прием справочников – Прием классификатора адресов) предназначен для подключения классификатора адресов (КЛАДР) и возможности его дальнейшего использования при вводе адреса в реквизитах плательщика, сотрудника и т.п. Классификатор адресов можно скачать

http://npul.ru/download/kladr/

или здесь:

http://www.gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/

Первый шаг — это выбор способа приема: из локальной папки или из Интернета.

При приеме из локальной папки вам необходимо выбрать архивный файл содержащий классификатор адресов. Наиболее вероятные имена архивного файла соответствуют «BASE» (с расширением ARJ или 7Z) или «IDWKLADR» (расширение EXE — самораспаковывающийся архив). Для выбора нажмите кнопку <…> и укажите месторасположение файла-архива. Затем, для продолжение процесса необходимо нажать кнопку <Продолжить>.

Дальнейшими действиями программы будут запуск процесса распаковки выбранного архивного файла и дальнейшая обработка распакованных таблиц. Этапы процесса приема будут отображаться на экране. После завершения, при наличии ошибочных ситуаций, будет предоставлена возможность ознакомления с ними (<Просмотр протокола приема>).

Для приема из Интернета сперва определяем параметры сетевого соединения. При использовании в локальной сети прокси-сервера необходимо указать тип соединения «прокси» и его параметры, иначе «прямое». Параметры прокси-сервера (для HTTP-протокола) в формате «адрес:порт» могут быть и пустыми. При пустых значениях будет произведен поиск в настройках операционной системы и, если уже эти параметры заполнены (в Internet Explorer), дублирование их в данном диалоговом окне не требуется. Имя и пароль пользователя нужно заполнить при необходимости авторизации на сервере (при попытке выхода в Интернет из локальной сети). Ресурсом для загрузки будет значение реквизита “путь к архиву классификатора адресов” (по умолчанию, инициализируется значением http://npul.ru/download/kladr/ и думаем, что редактирования со стороны пользователя никогда не потребует), сохранение будет производиться в каталоге \INPUTDOC\KLADR\download\ папки куда установлена программа (по умолчанию это C:\Налогоплательщик ЮЛ\INPUTDOC\KLADR\download\). При наличии в данной папке уже ранее загруженного архива классификатора адресов будет предоставляться запрос на повторную загрузку. Также вы можете использовать данный архив уже при приеме “из локальной папки”.

Примечание:

При использовании программы в сетевом варианте работы, данный режим необходимо выполнять в монопольном режиме. Пожалуйста, убедитесь, что в момент приема классификатора программа не используется на других рабочих станциях!

Пожалуйста, используйте возможность приема классификатора адресов из Интернета только при наличии у вас надежного высокоскоростного канала связи. В противном случае, существует вероятность повреждения архива классификатора адресов при его загрузке и, как следствие, невозможность дальнейшей корректной работы. В таких случаях, желательно, загрузить архив классификатора адресов самостоятельно (при помощи специальных программ для закачки файлов) по выше приведенным ссылкам, а затем принять классификатор уже как из локальной папки.

Распаковка при использовании ARJ-архиватора возможно не сможет завершится автоматически (зависит от настроек запуска DOS-приложений). В этом случае, для продолжения процесса, закройте окно работы ARJ-архиватора самостоятельно.

При использовании программы на 64-разрядной операционной системе (Windows … x64) не представляется возможным запуск ARJ-архиватора! В этом случае, желательно, использовать самораспаковывающийся архив с классификатором (IDWKLADR.EXE), либо выполнить установку КЛАДР’а вручную. Для этого, необходимо самостоятельно распаковать архив BASE.ARJ (любым доступным архиватором) и полученные DBF-файлы переписать в подкаталог \INPUTDOC\KLADR\ папки куда установлена программа. В программе потребуется выполнить режим Сервис – Переиндексация.

4.5.7.Реестр выгруженных файлов

Для запуска режима необходимо выбрать пункт меню Сервис→Реестр выгруженных файлов

При входе в режим открывается диалоговое окно, где вы можете просмотреть любой выгруженный файл по кнопке <Просмотр>, а по кнопке <Печать> просмотреть и распечатать информацию о выгруженных файлах: дата отправки, данные получателя, наименование налогоплательщика, ИНН и какие файлы, по какой форме отчётности были ранее выгружены.

4.5.8.Журналы

4.5.8.1. Журнал работы с документами

Для запуска режима необходимо выбрать пункт меню Сервис→ Журнал→ Журнал работы с документами

В этот журнал заносится информация о работе с документами в программе Налогоплательщик ЮЛ.
Фиксируются действия с документами:

  • ввод нового документа;

  • корректировка документа;

  • удаление документа;

  • выгрузка документа.

Фиксируются обстоятельства действия с документами:

  • Номер документа — это м.б. КНД, номер счета … ;

  • когда (дата/время) был введен/исправлен/удален/выгружен документ;

  • по какому плательщику был введен/исправлен/удален/выгружен документ;

  • за какой отчетный период был введен/исправлен/удален/выгружен документ;

  • каким пользователем и с какого компьютера (только на версиях Windows NT и выше) был введен/исправлен/удален/выгружен документ.

Все записи из журнала можно удалить нажав кнопку

4.5.8.2. Журнал обновлений по Интернет

В этом журнале фиксируюется факты обновления справочников, форм и программных модулей из Интернет.

Обновление из Интернет можно запустить вручную в режиме Сервис – Поиск обновлений в Интернет или настроить программу на автоматическое обновление в режиме Настройки – Настройки программы.

4.5.8.3. Журнал групповых операций

В этом журнале фиксируются факты выполнения групповых операций со списками сотрудников,пользователей, налогоплательщиков и т.д. Просмотреть журнал можно в режиме Сервис — Журналы — Журнал групповых операций

В журнал заносится информация о времени, месте, исполнителе групповой операции и налогоплательщике, по которому она выполнялась.

Поле «Дата отмены» заполняется датой когда была произведена отмена указанной групповой операции.

Для просмотра протокола выполнения операции (если он есть) нажмите кнопку

Для отмены операции (если есть такая возможность) нажмите кнопку

4.5.9.Поиск папок с программой

Режим служит для поиска папки(папок) куда ранее устанавливалась программа и вводились данные. Режим полезен в случае ошибочной установки программы в новую папку и связанной с этим потерей введенных ранее в программу данных. Поиск производится на всех жестких дисках компьютера, где запускается программа, на съемных, сетевых и виртуальных дисках поиск не производится.

Поиск запускается при выборе пункта меню Сервис — Разное — Поиск папок с программой. Результатом поиска будет список папок, в которых когда-либо запускалась программа. В списке выводится информация о пути к папке, количестве введенных в этой папке налогоплательщиков, последней дате входа в программу, наличии введенных документов. Папка, в которой запущена программа, помечена признаком «текущая».

С найденными папками доступны действия:

Скопировать в буфер обмена Windows путь к найденной папке

Открыть найденную папку в проводнике Windows

4.5.10.Изменение типа налогоплательщика

Данный режим (Сервис – Разное – Изменение типа налогоплательщика) предназначен для изменения типа зарегистрированного в программе налогоплательщика с ЮЛ (юридическое лицо) на ОП (обособленное подразделение) и наоборот c обособленного подразделения на юридическое лицо.

Обязательно перед выполнением данного режима выполните сохранение информации (режим Сервис – Сохранение информации) по налогоплательщику, для которого вы желаете изменить тип (для возможности восстановления исходных данных, если вас не устроит результат работы данного режима). Если вы хотите изменить тип с ОП на ЮЛ, то сохранение нужно выполнить по головной организации данного обособленного подразделения.

Для изменения типа у налогоплательщика-юридическое лицо на обособленное подразделение должны выполняться следующие условия:

1) у налогоплательщика не должно существовать обособленных подразделений;

2) в программе должен существовать еще хотя бы один налогоплательщик-юридическое лицо с тем же значением ИНН, т.е. юридическое лицо, которое станет головной организацией для налогоплательщика, по которому нужно произвести изменение типа на обособленное подразделение; если таких налогоплательщиков (с совпадающим ИНН) несколько, то вам будет предложен их список, для возможности выбора головной организации для преобразуемого налогоплательщика; если НП-ЮЛ с совпадающим ИНН будет найден только один, то вместо диалога выбора из списка вам будет предложен запрос на продолжение выполнения режима изменения типа налогоплательщика.

Если в процессе выполнения данного режима (на этапе переноса/перекодировки данных налогоплательщика) возникнут какие-либо ошибочные ситуации, из-за которых продолжение выполнения станет невозможным, либо работа программы будет завершена аварийно (например, сбой электропитания), то это полностью нарушит целостность данных налогоплательщика и для восстановления потребуется выполнить следующие действия:

1) из списка зарегистрированных в программе налогоплательщиков (режим Настройки – Налогоплательщики) удалить запись, соответствующую налогоплательщику для которого производилось изменение типа;

2) восстановить налогоплательщика из предварительно сделанной резервной копии (режим Сервис – Восстановление информации);

3) повторить режим изменения типа налогоплательщика.

Для продолжения работы в режиме закройте данное окно с контекстной помощью. В предоставленном списке зарегистрированных в программе налогоплательщиков (список состоит только из ЮЛ и ОП) сделайте активной нужную запись и нажмите кнопку <Выбрать>. После этого, в следующем диалоге потребуется, либо выбрать налогоплательщика, который будет выступать в качестве головной организации (это при изменении типа с ЮЛ на ОП), либо подтвердить продолжение выполнение режима.

4.5.11.Создание архива с протоколами работы программы

Данный режим (Сервис – Разное –Создание архива с протоколами работы программы) предназначен для создания zip-архива с протоколами работы программы – текстовыми файлами из папки LOG (обычно c:\Налогоплательщик ЮЛ\LOG\). Архив этот формируется пользователем, по запросу разработчиков, для выяснения обстоятельств возникновения ошибки или случая неправильной работы программы. Созданный архив высылается разработчикам на адрес mailto: .

В файлах архива нет личных данных пользователя и налогоплательщиков, они содержат только технические сведения о работе программы.

4.5.12.Сохранение информации (резервное копирование)

Для запуска режима необходимо выбрать пункт меню Сервис→Сохранение информации.

Данный режим предназначен для создания резервной копии данных используемой в процессе работы с программой.

Сохранение включает в себя:

  • все введенные документы (по всем установленным задачам);

  • реквизиты налогоплательщика и его списки (списочные реквизиты);

  • пользовательские справочники (которые могут редактироваться/заполняться самим пользователем и, соответственно, данные из которых могут участвовать в сохраняемых введенных документах налогоплательщика; с ними можно ознакомиться в режиме Настройки→Справочники, фильтр: “пользовательские (редактируемые)”);

  • проделанные настройки программы и доступа.

Изначально определите, вам требуется сохранение информации по всем налогоплательщикам или выборочно (например, для их переноса на другую инсталляцию программы), и произведите соответствующую настройку. При сохранение с выбором налогоплательщиков вам необходимо при помощи кнопок <Добавить>, <Удалить>, <Удалить все> произвести выбор нужных налогоплательщиков из общего реестра зарегистрированных в программе (все обособленные подразделения сохраняются (и восстанавливаются) вместе с “головной” организацией, поэтому здесь для выбора они не отображаются).

“Выключить компьютер после завершения сохранения информации” — данная возможность необходима пользователям, у которых процесс сохранения информации занимает достаточно значительное время (из-за очень большого объема введенных данных/зарегистрированных налогоплательщиков). По данной настройке после успешного создания резервной копии будет инициирован процесс операционной системы “завершение работы”.

Папка для сохранения информации выбирается при помощи кнопки <…>. В результате успешного выполнения режима в выбранной вами папке будет создан архивный ZIP-файл с резервной копией ваших данных. По действию <Продолжить> предоставляется экран с отображением стадии копирования файлов. После завершения процесса создания резервной копии при наличии ошибочных ситуаций будет предоставлена возможность ознакомления с ними (<Просмотр протокола ошибок>).

Восстановление данных можно будет выполнить в режиме Сервис→ Восстановление информации.

Возможность настройки программы, чтобы процесс сохранения производился автоматически (автосохранение), находится в режиме Настройки→Настройки программы. После установки подходящих вам параметров, процесс автосохранения будет активироваться при выходе из программы.

4.5.13.Восстановление информации

Для запуска режима необходимо выбрать пункт меню Сервис→ Восстановление информации.

Данный режим предназначен для восстановления информации из ранее созданной резервной копии данных (режим Сервис→Сохранение информации) используемой в процессе работы с программой.

Пожалуйста, учитывайте, что введенные документы налогоплательщиков, их реквизиты и информация в пользовательских справочниках, измененная после момента выполнения режима «Сохранение информации», будет утеряна после восстановления данных из резервной копии. Это же предупреждение касается и информации хранящейся в пользовательских справочниках (режим Настройки→Справочники, фильтр: “пользовательские (редактируемые)”).

Папка хранения сохраненной информации выбирается при помощи кнопки <…>, при этом, если в выбранной папке присутствует только одна резервная копия, то вам предоставляется краткая информация о ней. Если в выбранной папке будет найдено более одной резервной копии, то пользователю будет предложен диалог выбора нужной копии для восстановления информации. В следующем диалоге (переход к нему по кнопке <Продолжить>) предоставляется возможность восстановления информации из резервной копии по отдельно взятым налогоплательщикам. Для этого, вам необходимо выбрать признак восстановления данных “по выбранным налогоплательщикам” и при помощи кнопок <Добавить>, <Удалить>, <Удалить все> произвести выбор нужных налогоплательщиков. При таком варианте, восстанавливаются только данные по выбранным вами налогоплательщикам, а именно: реквизиты налогоплательщика, его списочные реквизиты (списки) и все введенные по нему документы (журналы, реестры и т.п.). Восстановление нормативно-справочной информации выполняется только при выборе признака “по всем налогоплательщикам”.

По действию <Продолжить> отображается экран с выводом стадии копирования файлов. После завершения процесса восстановления информации при наличии ошибочных ситуаций будет предоставлена возможность ознакомления с ними (<Просмотр протокола ошибок>).

При восстановлении данных по налогоплательщику, поиск в реестре происходит по параметрам ИНН+КПП (при пустоте обоих, т.е. если это физическое лицо без ИНН, происходит полное сравнение по наименованию). При неудачном поиске в ваш реестр будет добавлен еще один налогоплательщик, иначе данные из резервной копии будут переписаны поверх уже имеющихся в программе (о критичности данной операции уже оговорено выше).

4.5.14.Журнал резервных копий

Журнал предоставляет информацию и средства управления и контроля над резервными копиями данных выполненных в программе при помощи режима Сервис→ Сохранение информации, а также автосохранения, настраиваемого в Настройки→ Настройки программы.

В данном журнале возможны следующие действия :

– запуск режима “Сохранение информации” для создания новой резервной копии;

– удаление папки (со всеми файлами) резервной копии с диска и записи их журнала;

– запуск режима “Восстановление информации”, в качестве источника для восстановления будет папка текущей (в журнале) резервной копии;

– “Информация” представлена в виде протокола сохранения, из которого пользователь может узнать какие файлы вошли в резервную копию (например, в случае повреждения какого-то отдельного файла, “Информация” дает возможность найти его в одной из копий данных и вручную восстановить его вместо поврежденного, не восстанавливая все резервную копию и, соответственно, не производя “откат” введенных данных на дату сохранения).

4.5.15.Деление уведомления о контролируемых сделках

Данный режим предназначен для деления xml-файла Уведомления о контролируемых сделках (КНД 1110025) на файлы ограниченного объема.

Каждый файл, полученный в результате деления исходного файла не может превышать 256 Мб

Пользователь указывает исходный файл уведомления, максимальный размер файлов, которые будут получены в результате деления, а также папку, в которую будут записаны файлы после деления. В указанной папке будет создана подпапка с именем, имеющим формат: ГГГГММДД_ЧЧММСС, где ГГГГ-год создания папки, ММ-месяц, ДД-день, ЧЧ-час, ММ-минута, СС-секунда, в которую и будут записаны файлы после деления.

Перед делением выполняется проверка xml-файла по схеме, при наличии ошибок выводится протокол ошибок и деление не выполняется.

4.6.Вид программы

4.6.1.Вид

Пункт меню Вид→Строка состояния предназначен для включения/отключения строки состояния в нижней части экрана.

Пункт меню Вид→Панель окон предназначен для включения/отключения строки состояния в нижней части экрана.

4.7.Помощь

4.7.1.Содержание

Для запуска режима необходимо выбрать пункт меню Помощь →Содержание.

В данном режиме просматривается главный файл помощи к программе Налогоплательщик ЮЛ с перечнем файлов помощи ко всем режимам программы.

Помощь в программе организована в виде файлов в формате HTML и может быть просмотрена без входа в программу. Файл с содержанием index.htm лежит в папке HELP по месту установки программы(обычно: C:\Налогоплательщик ЮЛ\Inputdoc\Help\ index.htm).

4.7.2.О программе

Для запуска режима необходимо выбрать пункт меню Помощь →О программе.

4.7.3.Сайт разработчика

Для запуска режима необходимо выбрать пункт меню Помощь →Сайт разработчика.

Данный режим требует подключения к Internet.

При входе в данный режим вызывается программа просмотра web-страниц и загружается сайт разработчиков программы Налогоплательщик ЮЛ.

На сайте можно получить информацию о:

— реквизитах разработчиков

— новых версиях программы

— изменениях в описаниях отчетных форм

— других продуктах разработчика

4.7.4.Ответы на часто задаваемые вопросы

Для запуска режима необходимо выбрать пункт меню Помощь → Ответы на часто задаваемые вопросы.

В данном режиме просматривается файл с советами по решению наиболее часто задаваемых разработчикам вопросам.

Содержимое файла обновляется от версии к версии.

4.7.5.Календарь бухгалтера

Для запуска режима необходимо выбрать пункт меню Помощь→Календарь бухгалтера.

В календаре бухгалтера приведены основные даты представления налоговой отчетности за год.

При входе в программу на рабочем столе выводятся сведения из календаря на ближайшие 7 дней от текущей даты на компьютере.

Есть возможность редактирования календаря : для этого при просмотре календаря за весь год необходимо нажать на кнопку .

На рабочий стол программы будет выводиться краткая заметка из календаря, а полную можно увидеть в выпадающем окне, если задержать курсор мыши над краткой заметкой.

Все изменения в календаре будут отображаться на рабочем столе программы только после выхода/входа в программу.

4.7.6.Рассылка новостей

Пользователям программы Налогоплательщик ЮЛ предоставляется возможность получения новостей о выходе новых версий программы, новых версий отчетных форм, изменениях в алгоритмах работы, решений часто задаваемых вопросов и т.д. по электронной почте.

Для того, чтобы подписаться на рассылку новостей необходимо послать письмо на адрес , в теме указать idw, или выполнить пункт меню Помощь — Подписаться на рассылку новостей.

Для того, чтобы отказаться от рассылки новостей необходимо послать письмо на адрес , в теме указать idw, или выполнить пункт меню Помощь — Отказаться от рассылки новостей.

Автоматизированная информационная система МНС России (АИС «Налог»). Система передачи данных бухгалтерской и налоговой отчётности (Список форм и состав показателей форм бухгалтерской и налоговой отчётности в электронном виде. Формат и порядок представления бухгалтерской и налоговой отчётности в электронном виде). Версия 1.00. Утвержден МНС России от 28.12.2001 г.;

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00). Часть II. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (версия 2.00000). (Приказ МНС России от 25.03.2002 г. № БГ-3-13/149);

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00). Часть III. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (версия 2.00000). (Приказ МНС России от 25.03.2002 г. № БГ-3-13/149);

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00). Часть IV. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов (версия 2.00000). (Приказ МНС России от 25.03.2002 г. № БГ-3-13/149);

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00). Часть V. Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам (версия 2.00000). (Приказ МНС России от 12.04.2002 г. № БГ-3-13/196);

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00). Часть VI. Состав и структура показателей расчета налога на имущество предприятий (версия 2.00000). (Приказ МНС России от 12.04.2002 г. № БГ-3-13/196);

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00). Часть VII. Состав и структура показателей расчета налога на имущество предприятий (по обособленному подразделению) (версия 2.00000). (Приказ МНС России от 12.04.2002 г. № БГ-3-13/196);

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00). Часть VIII. Состав и структура показателей налоговой декларации по единому социальному налогу (взносу) (версия 2.00000). (Приказ МНС России от 12.04.2002 г. № БГ-3-13/196);

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00). Часть IX. Состав и структура показателей расчета по авансовым платежам по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций; индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями (версия 2.00000). (Приказ МНС России от 17.05.2002 г. № БГ-3-13/254)

  • Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть III Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (версия 2.00001) (приказ МНС России от «07» июня 2002 г. № БГ-3-13/293)

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть Х Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых (Версия 2.00000) (Приказ МНС России от » 07 » июня 2002 г. № БГ-3-13/293)

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть XI Состав и структура показателей расчета по авансовым платежам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций; индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями (Версия 2.00000) (Приказ МНС России от » 07 » июня 2002 г. № БГ-3-13/293

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть XII Состав и структура показателей справки о суммах единого социального налога, начисленных и уплаченных за истекший налоговый период коллегией адвокатов (ее учреждением) за адвоката (Версия 2.00000) (приказ МНС России от «07» июня 2002 г.) № БГ-3-13/293

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть XIII Состав и структура показателей налоговой декларации по плате за пользование водными объектами (версия 2.00000) (приказ МНС России от » 11″ июля 2002 г. № БГ-3-13/350)

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть XIV Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль иностранных организаций (Версия 2.00000) (приказ МНС России от «11» июля 2002 г. № БГ-3-13/350)

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть XV Состав и структура показателей расчета налога на имущество и среднегодовой стоимости имущества иностранной организации (версия 2.00000) (Приказ МНС России от » 11″ июля 2002 г. № БГ-3-13/350)

  • Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть XVI Состав и структура показателей налогового расчета (информации) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (версия 2.00000) (Приказ МНС России от «11» июля 2002 г. № БГ-3-13/350)

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть X Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых (версия 2.00001) (Приказ МНС России от «26» сентября 2002 г. № БГ-3-13/513)

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть XVII Состав и структура показателей расчета регулярных платежей за пользование недрами (версия 2.00000) (Приказ МНС России от «26» сентября 2002 г. № БГ-3-13/513)

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть II Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (версия 2.00001) (приказ МНС России от » 04 » сентября 2002 г. № ВГ-3-13/479)

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть III Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (версия 2.00002) (приказ МНС России от «04» сентября 2002 г. № ВГ-3-13/479)

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть IV Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов (версия 2.00001) (приказ МНС России от «04» сентября 2002 г. № ВГ-3-13/479)

  • Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть V Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам (Версия 2.00000) (Приказ МНС России от » 04 » сентября 2002 г. № ВГ-3-13/479)

  • Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть XIX Состав и структура показателей налоговой декларации о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами РФ (Версия 2.00000) (Приказ МНС России от » 13 » ноября 2002 г. № ВГ-3-13/652)

  • Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть XVIII Состав и структура показателей налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу (Версия 2.00000) (Приказ МНС России от » 13 » ноября 2002 г. № ВГ-3-13/652)

  • Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть XX Состав и структура показателей налоговой декларации по земельному налогу (Версия 2.00000) (Приказ МНС России от » 13 » ноября 2002 г. № ВГ-3-13/652)

  • Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть XXXV Состав и структура показателей налоговой декларации по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций; индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями (Версия 2.00000) (Приказ МНС России от » 04 » января 2003 г. № ВГ-3-13/3)

  • Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть XXXI Состав и структура показателей налоговой декларации по единому социальному налогу для индивидуальных предпринимателей (включая применяющих упрощенную систему налогообложения), глав крестьянских (фермерских) хозяйств (Версия 2.00000) (Приказ МНС России от » 04 » января 2003 г. № ВГ-3-13/3)

  • Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть XXXII Состав и структура показателей налоговой декларации о предполагаемом доходе, подлежащем обложению единым социальным налогом, для индивидуальных предпринимателей (включая применяющих упрощенную систему налогообложения), глав крестьянских (фермерских) хозяйств (Версия 2.00000) (Приказ МНС России от » 04 » января 2003 г. № ВГ-3-13/3)

  • Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть XIX Состав и структура показателей налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Версия 2.00000) (Приказ МНС России от » 04 » января 2003 г. № ВГ-3-13/3)

  • Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть XXX Состав и структура показателей налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы (Версия 2.00000) (Приказ МНС России от » 04 » января 2003 г. № ВГ-3-13/3)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть XXIV Состав и структура показателей налоговой декларации по физическим лицам 4-НДФЛ (Версия 2.00000) (Приказ МНС России от » 04 » января 2003 г. № ВГ-3-13/3)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть III Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (Версия 2.00003) (Приказ МНС России от » 15 » января 2003 г. № ВГ-3-13/44)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть XIV Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль иностранных организаций (Версия 2.00002) (Приказ МНС России от » 15 » января 2003 г. № ВГ-3-13/44)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть XX Состав и структура показателей налоговой декларации по земельному налогу (Версия 2.01003) (Приказ МНС России от » 04 » марта 2003 г. № ВГ-3-13/99)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть XVIII Состав и структура показателей налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу (Версия 2.00001) (Приказ МНС России от » 04 » марта 2003 г. № ВГ-3-13/99)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть V Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам (Версия 2.01003) (Приказ МНС России от » 27 » марта 2003 г. № ВГ-3-13/137)

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XXXVIII. Состав и структура показателей оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма №101) (Версия 2.01000) (Приказ МНС России от » 06 » мая 2003 г. № ВГ-3-13/242)

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XXXIX. Состав и структура показателей бухгалтерского отчёта о прибылях и убытках кредитной организации (форма №102) (Версия 2.01000) (Приказ МНС России от » 06 » мая 2003 г. № ВГ-3-13/242)

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XL. Состав и структура показателей бухгалтерского баланса страховой организации (форма № 1) (Версия 2.01000) (Приказ МНС России от » 06 » мая 2003 г. № ВГ-3-13/242)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XLI. Состав и структура показателей отчёта о прибылях и убытках страховой организации (форма № 2) (Версия 2.01000) (Приказ МНС России от » 06 » мая 2003 г. № ВГ-3-13/242)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XLII. Состав и структура показателей отчёта о прибылях и убытках страховой медицинской организации по обязательному медицинскому страхованию (форма № 2а) (Версия 2.01000) (Приказ МНС России от » 06 » мая 2003 г. № ВГ-3-13/242)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XLIII. Состав и структура показателей отчёта об изменениях капитала страховой организации (форма № 3) (Версия 2.01000) (Приказ МНС России от » 06 » мая 2003 г. № ВГ-3-13/242)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XLIV. Состав и структура показателей отчёта о движении денежных средств страховой организации (форма № 4) (Версия 2.01000) (Приказ МНС России от » 06 » мая 2003 г. № ВГ-3-13/242)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XLV. Состав и структура показателей отчёта о движении денежных средств страховой медицинской организации по обязательному медицинскому страхованию (форма № 4а) (Версия 2.01000) (Приказ МНС России от » 06 » мая 2003 г. № ВГ-3-13/242)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XLVI. Состав и структура показателей приложения к бухгалтерскому балансу страховой организации (форма № 5) (Версия 2.01000) (Приказ МНС России от » 06 » мая 2003 г. № ВГ-3-13/242)

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XI Состав и структура показателей расчета по авансовым платежам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций; индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями (Версия 2.01001) (Приказ МНС России от » 09 » июня 2003 г. № ВГ-3-13/307)

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть IX Состав и структура показателей расчета по авансовым платежам по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций; индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями (Версия 2.01001) (Приказ МНС России от » 09 » июня 2003 г. № ВГ-3-13/308)

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XXIX Состав и структура показателей налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Версия 2.01001) (Приказ МНС России от » 09 » июня 2003 г. № ВГ-3-13/309)

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XXX Состав и структура показателей налоговой декларации по единому налогу уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (Версия 2.01001) (Приказ МНС России от » 09 » июня 2003 г. № ВГ-3-13/309).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть LV Состав и структура показателей расчета лесных податей при отпуске древесины с учетом по площади и по числу деревьев, назначенных в рубку (Версия 2.01000) (Приказ МНС России от » 09 » июня 2003 г. № ВГ-3-13/305)

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть LVI Состав и структура показателей расчета 10-процентных отчислений от платы за загрязнение окружающей среды на ___год, направляемых в федеральный бюджет РФ (Версия 2.01000) (Приказ МНС России от » 09 » июня 2003 г. № ВГ-3-13/305)

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть LVII Состав и структура показателей расчета 10-процентных отчислений от платы за загрязнение окружающей среды за ___квартал, направляемых в федеральный бюджет РФ (Версия 2.01000) (Приказ МНС России от » 09 » июня 2003 г. № ВГ-3-13/305)

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XLVII Состав и структура показателей отчёта об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам (Версия 2.01000) (Приказ МНС России от » 09 » июня 2003 г. № ВГ-3-13/306).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть VI Состав и структура показателей расчета по налогу на имущество предприятий (Версия 2.01001) (Приказ МНС России от » 04 » июля 2003 г. № ВГ-3-13/388@).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть LIY Состав и структура показателей налоговой декларации по транспортному налогу (Версия 2.01000) (Приказ МНС России от » 04 » июля 2003 г. № ВГ-3-13/388@).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть V Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам (Версия 2.01004) (Приказ МНС России от » 08 » августа 2003 г. № ВГ-3-13/450@).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть V Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам (Версия 2.01005) (Приказ МНС России от » 20 » ноября 2003 г. № ВГ-3-13/643@).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть LXVIII Состав и структура показателей расчета (декларации) по налогу на операции с ценными бумагами (Версия 2.01000) (Приказ МНС России от » 20 » ноября 2003 г. № ВГ-3-13/642@).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XXX Состав и структура показателей налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (Версия 2.01002) (Приказ МНС России от » 09 » декабря 2003 г. № ВГ-3-13/672@).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XXXI Состав и структура показателей налоговой декларации по единому социальному налогу для индивидуальных предпринимателей (Версия 2.01001) (Приказ МНС России от » 12 » января 2004 г. № ВГ-3-13/10.

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XXXII Состав и структура показателей налоговой декларации о предполагаемом доходе, подлежащем обложению единым социальным налогом, для индивидуальных предпринимателей (Версия 2.01001) (Приказ МНС России от » 12 » января 2004 г. № ВГ-3-13/10.

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XXXV Состав и структура показателей налоговой декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лица…. (Версия 2.01001) (Приказ МНС России от » 12 » января 2004 г. № ВГ-3-13/10.

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть LX Состав и структура показателей расчета (декларации) по налогу на операции с ценными бумагами (Приказ МНС России от » 21 » января 2004 г. № ВГ-3-13/33).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть II Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (Приказ МНС России от » 26 » января 2004 г. № ВГ-3-13/47).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—I Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на подакцизные товары, за исключением алкогольной продукции, реализуемой с акцизных складов оптовой торговли, и нефтепродуктов (Версия 3.00000) (Приказ МНС России от » 03 » февраля 2004 г. № ВГ-3-13/72).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—III Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на нефтепродукты (Версия 3.00000) (Приказ МНС России от » 03 » февраля 2004 г. № ВГ-3-13/72).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть VIII Состав и структура показателей налоговой декларации по единому социальному налогу для лиц производящих выплаты ФЛ….(Версия 2.01002) (Приказ МНС России от » 05 » февраля 2004 г. № ВГ-3-13/83).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—II Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на алкогольную продукцию, реализуемую с акцизных складов оптовой торговли (Версия 3.00000) (Приказ МНС России от » 03 » февраля 2004 г. № ВГ-3-13/72).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—IV Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на подакцизное минеральное сырье (природного газа) (Версия 3.00000) (Приказ МНС России от » 03 » февраля 2004 г. № ВГ-3-13/72).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XVI Состав и структура показателей налогового расчета (информации) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (Версия 3.00000) (Приказ МНС России от » 05 » февраля 2004 г. № ВГ-3-13/82).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XIX Состав и структура показателей налоговой декларации о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации (Версия 3.00000) (Приказ МНС России от » 05 » февраля 2004 г. № ВГ-3-13/84).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть LIV Состав и структура показателей налоговой декларации по транспортному налогу (Версия 3.00000) (Приказ МНС России от » 11 » февраля 2004 г. № ВГ-3-13/94).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XIII Состав и структура показателей налоговой декларации по плате за пользование водными объектами (Версия 3.00000) (Приказ МНС России от » 12 » февраля 2004 г. № ВГ-3-13/108@). Приказ МНС России от 19.05.2004 № САЭ-3-13/323@ «О внесении дополнений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00000)».

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть X Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых (Версия 3.00000) (Приказ МНС России от » 12 » февраля 2004 г. № ВГ-3-13/108@).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—II Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на алкогольную продукцию, реализуемую с акцизных складов оптовой торговли (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 16 » февраля 2004 г. № ВГ-3-13/126).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—III Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на нефтепродукты (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 16 » февраля 2004 г. № ВГ-3-13/126).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть III Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (Версия 3.00000) (Приказ МНС России от » 02 » марта 2004 г. № ВГ-3-13/173).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть IV Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по операциям, облагаемым по налоговой ставке 0 процентов (Версия 3.00000) (Приказ МНС России от » 02 » марта 2004 г. № ВГ-3-13/173).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XXIX Состав и структура показателей налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Версия 3.00000) (Приказ МНС России от » 26 » января 2004 г. № ВГ-3-13/44). Приказ МНС России от 05.04.2004 № САЭ-3-13/266@ о внесении дополнений в формат.

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XXX Состав и структура показателей налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (Версия 3.00000) (Приказ МНС России от » 26 » января 2004 г. № ВГ-3-13/44).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть IX Состав и структура показателей расчета по авансовым платежам по единому социальному налогу (Версия 3.00000) (Приказ МНС России от » 05 » февраля 2004 г. № ВГ-3-13/85).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XXI Состав и структура показателей декларации по налогу на игорный бизнес (Версия 3.00000) (Приказ МНС России от » 05 » февраля 2004 г. № ВГ-3-13/81).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XI Состав и структура показателей расчета по авансовым платежам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций; индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями (Версия 3.00000) (Приказ МНС России от » 16 » февраля 2004 г. № ВГ-3-13/124). Приказ МНС России от 05.04.2004 № САЭ-3-13/267@ о внесении дополнений в формат.

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XVIII Состав и структура показателей налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу (Версия 3.00000) (Приказ МНС России от » 05 » апреля 2004 г. № САЭ-3-13/266@).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть VI Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на имущество организаций (налогового расчета по авансовому платежу) (Версия 3.00000) (Приказ МНС России от » 06 » апреля 2004 г. № САЭ-3-13/269@).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XX Состав и структура показателей налоговой декларации по земельному налогу (Версия 3.00000) (Приказ МНС России от » 11 » февраля 2004 г. № БГ-3-13/94).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XIV Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль иностранных организаций (Версия 3.00000) (Приказ МНС России от » 16 » февраля 2004 г. № БГ-3-13/125).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XVI Состав и структура показателей налогового расчета (информации) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 16 » февраля 2004 г. № БГ-3-13/125).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XXIX Состав и структура показателей налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 11 » июня 2004 г. № САЭ-3-13/364).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XXX Состав и структура показателей налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 11 » июня 2004 г. № САЭ-3-13/364).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XXI Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на игорный бизнес (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 11 » июня 2004 г. № САЭ-3-13/364).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XVIII Состав и структура показателей налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 11 » июня 2004 г. № САЭ-3-13/364).

· Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть IX Состав и структура показателей расчета по авансовым платежам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций; индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 11 » июня 2004 г. № САЭ-3-13/364).

· Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XI Состав и структура показателей расчета по авансовым платежам по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам; организаций; индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 11 » июня 2004 г. № САЭ-3-13/364).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XIX Состав и структура показателей налогового расчета (информации) о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (Версия 3.00002) (Приказ МНС России от » 11 » июня 2004 г. № САЭ-3-13/364).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XIV Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль иностранной организации (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 11 » июня 2004 г. № САЭ-3-13/364).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть LX Состав и структура показателей расчета (декларации) по налогу на операции с ценными бумагами (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 11 » июня 2004 г. № САЭ-3-13/365).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XX Состав и структура показателей налоговой декларации по земельному налогу (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 11 » июня 2004 г. № САЭ-3-13/365).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть X Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 11 » июня 2004 г. № САЭ-3-13/365).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть LIV Состав и структура показателей налоговой декларации по транспортному налогу (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 11 » июня 2004 г. № САЭ-3-13/365).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XIII Состав и структура показателей налоговой декларации по плате за пользование водными объектами (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 11 » июня 2004 г. № САЭ-3-13/365).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XVII Состав и структура показателей расчета регулярных платежей за пользование недрами (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 11 » июня 2004 г. № САЭ-3-13/365).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть VI Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на имущество организаций (налогового расчета по авансовым платежам) (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 11 » июня 2004 г. № САЭ-3-13/365).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть II Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 16 » июня 2004 г. № САЭ-3-13/371).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть III Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 16 » июня 2004 г. № САЭ-3-13/371).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть IV Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 16 » июня 2004 г. № САЭ-3-13/371).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—I Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на подакцизные товары, за исключением алкогольной продукции, реализуемой с акцизных складов оптовой торговли, и нефтепродуктов (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 16 » июня 2004 г. № САЭ-3-13/371).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—II Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на алкогольную продукцию, реализуемую с акцизных складов оптовой торговли (Версия 3.00002) (Приказ МНС России от » 16 » июня 2004 г. № САЭ-3-13/371).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—IV Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на подакцизное минеральное сырье (Версия 3.00001) (Приказ МНС России от » 16 » июня 2004 г. № САЭ-3-13/371).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00). Часть LXIX. Состав и структура показателей сведений о полученной лицензии (разрешения) на пользование объектами животного мира, суммах сбора за пользование объектами животного мира, подлежащих уплате, и суммах фактически уплаченного сбора (версия 3.00000). (Приказ МНС России от 30.06.2004 г. № САЭ-3-13/402@);

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00). Часть LXIX. Состав и структура показателей сведений о полученной лицензии (разрешения) на пользование объектами водных биологических ресурсов, суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового и регулярных взносов (версия 3.00000). (Приказ МНС России от 12.07.2004 г. № САЭ-3-13/420@);

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00). Часть II. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (версия 3.00002). (Приказ МНС России от 16.07.2004 г. № САЭ-3-13/426@);

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00). Часть II. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (версия 3.00003). (Приказ МНС России от 25.08.2004 г. № САЭ-3-13/477@);

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть III Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (Версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 30.12.04г. № САЭ-3-13/192@).

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XIV Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль иностранных организаций (Версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 30.12.04г. № САЭ-3-13/192@).

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XVI Состав и структура показателей налогового расчета (информации) о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (Версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 30.12.04г. № САЭ-3-13/192@).

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XIX Состав и структура показателей налоговой декларации о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации (Версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 30.12.04г. № САЭ-3-13/192@).

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00). Часть II. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (версия 3.00003). (Приказ ФНС России от 30.12.2004 г. № САЭ-3-13/195@);

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—I Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на подакцизные товары, за исключением алкогольной продукции, реализуемой с акцизных складов оптовой торговли, и нефтепродуктов (Версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 30.12.04г. № САЭ-3-13/195@).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—II Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на алкогольную продукцию, реализуемую с акцизных складов оптовой торговли (Версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 30.12.04г. № САЭ-3-13/195@).

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—III Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на нефтепродукты (Версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 30.12.04г. № САЭ-3-13/195@).

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—IV Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на подакцизное минеральное сырье (Версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 30.12.04г. № САЭ-3-13/195@).

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XXI Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на игорный бизнес (Версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 30.12.04г. № САЭ-3-13/195@).

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XXIV Состав и структура показателей налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 30.12.04г. № САЭ-3-13/195@).

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть X Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых (Версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 18.01.05г. № САЭ-3-13/5@).

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XVII Состав и структура показателей расчета регулярных платежей за пользование недрами (Версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 18.01.05г. № САЭ-3-13/5@).

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—II Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на алкогольную продукцию, реализуемую с акцизных складов оптовой торговли (версия 3.00004) (Приказ ФНС России от 08.02.05г. № САЭ-3-13/34@)

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XL. Состав и структура показателей бухгалтерского баланса страховой организации (форма № 1) (Версия 2.01001) (Приказ ФНС России от 08.02.2005 г. № САЭ-3-13/35@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XLI. Состав и структура показателей отчёта о прибылях и убытках страховой организации (форма № 2) (Версия 2.01001) (Приказ ФНС России от 08.02.2005 г. № САЭ-3-13/35@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XLII. Состав и структура показателей отчёта о прибылях и убытках страховой медицинской организации по обязательному медицинскому страхованию (форма № 2а) (Версия 2.01001) (Приказ ФНС России от 08.02.2005 г. № САЭ-3-13/35@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XLIII. Состав и структура показателей отчёта об изменениях капитала страховой организации (форма № 3) (Версия 2.01001) (Приказ ФНС России от 08.02.2005 г. № САЭ-3-13/35@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XLIV. Состав и структура показателей отчёта о движении денежных средств страховой организации (форма № 4) (Версия 2.01001) (Приказ ФНС России от 08.02.2005 г. № САЭ-3-13/35@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XLV. Состав и структура показателей отчёта о движении денежных средств страховой медицинской организации по обязательному медицинскому страхованию (форма № 4а) (Версия 2.01001) (Приказ ФНС России от 08.02.2005 г. № САЭ-3-13/35@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 2.01) Часть XLVI. Состав и структура показателей приложения к бухгалтерскому балансу страховой организации (форма № 5) (Версия 2.01001) (Приказ ФНС России от 08.02.2005 г. № САЭ-3-13/35@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть VI Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на имущество организаций (налоговый расчет по авансовому платежу) (версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 16.02.2005 г. № САЭ-3-13/41@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть VIII Состав и структура показателей налоговой декларации по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам (версия 3.00000) (Приказ ФНС России от 10.03.2005 г. № САЭ-3-13/79@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XXXV Состав и структура показателей налоговой декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам (версия 3.00000) (Приказ ФНС России от 10.03.2005 г. № САЭ-3-13/79@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть LIV Состав и структура показателей налоговой декларации по транспортному налогу (версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 10.03.2005 г. № САЭ-3-13/81@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XXI Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на игорный бизнес (версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 14.03.2005 г. № САЭ-3-13/87@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть III Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 15.03.2005 г. № САЭ-3-13/94@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—I Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на подакцизные товары, за исключением алкогольной продукции, реализуемой с акцизных складов оптовой торговли и нефтепродуктов (версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 15.03.2005 г. № САЭ-3-13/94@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—III Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на нефтепродукты (версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 15.03.2005 г. № САЭ-3-13/94@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—III Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на нефтепродукты (версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 15.03.2005 г. № САЭ-3-13/94@)

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть XLIII Состав и структура показателей отчёта об изменениях капитала страховой организации (версия 2.01001) (Приказ ФНС России от 25.03.2005 г. № САЭ-3-13/119@)

 Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 2.00) Часть XLVI Состав и структура показателей приложения к бухгалтерскому балансу страховой организации (версия 2.01001) (Приказ ФНС России от 25.03.2005 г. № САЭ-3-13/119@)

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00). Часть II. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (версия 3.00005). (Приказ ФНС России от 24.03.2005 г. № САЭ-3-13/111@);

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00). Часть LXXIII. Состав и структура показателей налоговой декларации по водному налогу (версия 3.00000). (Приказ ФНС России от 11.04.2005 г. № САЭ-3-13/150@);

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть IX Состав и структура показателей расчета авансовых платежей по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам (версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 13.04.2005 г. № САЭ-3-13/154@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XXIX Состав и структура показателей налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 13.04.2005 г. № САЭ-3-13/155@)

  • Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XXX Состав и структура показателей налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 13.04.2005 г. № САЭ-3-13/155@)

  • Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XXXII Состав и структура показателей налоговой декларации о предполагаемом доходе, подлежащем обложению единым социальным налогом, для налогоплательщиков, не производящих выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц (версия 3.00000) (Приказ ФНС России от 13.04.2005 г. № САЭ-3-13/156@)

  • Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XI Состав и структура показателей расчета авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам (версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 14.04.2005 г. № САЭ-3-13/158@)

  • Формат представления налоговой и бухгалтерской отчётности в электронном виде (версия 3.00). Часть LXXIII. Состав и структура показателей налоговой декларации по водному налогу (версия 3.00001). (Приказ ФНС России от 26.04.2005 г. № САЭ-3-13/179@);

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—I Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на подакцизные товары, за исключением алкогольной продукции, реализуемой с акцизных складов оптовой торговли и нефтепродуктов (версия 3.00004) (Приказ ФНС России от 29.04.2005 г. № ШС-3-13/185@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—II Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на алкогольную продукцию, реализуемую с акцизных складов оптовых организаций (версия 3.00005) (Приказ ФНС России от 29.04.2005 г. № ШС-3-13/185@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—III Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на нефтепродукты (версия 3.00004) (Приказ ФНС России от 29.04.2005 г. № ШС-3-13/185@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—IV Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизу на подакцизное минеральное сырье (природный газ) (версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 29.04.2005 г. № ШС-3-13/185@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть V—V Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на табачные изделия (версия 3.00000) (Приказ ФНС России от 29.04.2005 г. № ШС-3-13/185@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть III Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (версия 3.00004) (Приказ ФНС России от 06.05.2005 г. № ШС-3-13/196@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть IV Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов (версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 06.05.2005 г. № ШС-3-13/196@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть LXX Состав и структура показателей налоговой декларации по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при ввозе товаров на территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь (версия 3.00000) (Приказ ФНС России от 06.05.2005 г. № ШС-3-13/196@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XVIII Состав и структура показателей налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу (версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 17.05.2005 г. № ММ-3-13/202@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть LXXIV Состав и структура показателей налогового расчета по авансовым платежам по земельному налогу (версия 3.00000) (Приказ ФНС России от 20.06.2005 г. № ГИ-3-13/276@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть X Состав и структура показателей налоговой декларации по налогe по налогу на добычу полезных ископаемых (версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 22.08.2005 г. № ММ-3-13/399@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть LXXV Состав и структура показателей налоговой декларации по земельному налогу (версия 3.00000) (Приказ ФНС России от 08.11.2005 г. № САЭ-3-13/570@)

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть LXXV Состав и структура показателей налоговой декларации по земельному налогу (версия 3.00000) (Приказ ФНС России от 08.11.2005 г. № САЭ-3-13/570@);

  • Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XXXIII Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 08.02.2005 г. № САЭ-3-13/34@)

 Формат представления налоговой (бухгалтерской) отчётности в электронном виде (версия 3.00) Часть XXXIV Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 4-НДФЛ) (версия 3.00000) (Приказ МНС России от 14.06.2004 г. № САЭ-3-13/423@)

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть XXXIII Состав и структура показателей налоговая декларация о доходах физических лиц (форма 3-НДФЛ) (версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 27.01.2006 г. № САЭ-3-13/54@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть VIII Состав и структура показателей налоговая декларация по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций; индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями (Версия 3.00001) (Приказ ФНС России от 30.01.2006 г. № САЭ-3-13/59@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть XXXV Состав и структура показателей налоговой декларация по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций; индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями (версия 3.00001) (Приказ ФНС России от 30.01.2006 г. № САЭ-3-13/59@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть VI Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на имущество организаций (налогового расчета по авансовому платежу) (Версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 30.01.2006 г. № САЭ-3-13/60@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть III Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (Версия 3.00005) (Приказ ФНС России от 02.02.2006 г. № САЭ-3-13/68@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть IV Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость по налоговой ставке 0 процентов (Версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 02.02.2006 г. № САЭ-3-13/68@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть LXX Состав и структура показателей налоговой декларации по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при ввозе товаров на территорию РФ с территории Республики Беларусь (версия 3.00001) (Приказ ФНС России от 02.02.2006 г. № САЭ-3-13/68@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть V—I Состав и структура показателей налоговая декларация по акцизам на подакцизные товары, за исключением алкогольной продукции, реализуемой с акцизных складов оптовой торговли, и нефтепродуктов (3.00005) (Приказ ФНС России от 17.02.2006 г. № САЭ-3-13/102@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть V—II Состав и структура показателей налоговая декларация по акцизам на алкогольную продукцию, реализуемую с акцизных складов оптовой торговли (Версия 3.00006) (Приказ ФНС России от 17.02.2006 г. № САЭ-3-13/102@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть V—III Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на нефтепродукты (Версия 3.00005) (Приказ ФНС России от 17.02.2006 г. № САЭ-3-13/102@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть V—V Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на табачные изделия (Версия 3.00001) (Приказ ФНС России от 17.02.2006 г. № САЭ-3-13/102@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть II Состав и структура показателей налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (Версия 3.00006) (Приказ ФНС России от 07.03.2006 г. № САЭ-3-13/132@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть LXXVI Состав и структура показателей данных об исчисленных суммах единого социального налога с доходов адвокатов (Версия 3.00000) (Приказ ФНС России от 09.03.2006 г. № САЭ-3-13/136@)(информационное письмо ФНС России от 04.04.2006 № 13-0-09/000654);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть XXX Состав и структура показателей налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (Версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 10.03.2006 г. № САЭ-3-13/139@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть XXIX Состав и структура показателей налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Версия 3.00004) (Приказ ФНС России от 10.03.2006 г. № САЭ-3-13/140@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть XXIX Состав и структура показателей налоговой декларации по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций; индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями (Версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 14.03.2006 г. № САЭ-3-13/146@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть XXXV Состав и структура показателей налоговой декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование для лиц, производящих выплаты физическим лицам: организаций; индивидуальных предпринимателей; физических лиц, не признаваемых индивидуальными предпринимателями (версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 23.03.2006 г. № САЭ-3-13/168@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть LXIX Состав и структура показателей сведений о полученной лицензии (разрешении) на пользование объектами водных биологических ресурсов, суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового сбора и регулярных взносов (Версия 3.00001) (Приказ ФНС России от 04.04.2006 г. № САЭ-3-13/187@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть LXXII Состав и структура показателей сведений о полученной лицензии (разрешении) на пользование объектами животного мира, суммах сбора за пользование объектами животного мира, подлежащих уплате, и суммах фактически уплаченного сбора (Версия 3.00001) (Приказ ФНС России от 10.04.2006 г. № ММ-3-13/218@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть LXXVII Состав и структура показателей налогового расчета по авансовым платежам по транспортному налогу (Версия 3.00000) (Приказ ФНС России от 27.04.2006 г. № САЭ-3-13/261@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть LXXIV Состав и структура показателей налогового расчета по авансовым платежам по земельному налогу (Версия 3.00001) (Приказ ФНС России от 22.05.2006 г. № САЭ-3-13/291@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть LXXVIII Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашения о разделе продукции (Версия 3.00000) (Приказ ФНС России от 23.05.2006 г. № САЭ-3-13/299@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть LXXVII Состав и структура показателей налогового расчета по авансовым платежам по транспортному налогу (Версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 19.06.2006 г. № САЭ-3-13/363@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть III Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (Версия 3.00006) (Приказ ФНС России от 13.12.2006 г. № САЭ-3-13/859@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть XXXIII Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (Версия 3.00004) (Приказ ФНС России от 22.12.2006 г. № ММ-3-13/887@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть LXX Состав и структура показателей налоговой декларации по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при ввозе товаров на территорию РФ с территории Республики Беларусь (Версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 11.01.2007 г. № САЭ-3-13/3@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть V—VI Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на подакцизные товары, за исключением табачных изделий (Версия 3.00000) (Приказ ФНС России от 11.01.2007 г. № САЭ-3-13/4@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть V—V Состав и структура показателей налоговой декларации по акцизам на табачные изделия (Версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 11.01.2007 г. № САЭ-3-13/4@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть XXI Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на игорный бизнес (версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 25.01.2007 г. № САЭ-3-13/25@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть X Состав и структура показателей налоговой декларации по налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых (версия 3.00004) (Приказ ФНС России от 09.02.2007 г. № ММ-3-13/53@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть XVIII Состав и структура показателей налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу (Версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 27.02.2007 г. № ММ-3-13/90@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть II Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль (версия 3.00007) (Приказ ФНС России от 21.02.2007 г. № ММ-3-13/76@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть LXXVIII Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашения о разделе продукции (версия 3.00001) (Приказ ФНС России от 23.03.2007 г. № ММ-3-13/159@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть XXXVIII Состав и структура показателей оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (версия 3.00000) (Приказ ФНС России от 26.03.2007 г. № ММ-3-13/165@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть XXXIX Состав и структура показателей отчета о прибылях и убытках кредитной организации (версия 3.00000) (Приказ ФНС России от 26.03.2007 г. № ММ-3-13/165@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть LXXIX Состав и структура показателей отчета о прибылях и убытках (версия 3.00000) (Приказ ФНС России от 26.03.2007 г. № ММ-3-13/165@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть LXXX Состав и структура показателей оборотной ведомости по счетам кредитной организации (версия 3.00000) (Приказ ФНС России от 26.03.2007 г. № ММ-3-13/165@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть LXXXI Состав и структура показателей сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты (версия 3.00000) (Приказ ФНС России от 26.03.2007 г. № ММ-3-13/165@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть XIV Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль иностранной организации (версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 04.04.2007 г. № ММ-3-13/196@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть XIV Состав и структура показателей налогового расчета (информации) о суммах выплаченных организациям доходов и уплаченных налогов (версия 3.00004) (Приказ ФНС России от 04.04.2007 г. № ММ-3-13/196@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть XIV Состав и структура показателей налоговой декларации о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации (версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 04.04.2007 г. № ММ-3-13/196@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть XXIX Состав и структура показателей налоговой декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (версия 3.00005) (Приказ ФНС России от 09.04.2007 г. № ММ-3-13/207@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть IX Состав и структура показателей расчета авансовых платежей по единому социальному налогу для лиц, производящих выплаты физическим лицам (версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 09.04.2007 г. № ММ-3-13/208@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть XXX Состав и структура показателей налоговой декларации по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (версия 3.00004) (Приказ ФНС России от 09.04.2007 г. № ММ-3-13/209@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML)(версия 4). Часть LIV Состав и структура показателей налоговой декларации по транспортному налогу (версия 01) (Приказ ФНС России от 11.04.2007 г. № ММ-3-13/223@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML)(версия 4). Часть LXXVII Состав и структура показателей налоговой расчета по авансовым платежам по транспортному налогу (версия 01) (Приказ ФНС России от 11.04.2007 г. № ММ-3-13/224@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть LXXIII Состав и структура показателей налоговой декларации по водному налогу (версия 3.00002) (Приказ ФНС России от 13.04.2007 г. № ММ-3-13/231@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть LXXIV Состав и структура показателей налоговый расчет по авансовым платежам по земельному налогу (версия 3.00001) (Приказ ФНС России от 20.04.2007 г. № ММ-3-13/245@);

  • Изменение в приказ МНС России от 22.12.2003 № БГ-3-13/705@ «Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)» (версии 2.0, 2.01 и 3.0) (Приказ ФНС России от 14.04.2007 г. № ММ-3-13/230@);

  • Формат представления сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год, в электронном виде (на основе XML)(версия 4.01). Часть LXXXII. (Приказ ФНС России от 10.07.2007 г. № ММ-3-13/421@);

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML)(версия 4). Часть LXXV Состав и структура показателей налоговой декларации по земельному налогу (версия 01) (Приказ ФНС России от 16.07.2007 г. № ММ-3-13/440@).

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть II Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (версия 3.00006) (Приказ ФНС России от 20.07.2007 г. № ВЕ-3-13/451@).

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML)(версия 4). Часть LXXXVIII Состав и структура показателей единой (упрощенной) налоговой декларации (версия 01) (Приказ ФНС России от 20.08.2007 г. № ММ-3-13/495@).

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00). Часть XVIII Состав и структура показателей налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу (версия 3.00004). (Приказ ФНС России от 26.12. 2007 №  ММ-3-13/697@.

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (Версия 5). Часть XII Состав и структура показателей справки о суммах единого социального налога, уплаченных за истекший налоговый период коллегией адвокатов, адвокатским бюро или юридической консультацией за адвоката (Версия 01) (Приказ ФНС России от 28.12.2007 №ММ-3-13/704@).

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00) Часть ХХХI Состав и структура показателей налоговой декларации по единому социальному налогу для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, занимающихся частной практикой (версия 3.00000) (Приказ ФНС России от 07.02.2008 № ММ-3-6/52@.

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00) Часть VIII Состав и структура показателей налоговой декларации по единому социальному налогу для налогоплательщиков, производящих выплаты физическим лицам (версия 3.00003) (Приказ ФНС России от 18.02.2008 № ШТ-3-6/67@).

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (Версия 5). Часть XXXIII. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (Версия 02) (Приказ ФНС России от 28.02.2008 №ММ-3-6/80@).

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5) Часть XLVIII. Состав и структура показателей бухгалтерского баланса негосударственного пенсионного фонда (форма N 1-НПФ) (Версия 01) (Приказ ФНС России от 20.03.2008 № ММ-3-6/108@).

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5) Часть L. Состав и структура показателей отчета о движении средств целевого финансирования, пенсионных резервов и пенсионных накоплений негосударственного пенсионного фонда (форма N 3-НПФ) (Версия 01) (Приказ ФНС России от 20.03.2008 № ММ-3-6/108@).

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5) Часть LI. Состав и структура показателей отчета о движении денежных средств негосударственного пенсионного фонда (форма N 4-НПФ) (Версия 01) (Приказ ФНС России от 20.03.2008 № ММ-3-6/108@).

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (Версия 5). Часть LII. Состав и структура показателей отчета о движении имущества, составляющего пенсионные резервы и пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда (форма 5-НПФ)
    (Версия 01) (Приказ ФНС России от 20.03.2008 №ММ-3-6/108@).

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5). «Часть LIII. Состав и структура показателей отчета о целевом использовании средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда (форма N 6-НПФ) (Версия 01) (Приказ ФНС России от 20.03.2008 №ММ-3-6/108@).

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (Версия 5). Часть LXXXIV. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на имущество организаций (Версия 01) (Приказ ФНС России от 09.04.2008 № ММ-3-6/148@).

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5). Часть LXXXV. Состав и структура показателей налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций (Версия 01) (Приказ ФНС России от 09.04.2008 № ММ-3-6/148@).

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5) Часть II. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (Версия 01) Приказ ФНС России от 24.06.2008 №ММ-3-6/287@.

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5) Часть XXIII. Состав и структура показателей бухгалтерского баланса (форма № 1) (Версия 01) Приказ ФНС России от 01.04.2009 № ММ-7-6/228@.

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5) Часть XXIV.Состав и структура показателей отчета о прибылях и убытках (форма № 2) (Версия 01) Приказ ФНС России от 01.04.2009 № ММ-7-6/228@.

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5) Часть XXV. Состав и структура показателей отчета об изменениях капитала (форма № 3) (Версия 01) Приказ ФНС России от 01.04.2009 № ММ-7-6/228@.

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5) Часть XXVI. Состав и структура показателей отчета о движении денежных средств (форма № 4) (Версия 01) Приказ ФНС России от 01.04.2009 № ММ-7-6/228@.

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5) Часть XXVII. Состав и структура показателей приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5) (Версия 01) Приказ ФНС России от 01.04.2009 № ММ-7-6/228@.

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5) Часть XXVIII Состав и структура показателей отчета о целевом использовании полученных средств (форма № 6) (Версия 01) Приказ ФНС России от 01.04.2009 № ММ-7-6/228@.

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5) Часть XXXIII. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) (версия 04) Приказ ФНС России от 28.04.2009 № ММ-7-6/266@.

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5) Часть XXX. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (версия 01) Приказ ФНС России от 25.08.2009 № ШТ-7-6/428@.

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5) Часть XVIII. Состав и структура показателей налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу (версия 01) Приказ ФНС России от 25.08.2009 № ШТ-7-6/429@.

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5) Часть III. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость (версия 01) Приказ ФНС России от 31.12.2009 № ШТ-7-6/730@.

  • Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5) Часть III. Состав и структура показателей налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (версия 02) Приказ ФНС России от 10.02.2010 № ММ-7-6/42@.

  • Формат представления формы ЕНВД-3 «Заявление о снятии с учета организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» в электронном виде (версия 5.02) Приказ ФНС России от 19.03.2010 №ММ-7-6/131@

  • Формат представления Заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма № 26.2-1) в электронном виде (версия 5.01) часть XXXVI Приказ ФНС России от 20.04.2010 №ММ-7-6/196@

  • Формат представления Cообщения об утрате права на применение упрощенной системы налогообложения (форма № 26.2-2) в электронном виде (версия 5.01) часть XXXVI Приказ ФНС России от 20.04.2010 №ММ-7-6/196@

  • Формат представления Уведомления об отказе от применения упрощенной системы налогообложения (форма № 26.2-3) в электронном виде (версия 5.01) часть XXXVI Приказ ФНС России от 20.04.2010 №ММ-7-6/196@

  • Формат представления Уведомления об изменении объекта налогообложения (форма № 26.2-6) в электронном виде (версия 5.01) часть XXXVI Приказ ФНС России от 20.04.2010 №ММ-7-6/196@

  • Формат представления Заявления о переходе на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма № 26.1-1) в электронном виде (версия 5.01) часть CI. Приказ ФНС России от 20.04.2010 №ММ-7-6/197@

  • Формат представления Сообщения об утрате права на применение системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма № 26.1-2)
    в электронном виде (версия 5.01) часть CII. Приказ ФНС России от 20.04.2010 №ММ-7-6/197@

  • Формат представления Уведомления об отказе от применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (форма № 26.1-3)
    в электронном виде (версия 5.01) часть CIII. Приказ ФНС России от 20.04.2010 №ММ-7-6/197@

  • Формат представления Сведений о полученных разрешениях на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, суммах сбора за добычу (вылов) водных биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового и регулярных взносов (версия 01). Приказ ФНС России от 06.09.2010 №ММ-7-6/443@

  • Формат представления Сведений о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова, на основании разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и суммах сбора, подлежащих уплате в виде единовременного взноса (версия 01). Приказ ФНС России от 06.09.2010 №ММ-7-6/442@

  • Формат представления Налоговой декларации по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств — членов таможенного союза (версия 01). Приказ ФНС России от 05.08.2010 № ЯК-7-6/374@

 Приказ МНС РФ от 7 апреля 2000 г. N АП-3-06/124 «Об утверждении Положения об особенностях учета в налоговых органах иностранных организаций»

 Приказ МНС РФ от 10 декабря 2002 г. N БГ-3-32/705@ «Об организации и функционировании системы представления налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи» (с изменениями от 8 августа 2003 г., 4 марта 2010 г.)

 Приказ МНС РФ от 28 июля 2003 г. N БГ-3-09/426 «Об учете иностранных организаций в налоговых органах»

 Приказ МНС РФ от 8 января 2004 г. N ВГ-3-22/5@ «Об утверждении рекомендуемой формы заявления о регистрации изменений количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес»

 Приказ Минфина РФ от 24 января 2005 г. N 8н «Об утверждении формы заявления о регистрации объекта (объектов) налогообложения налогом на игорный бизнес»

 Приказ ФНС РФ от 31.08.05 № САЭ-3-22/417 «Об утверждении форм документов, необходимых для применения упрощенной системы налогообложения на основе патента»

 Приказ ФНС РФ от 31.08.05 № САЭ-3-22/417 «Об утверждении Правил указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ»

 Положение ЦБР от 03.10.02 № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации»

  • Приказ МНС РФ от 19.12.2002 г. № БГ-3-08/722 «Об утверждении форм документов и порядка постановки на учет налогоплательщиков единого налога на вмененный доход в налоговых органах по месту осуществления предпринимательской деятельности»;

  • Приказ МНС РФ от 03.03.2004 г. № БГ-3-09/178 «Об утверждении Порядка и условий присвоения, применения, а также изменения идентификационного номера налогоплательщика и форм документов, используемых при постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц»;

  • Приказ Минфина РФ от 24.01.2005 г. № 8н «Об утверждении формы заявления о регистрации объекта (объектов) налогообложения налогом на игорный бизнес»;

  • Приказ МНС РФ от 08.01.2004 г. № ВГ-3-22/5 «Об утверждении рекомендуемой формы заявления о регистрации изменений количества объектов налогообложения налогом на игорный бизнес»;

  • Приказ МНС РФ от 3.12.2003 г. № БГ-3-09/664 «Об утверждении форм документов, используемых при государственной регистрации крестьянских (фермерских) хозяйств» (с изменениями от 16 февраля 2004 г.);

  • Приказ МНС РФ от 07.04.2000 г. № АП-3-06/124 «Об утверждении Положения об особенностях учета в налоговых органах иностранных организаций»;

  • Приказ ФНС от 01.12.2006г. № САЭ-3-09/826 «Об утверждении форм документов, используемых при постановке на учет и снятии с учета российских организаций и физических лиц»;

  • Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

  • Постановление Правительства РФ от 15.04.2006г. № 212 «О мерах по реализации отдельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность некоммерческих организаций»;

  • Постановление Правительства РФ от 23 августа 2007 г. N 540
    «О составе и порядке представления организатором азартных игр сведений, необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр»;

  • Приказ ФНС России от 17 января 2008 г. N MM-3-09/11@ «Об утверждении форм сообщений налогоплательщиками сведений, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации»;

  • Приказ ФНС России от 31 января 2008 г. N ММ-3-13/36@ «О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)»

  • Приказ ФНС России от 31 января 2008 г. N ММ-3-13/37@ «О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)»

  • Приказ ФНС России от 5 февраля 2008 г. N ММ-3-6/46@ «Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5)»

  • Приказ ФНС России от 7 февраля 2008 г. N ММ-3-6/52@ «О внесении дополнения в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)»

  • Приказ ФНС России от 14 февраля 2008 г. N ШТ-3-6/63@ «О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)»

  • Приказ ФНС России от 28 февраля 2008 г. N ММ-3-6/80@ «Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5)»

  • Приказ ФНС России от 18 марта 2008 г. N ММ-3-6/101@ «Об утверждении форматов представления деклараций об объемах производства, оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (версия 3.02)»

  • Приказ ФНС России от 20 марта 2008 г. N ММ-3-6/108@ «Об утверждении форматов представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5)»

  • Приказ ФНС России от 9 апреля 2008 г. N ММ-3-6/148@ «Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5)»

  • Приказ ФНС России от 10 июня 2008 г. N ВЕ-3-6/275@ «О вводе в промышленную эксплуатацию программного обеспечения централизованного и ручного ввода налоговых деклараций (расчетов) и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, на основе управляющего и двумерного штрихкодов»;

  • Приказ ФНС России от 24 июня 2008 г. N ММ-3-6/287@ «Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской  отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде(на основе XML) (версия 5)»

  • Приказ ФНС России от 7 июля 2008 г. N ММ-3-6/301@ «О внесении изменений в приказ МНС России от 22.12.2003 N БГ-3-13/705@ «Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия  3.00)»

  • Приказ ФНС России от 18.07.2008 г. №  ММ-3-6/321@ «Об утверждении общих требований к форматам представления налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5)».

  • Приказ ФНС России от 23 октября 2008 г. N ММ-3-6/481@ «Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской  отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5)»

  • Приказ ФНС России от 18 ноября 2008 г. N ММ-3-3/606@ «О внесении изменений в Приказ ФНС России от 31 августа 2005 г. N САЭ-3-22/417 «Об утверждении форм документов, необходимых для применения упрощенной системы налогообложения на основе патента»

  • Приказ ФНС России от 24 ноября 2008 г. N ММ-3-6/616@ «Об утверждении формата информационного сообщения содержащего сведения из доверенности, представленной в налоговые органы заявителем, о наделении его представителя полномочием по исполнению обязанностей в налоговых органах и формата уведомления об уточнении налоговой декларации (расчета)»

  • Приказ ФНС России от 18.12.2008 № ММ-3-6/668@ отчета о прибылях и убытках страховой организации (версия 2.01001)

  • Приказ ФНС России от 25.12.2008 № ММ-3-6/684@ бухгалтерского баланса кредитной организации (публикуемой формы) (версия 5.01).

  • Приказ ФНС России от 26 декабря 2008 г. N ММ-3-6/689@ «Об утверждении формата уведомления об уточнении налоговой декларации (расчета)»

  • Приказ ФНС России от 26.12.2008 № ММ-3-6/690@ справки о составе региональной организации Всероссийского общества инвалидов (версия 5.01).

  • Приказ ФНС России от 31.12.2008 № ММ-3-6/700@ «Об утверждении рекомендуемой формы заявления о постановке на учет индивидуального предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения на основе патента».

  • Приказ ФНС России от 14.01.2009 № ММ-7-6/5@ «Об утверждении форм заявлений о постановке на учет и снятии с учета организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».

  • Приказ ФНС России от 21.01.2009 № ММ-7-6/18@ «Заявления о постановке на учет индивидуального предпринимателя в качестве индивидуального предпринимателя, применяющего упрощенную систему налогообложения на основе патента» (версия 5.01).

  • Приказ ФНС России от 26 января 2009 г. N ММ-7-6/25 «Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5)»

  • Приказ ФНС России от 5 февраля 2009 г. N ММ-7-6/55@ «Об утверждении формата заявления на получение патента на право применения упрощенной системы налогообложения на основе патента в электронном виде»

  • Приказ ФНС ФНС России от 05.02.2009 № ММ-7-6/56@ «Об утверждении форматов представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5)»

  • Приказ ФНС России от 18 февраля 2009 г. N ММ-7-6/76@ «Об утверждении форматов заявлений о постановке на учет и снятии с учета организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в электронном виде (версия 5.01)»

  • Приказ Минюста РФ от 31 марта 2009 г. N 98 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством юстиции Российской Федерации государственной функции по принятию решения о государственной регистрации религиозных организаций и регистрации представительств иностранных религиозных организаций»

  • Приказ ФНС России от 1 апреля 2009 г. N ММ-7-6/228@ «Об утверждении форматов представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5)»

  • Приказ ФНС России от 21.04.2009 № ММ-7-6/252@ «Об утверждении форм сообщений налогоплательщиками сведений, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации».

  • Приказ ФНС России от 28 апреля 2009 г. N ММ-7-6/266
    «Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5)»

  • Приказ ФНС России от 5 июня 2009 г. N ШТ-7-6/313@ «О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)»

  • Приказ ФНС России от 9 июня 2009 г. N ММ-7-6/318@ «Об утверждении форматов представления сообщений налогоплательщиками сведений, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации, в электронном виде»

  • Приказ ФНС ФНС России от 20.08.2009 № ММ-7-6/426@ «О внесении изменений в приказы МНС России от 25.03.2002 N БГ-3-13/149@, от 12.02.2003 N БГ-3-13/59@, от 22.12.2003 N БГ-3-13/705@»

  • Приказ ФНС России от 25.08.2009 № ШТ-7-6/428@ «Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5)»

  • Приказ ФНС России от 25.08.2009 № ШТ-7-6/429@ «Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5)»

  • Приказ ФНС России от 30.09.2009 № ММ-7-6/482@ «О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)»

  • Приказ Минфина РФ об утверждении форматов, используемых в электронном документообороте, при представлении налоговых деклараций (расчетов) в электронном виде (на основе XML) (версия 5) от 11 декабря 2009 г. № ШТ-7-6/593@

  • Приказ ФНС России от 31.12.2009 № ММ-7-6/730@ «Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5)»

  • Приказ ФНС России от 12.01.2010 № ММ-7-6/4@ «Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5)»

  • Приказ ФНС России от 05.02.2010 № ММ-7-6/38@ «Об утверждении формата представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5)»

  • Приказ ФНС России от 10.02.2010 № ММ-7-6/42@ «Об утверждении форматов представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5)».

  • Приказ ФНС России от 15.02.2010 №ММ-7-6/54@ «О внесении изменений в формы документов, используемых при постановке на учет и снятии с учета российских организаций и физических лиц, утвержденные Приказ ФНС России от 01.12.2006 № САЭ-3-09/826@».

  • Приказ ФНС России от 1 марта 2010 г. N ММ-7-6/88@ «О внесении изменений в формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (версия 3.00)»

  • Приказ ФНС России от 19 марта 2010 г. N ММ-7-6/131@ «Об утверждении формата заявления о снятии с учета организации в качестве налогоплательщика единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в электронном виде (версия 5.02)»

  • Приказ ФНС России № ММ-7-6/144@ от 26.03.2010 «Об утверждении форматов документов, представляемых в налоговые органы при постановке на учет и снятии с учета российских организаций и физических лиц, в электронном виде»

  • Приказ Минюста РФ от 29 марта 2010 г. N 72 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций»

  • Приказ ФНС России от 2 апреля 2010 г. N ММ-7-6/159@ «Об утверждении формата представления сообщения о выборе организацией налогового органа для постановки на учет нескольких обособленных подразделений организации, находящихся в одном муниципальном образовании на территориях, подведомственных разным налоговым органам, в электронном виде (версия 5.01)»

  • Приказ ФНС России от 13.04.2010 №ММ-7-6/183@ «Об утверждении форм документов для применения системы налогообложения для сельскохозяйственных производителей».

  • Приказ ФНС России от 13.04.2010 №ММ-7-6/182@ «Об утверждении форм документов для применения упрощенной системы налогообложения».

  • Приказ ФНС России от 20.04.2010 № ММВ-7-6/196@ «Об утверждении форматов представления документов для применения упрощенной системы налогообложения в электронном виде»

  • Приказ ФНС России от 20.04.2010 № ММВ-7-6/197@ «Об утверждении форматов представления документов для применения системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей в электронном виде»

  • Приказ МФ РФ от 21.04.2010 №36н «О внесении изменений в Приказ МФ РФ от 15.10.2009 №104н».

  • Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.07.2010 г. № 69н «Об утверждении формы налоговой декларации по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств-членов таможенного союза и Порядка ее заполнения»

  • Приказ ФНС России от 07.07.2010 № ММВ-7-3/320@ «Об утверждении формы сведений о количестве объектов водных биологических ресурсов, подлежащих изъятию из среды их обитания в качестве разрешенного прилова, на основании разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и суммах сбора, подлежащих уплате в виде единовременного взноса»

  • Приказ ФНС России от 07.07.2010 № ММВ-7-3/321@ «Об утверждении формы сведений о полученных лицензиях (разрешениях) на пользование объектами водных биологических ресурсов, суммах сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов, подлежащих уплате в виде разового и регулярных взносов»

  • Приказ ФНС России от 02.11.2009 № ММ-7-6/534@ «Об утверждении Методических рекомендаций по организации электронного документооборота при представлении налоговых деклараций (расчетов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи»

  • Приказ ФНС России от 09.11.10 № ММВ-7-6/534@ «Об утверждении форматов, используемых в электронном документообороте при представлении налоговых деклараций (расчетов) в электронном виде (на основе XML) (версия 5)»

  • Приказ Федеральной налоговой службы от 21 сентября 2010 г. N ММВ-7-6/457@ «Об утверждении форм уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации»

  • Приказ ФНС России от 12.11.2010 № ММВ-7-6/559@ Об утверждении форматов представления в электронном виде уведомлений об открытии (закрытии), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, и о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации

  • Приказ ФНС России от 15.12.2010 г. № ММВ-7-3/730@ «Об утверждении формы и формата налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, Порядка ее заполнения»

  • Приказ ФНС России от 25.02.2011 г. № ММB-7-6/179@ «Об утверждении форматов представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчётности и иных документов, служащих основанием для исчисления и уплаты налогов и сборов, в электронном виде (на основе XML) (версия 5)

  • Приказ ФНС России от 12.01.2011 №ММВ-7-6/1@ «Об утверждении форм и форматов заявлений о постановке на учет и снятии с учета в налоговых органах организаций и индивидуальных предпринимателей в качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»

  • Приказ ФНС России от 01.04.2011 г. № ММВ-7-3/245@ «Об утверждении формата бухгалтерской отчетности»

  • Приказ МинФина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»

  • Приказ ФНС России от 18.01.2013 №ММВ-7-6/21@ «Об утверждении форматов представления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков в электронной форме»

  • Приказ ФНС России от 21.03.2013 №ММВ-7-6/128@

  • Приказ ФНС России от 13.06.2013 №ММВ-7-6/196@

  • Приказ ФНС России от 03.09.2013 №ММВ-7-6/313@

  • Приказ ФНС России от 03.09.2013 №ММВ-7-6/311@

  • Приказ ФНС России от 03.09.2013 №ММВ-7-6/312@

  • Приказ ФНС России от 01.04.2011 №ММВ-7-6/242@

  • Приказ ФНС России от 11.12.2012 №ММВ-7-6/941@

  • Приказ ФНС России от 16.10.2013 №ММВ-7-14/448@

  • Приказ ФНС России от 05.11.2013 №ММВ-7-11/478@

  • Приказ ФНС России от 12.11.2013 №ММВ-7-6/492@

  • Приказ ФНС России от 12.11.2013 №ММВ-7-6/491@

  • Приказ ФНС России от 26.11.2013 №ММВ-7-6/524@

  • Приказ ФНС России от 27.11.2013 №ММВ-7-6/526@

  • Приказ ФНС России от 27.11.2013 №ММВ-7-6/527@

  • Приказ ФНС России от 27.11.2013 №ММВ-7-6/525@

  • Приказ ФНС России от 17.12.2013 №ММВ-7-6/605@

  • Приказ ФНС России от 17.12.2013 №ММВ-7-6/606@

  • Приказ ФНС России от 14.11.2013 №ММВ-7-3/501@

  • Приказ ФНС России от 20.12.2013 №ММВ-7-14/630@

  • Приказ ФНС России от 23.01.2014 №ММВ-7-6/23@

  • Приказ ФНС России от 27.11.2013 № ММВ-7-6/527@

  • Приказ ФНС России от 13.02.2014 №ММВ-7-6/51@

  • Приказ ФНС России от 14.02.2014 №ММВ-7-6/52@

  • Приказ ФНС России от 18.12.2013 № ММВ-7-3/628@

  • Приказ ФНС России от 25.03.2014 № ММВ-7-6/107@

  • Приказ ФНС России от 22.04.2014 ММВ-7-6/247@

  • Приказ ФНС России от 27.08.2014 №ММВ-7-6/442@

  • Приказ ФНС России от 28.03.2014 № ММВ-7-3/120@

  • Приказ ФНС России от 29.05.2014 № ММВ-7-14/306@

  • Приказ ФНС России от 23.06.2014 № ММВ-7-3/327@

  • Приказ ФНС России от 25.04.2014 № ММВ-7-11/254@

Порядок заполнения документа налоговой отчетности на примере налогового расчета авансовых платежей по земельному налогу (КНД 1153003) за 3 квартал 2009 года.

В пункте меню Настройки→Налогоплательщики выбираем нужного нам налогоплательщика (Филиал ФГУП ГНИВЦ ФНС России в ЧР). В правом верхнем углу устанавливаем отчетный период 3 квартал 2009 года.

В пункте меню Документы→Налоговая отчетность, в списке введенных документов, пользуясь кнопкой < Добавить > , из предлагаемого списка доступных для ввода за данный период документов выбираем запись с КНД 1153003 и нажимаем на клавишу < Выбрать >.

После этого действия на экране появится список причин множественности для выбора критерия множественности добавляемого нами документа.

В 3 квартале 2009 года действует форма авансового расчета утвержденная Приказ Минфина РФ от 16.09.2008 № 95н. В соответствии с порядком по заполнению, (п.1.4), налогоплательщик, являющийся инвестором по соглашению о разделе продукции, представляет документ по каждому соглашению о разделе продукции по месту нахождения участка недр, предоставленного в пользование на условиях соглашения о разделе продукции. Таким образом, в программе реализована возможность ввода данного документа более чем в одном экземпляре (множественный ввод) в одну ИФНС за один отчетный (налоговый) период. Если у вас нет необходимости множественного ввода (отсутствует СРП), рекомендуем добавить критерий в единственном количестве с произвольным наименованием (например, “отсутствует”). Данный критерий носит для пользователя информационный характер и используется для идентификации документа внутри каждого отчетного периода (т.е. для отличия одного документа от другого).

Предположим, у нас самый распространенный случай – отсутствие соглашения о разделе продукции и нам не требуется множественный ввод документа, поэтому в список причин множественности добавляем новую запись (кнопка < Добавить > ), вводим наименование критерия и сохраняем проделанные изменения (кнопка < ОК >).

В списке причин множественности появляется добавленная нами запись. Выбираем (кнопка < Выбрать >) ее для ввода нового документа.

Далее нам предоставляется электронная форма документа (максимально приближенная к форме бумажного носителя), которую необходимо заполнить.

Порядок заполнения

1. Часть данных (в основном это титульный лист документа) формируется автоматизировано из реквизитов налогоплательщика.

2. Расчетные ячейки (выделены красным цветом шрифта) заполняются после выполнения расчета (кнопка на панели инструментов) по расчетным формулам, которые заложены в описание формы документа.

3. Ячейки оранжевого цвета заполняются при помощи выбора нужной записи из справочников/списков или специализированных форм ввода данных для обеспечения требуемого формата вводимого значения. Вызов справочника осуществляется при помощи двойного нажатия левой кнопки мыши по ячейке, либо клавишей < Enter >.

4. Зеленые ячейки заполняются пользователем.

Разделы документа рекомендуем заполнять в обратной последовательности их расположения (т.е. с конца), т.к. обычно во всех документах налоговой отчетности последними являются приложения, из которых формируются показатели разделов (например, из всех приложений формируется налоговая база раздела 2, далее рассчитанная сумма налога должна попасть в раздел 1).

Таким образом, начинаем заполнять с раздела 2 “Расчет налоговой базы и суммы авансового платежа по налогу”. Реквизиты объекта налогообложения заполняются из списка земельных участков налогоплательщика – вызываем список и выбираем нужный объект (если отсутствует, то добавляем новую запись в список земельных участков). Затем редактируем вводимые ячейки и выполняем расчет для заполнения расчетных показателей.

Данный раздел имеет признак множественного раздела, т.к. заполняется отдельно для каждого объекта налогообложения. Для добавления раздела (чтобы он стал активным) необходимо пользоваться кнопкой < Добавить раздел > или < Копировать раздел > (если большая часть значений показателей в разделах совпадает). Для ввода второго раздела 2 мы воспользуемся кнопкой < Копировать раздел >, затем перевыберем другой земельный участок из соответствующего списка и выполним расчет (для перерасчета суммы авансового платежа).

Переходим к заполнению раздела 1 “Сумма авансового платежа по налогу, подлежащему уплате в бюджет по данным налогоплательщика”. СРП у нас отсутствует, поэтому не заполняем, реквизиты КБК и ОКАТО заполняются из соответствующих справочников. Строки 010-030 заполняются по каждой комбинации КБК+ОКАТО, в нашем примере таких комбинаций две (один КБК и два разных ОКАТО). Если количество таких комбинаций не умещается на одном листе, то воспользуйтесь кнопкой < Добавить лист > .

Значение строк 030 при расчете собирается из всех вторых разделов удовлетворяющих значениям соответствующих строк 010 и 020. Если где-то сумма не рассчиталась или рассчиталась некорректно, прежде всего проверьте правильность реквизитов КБК и ОКАТО.

По окончанию ввода документа рекомендуем провести контроль, пользуясь кнопкой < Контроль документа > , после чего на экране появиться либо сообщение об отсутствии ошибок, либо протокол контроля, с возможностью просмотра подробного описания возникших ошибок.

В случае обнаружения ошибок рекомендуем изучить протокол контроля — имеет место ошибка, либо нет. Данная функция контроля предусмотрена для проверки правильности ввода документа и предназначена только для налогоплательщика. Присутствие информации в протоколе может и не влиять на корректное формирование введенного документа как на бумажном, так и в электронном виде (файл) для представления в ИФНС (т.е. предоставляемое сообщение может быть предупреждающего или информационного характера).

В данном случае, не заполнены обязательные реквизиты на титульном листе, без них выгрузка документа не будет произведена – устраняем ошибки.

Для формирования бумажного носителя введенного документа используется кнопка < Печать >

Для формирования документа в электронном виде, в соответствии с утвержденными ФНС России форматами для передачи по телекоммуникационным каналам связи или для представления в ИФНС на магнитном/электронном носителе, выполните сохранение введенного документа (кнопка < Сохранить > ) и закройте режим редактирования документа.

В списке введенных документов необходимо встать курсором на данный документ с КНД 1153003 и нажать кнопку < Выгрузить > . Далее на экране появится окно со списком выгружаемых документов. В нем необходимо подтвердить свой выбор, используя кнопкой < ОК >. В окне “Служебная информация” нужно ввести информацию относительно отправителя и получателя документа, а также выбрать папку для формирования файла.

Обязательные для ввода реквизиты выделены жирным шрифтом. Далее, по кнопке < ОК > произойдет формирование файла. В случае успешного завершения выдается соответствующее сообщение, при возникновении каких-либо ошибок форматного контроля вам будет предоставлено сообщение со списком замечаний.

Сформированный файл можно просмотреть, либо сразу после сообщения об окончании выгрузки, т.е. на экране появится реестр выгруженных файлов с одной записью с КНД 1153003, либо в режиме Сервис→Реестр выгруженных файлов.

Файл, в указанной папке для выгрузки (в окне “Служебная информация”), готов для представления в электронном виде в ИФНС.

№№ листов, страниц

Всего листов (страниц) в документе

документа

Входящий сопровод.

Измененных

Замененных

Новых

Изьятых


Источник: http://systemavalores.ru/rukovodstvo-polzovatelya-pk-nalogoplatelshhik-yul/
X


Форма по кнд 1152017 новый год

Форма по кнд 1152017 новый год

Форма по кнд 1152017 новый год

Форма по кнд 1152017 новый год

Форма по кнд 1152017 новый год

Форма по кнд 1152017 новый год